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5月份開具一張9萬多的增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)在8月份突然對方說不收,說金額不對,讓我們把張9萬的發(fā)票開一張紅字發(fā)票沖掉,重新開具一張6萬多的普通發(fā)票,這個項目是異地項目,當(dāng)時稅款已經(jīng)全部預(yù)交了,現(xiàn)在我們是直接在開票系統(tǒng)中開具紅字發(fā)票和6萬多的普票嗎?那這之間的稅額的差額,怎么抵消呢?(這個項目之后不再開票了)
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2018-08-28
增值稅發(fā)票上蓋財務(wù)專用章發(fā)票能用嗎?
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2017-12-13
小規(guī)模開出增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票納稅申報的區(qū)別
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2023-10-16
請問老師:已經(jīng)認(rèn)證的一張發(fā)票里面有一部分要退回,這張發(fā)票購買方開增值稅紅字信息表是開需要退回部分還是整張發(fā)票開紅字信息表呢?
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2020-11-05
開紅字發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票,然后又重新開新發(fā)票,在增值稅報表中需要反應(yīng)嗎?會計分錄是不是直接沖紅就行,和錯賬紅字更正法一樣是嗎?
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2017-03-09
一月份開錯一張專票,對方已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在我們申請了紅字增值稅發(fā)票信息表,已經(jīng)開了紅字專票。我這樣操作對嗎?這個信息表要給購買方嗎?
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2019-05-10
惠州領(lǐng)購營改增設(shè)計費增值稅增值稅專用發(fā)票需要什么資料?
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2015-10-23
惠州營改增開咨詢費增值稅增值稅專用發(fā)票開具時限的規(guī)定?
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2015-12-16
某市一家自營出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為16%,退稅率為13%。2018年8月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為:購原材 料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為400萬元,外購貨物準(zhǔn)子抵扣進項稅額64萬元通過認(rèn)證。當(dāng)月進料加工免稅進口料件的 組成計稅價格200萬元。期未留抵稅款12萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬元。收款232萬元仔入銀行。本月出口貨物銷售額 折合人民幣400萬元。 要求: (1)計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額扺減額 (2) 計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額。 (3) 計算當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。 (4)計算免抵退稅額抵減額。 (5) 計算出口貨物“免、抵、退”稅額。 (6)計算該企業(yè)應(yīng)退稅額。 (7)計算當(dāng)期免抵稅額。 (8)計算期末留抵結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額。
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2022-04-06
#提問#老師,員工拿交通充值發(fā)票,和燃油充值發(fā)票來報銷怎么入賬?用交個稅嗎,發(fā)票上有預(yù)付卡字樣
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2019-05-17
增值稅專用發(fā)票,普通發(fā)票區(qū)別
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2017-03-06
外購甲材料取得增值稅專用發(fā)票注明的價款200萬增值稅26萬支付運費取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額0.9萬當(dāng)月將其中的20%用于本企業(yè)的職工福利
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2020-11-08
資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里的未交增值稅數(shù)字怎么計算的
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2017-03-06
增值稅申報表打印出來沒有數(shù)字,是什么原因
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2020-02-16
"某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的產(chǎn)品適用13%增值稅稅率。2019年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)購進生產(chǎn)設(shè)備1臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額100萬元、稅額13萬元;支付運費給某交通運輸企業(yè),取得增值稅專用發(fā)票,列示運費1萬元、稅額0.09萬元。 (2)購進兩間寫字樓辦公室,購進時取得增值稅專用發(fā)票,注明的額20萬元。 (3)向A企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,注明銷售額300萬元。向B企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售收入226萬元4)向某幼兒園贈送一批特制的乙產(chǎn)
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2023-03-21
房開老項目,5%簡易增值稅,電力工程費160萬元,請問是開增值稅專房開老項目,5%簡易增值稅,電力工程費160萬元,請問是開增值稅專用發(fā)票還是開增值稅普通發(fā)票?能抵扣稅款?用發(fā)票還是開增值稅普通發(fā)票?能抵扣稅款?
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2016-12-19
購貨方開局紅字信息表給銷售方,銷售方開來的紅字增值稅發(fā)票。購貨方還需要認(rèn)證嗎?還是直接做賬就可以了?
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2018-04-26
開具紅字發(fā)票后,需要辦理退稅還是直接在填寫納稅申報表時直接減去紅字銷售額?增值稅納稅申報表怎么填?
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2018-12-30
我想問下,住宿的增值稅專用發(fā)票和購買電腦的增值稅專用發(fā)票可以進行抵扣嗎
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2019-06-01
我想問下,住宿的增值稅專用發(fā)票和購買電腦的增值稅專用發(fā)票可以進行抵扣嗎
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2019-06-01