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北京好好吃餐飲管理有限公司為小規(guī)模納稅人,2022年4-6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):當季開票含稅金額480000元,發(fā)生采購成本蔬菜123000元、海鮮125640元、肉類135640元、其他日用品12560元,請計算當季的應(yīng)交增值稅
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2023-12-03
進項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入未交增值稅的分錄
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2024-04-09
公司有異地房租出租,需要每月異地預(yù)繳增值稅,當月預(yù)繳增值稅的會計分錄是借:應(yīng)交增值稅/已交稅金,貸:庫存現(xiàn)金。是這樣嗎?
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2019-01-12
生活服務(wù)業(yè)免征增值稅的分錄:借:銀存 貸:主營收入 應(yīng)交稅費一銷項 借:應(yīng)交稅費一銷項 貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:營業(yè)外收入/其他收益 還是直接借:銀存 貸:主營收入 哪個正確?
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2020-02-24
我們公司是外貿(mào)生產(chǎn)型企業(yè),我才剛到公司半個月,發(fā)現(xiàn)上一任會計比如叫小明,是這樣做賬的,由于我們公司幾乎每個月都有出口退稅,所以增值稅都不交光交附加稅,所以小明每個月只做這個分錄,借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口遞減內(nèi)銷應(yīng)納稅額 帶:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅。然后借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-城建稅,教育費附加,地方教育費附加,印花稅,房產(chǎn)稅等等。就是小明從來不結(jié)轉(zhuǎn)進項增值稅和銷項增值稅,科目余額表里只有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,銷項稅,出口退稅,出口遞減內(nèi)銷應(yīng)納稅額,已交稅金,轉(zhuǎn)出未交增值稅。進項稅額轉(zhuǎn)出。這幾個科目有余額,請問老師我該咋辦?
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2022-04-30
請問下老師:因為這次疫情國家發(fā)布減免增值稅政策,1月份報稅時正常填寫收入和銷項稅了?,F(xiàn)在專管員通知我們可以享受減免增值稅,后來更正申報表重新填寫后,銷項稅減少了。那么現(xiàn)在我的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?可不可以直接這樣 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(負數(shù))
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2020-03-30
你好,請問去年有未結(jié)轉(zhuǎn)的進項稅額2080.92,上月銀行返還一筆代扣代繳個稅手續(xù)費,產(chǎn)生了16.69的銷項稅額,請問要怎么做賬 進項銷項對沖以后,要把差額計入應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎 請問是這樣嗎[圖片]那還需要再做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2022-04-02
老師,請問一般納稅人,在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,如果期末有留抵,如何賬務(wù)處理?是用應(yīng)交稅費-未交增值稅這個科目,還是應(yīng)交 稅費-期末留抵,這個科目?
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2021-02-04
賣出固定資產(chǎn)收入的稅額是直接計入未交增值稅,還是應(yīng)交增值稅-銷項稅中?還有就是已抵扣進項稅的固定資產(chǎn)賣出收入的稅率是17%嗎
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2016-12-07
請問一下 我們公司這個1-12月科目余額表 我要填報企業(yè)本年度應(yīng)交增值稅,本年度已交增值稅 要根據(jù)哪個科目
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2021-01-16
預(yù)繳增值稅是開票當月交還是下月交
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2018-03-28
老師您好,公益性捐贈交不交增值稅呢
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2019-12-02
老師,增值稅交了2117.24,那城建稅要交多少
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2020-01-16
那就是只交企業(yè)所得稅不用交增值稅?
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2016-08-14
可以先交附加稅增值稅遲點交可以嗎?
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2019-09-18
一般納稅人交所得稅和增值稅都交嗎
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2016-11-26
應(yīng)稅消費品交了消費稅 還交增值稅嗎
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2021-12-12
老師,增量留底和存量留底屬于進項稅額,現(xiàn)在退稅做進項稅額轉(zhuǎn)出,是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),這樣做分錄對嗎?
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2022-05-09
做已認證完的進項稅額轉(zhuǎn)出,本月不用交增值稅如,一步:借庫存商品5 貸應(yīng)交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出進項稅額 5二步:借主營業(yè)務(wù)成本5 貸庫存5 三步借應(yīng)交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出進項稅額 貸應(yīng)交稅費 未交增值稅 這樣做對嗎,
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2018-08-06
老師,我們公司是一般納稅人,但是符合進項10%加計抵減。我之前結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項額,應(yīng)交稅費-未交增值稅跟實際交的增值稅有差額,差額是我忘記扣減加計扣除的10%,我現(xiàn)在想把應(yīng)交稅費-未交增值稅余額弄平,怎么做分錄?
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2020-06-05