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惠州營(yíng)改增開咨詢費(fèi)增值稅增值稅專用發(fā)票開具時(shí)限的規(guī)定?
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2015-12-16
開紅字發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票,然后又重新開新發(fā)票,在增值稅報(bào)表中需要反應(yīng)嗎?會(huì)計(jì)分錄是不是直接沖紅就行,和錯(cuò)賬紅字更正法一樣是嗎?
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2017-03-09
一月份開錯(cuò)一張專票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在我們申請(qǐng)了紅字增值稅發(fā)票信息表,已經(jīng)開了紅字專票。我這樣操作對(duì)嗎?這個(gè)信息表要給購(gòu)買方嗎?
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2019-05-10
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)藍(lán)字專用發(fā)票有銷貨清單時(shí),對(duì)應(yīng)的紅字專用發(fā)票是否也需要有銷貨清單呢?
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2020-06-10
增值稅專用發(fā)票,普通發(fā)票區(qū)別
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2017-03-06
我想問(wèn)下,住宿的增值稅專用發(fā)票和購(gòu)買電腦的增值稅專用發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎
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2019-06-01
我想問(wèn)下,住宿的增值稅專用發(fā)票和購(gòu)買電腦的增值稅專用發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎
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2019-05-31
我想問(wèn)下,住宿的增值稅專用發(fā)票和購(gòu)買電腦的增值稅專用發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎
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2019-06-01
請(qǐng)問(wèn)老師:已經(jīng)認(rèn)證的一張發(fā)票里面有一部分要退回,這張發(fā)票購(gòu)買方開增值稅紅字信息表是開需要退回部分還是整張發(fā)票開紅字信息表呢?
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2020-11-05
"某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的產(chǎn)品適用13%增值稅稅率。2019年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備1臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票,注明金額100萬(wàn)元、稅額13萬(wàn)元;支付運(yùn)費(fèi)給某交通運(yùn)輸企業(yè),取得增值稅專用發(fā)票,列示運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元、稅額0.09萬(wàn)元。 (2)購(gòu)進(jìn)兩間寫字樓辦公室,購(gòu)進(jìn)時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,注明的額20萬(wàn)元。 (3)向A企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,注明銷售額300萬(wàn)元。向B企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售收入226萬(wàn)元4)向某幼兒園贈(zèng)送一批特制的乙產(chǎn)
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2023-03-21
資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里的未交增值稅數(shù)字怎么計(jì)算的
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2017-03-06
增值稅申報(bào)表打印出來(lái)沒有數(shù)字,是什么原因
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2020-02-16
小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票可以抵扣稅款么?增值稅專用發(fā)票少開可以正常使用么?
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2018-09-19
銷售方給購(gòu)貨方開增值稅普通發(fā)票,為什么不開增值稅專用發(fā)票
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2015-12-08
購(gòu)貨方開局紅字信息表給銷售方,銷售方開來(lái)的紅字增值稅發(fā)票。購(gòu)貨方還需要認(rèn)證嗎?還是直接做賬就可以了?
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2018-04-26
開具紅字發(fā)票后,需要辦理退稅還是直接在填寫納稅申報(bào)表時(shí)直接減去紅字銷售額?增值稅納稅申報(bào)表怎么填?
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2018-12-30
你好,我想問(wèn)一下我外貿(mào)公司發(fā)票退稅認(rèn)證了,10月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了我們外貿(mào)公司出具了紅字申請(qǐng)單,當(dāng)時(shí)選了已認(rèn)證已抵扣,導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅申報(bào)表表二出現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù),然后我又申請(qǐng)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回退,現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)退回到勾選平臺(tái)了,現(xiàn)在表二還是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)有存在
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2021-11-02
汽車加油開據(jù)的增值稅專用發(fā)票可以抵扣增值稅吧
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2016-12-10
剛注冊(cè)的公司,增值稅可以不啟用嗎 但目前有收到增值稅發(fā)票費(fèi)用
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2020-11-23
甲公司采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托乙公司代銷 一批商品,商品成本為36000元。根據(jù)代銷合同, 商品售價(jià)為40 000元,增值稅稅額為5 200元,甲 公司按銷售價(jià)款(含增值稅)的3%支付手續(xù)費(fèi)。 乙公司將該批商品售出后,給甲公司開來(lái)代銷清 單,甲公司根據(jù)代銷清單所列的已銷商品金額給 乙公司開具增值稅專用發(fā)票。 要求:乙公司代銷商品的下列會(huì)計(jì)分錄: ①收到受托代銷商品。 20: ②將受托代銷商品售出。 ③收到增值稅專用發(fā)票。 ④結(jié)清代銷商品款并計(jì)算代銷手續(xù)費(fèi)。
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2021-12-27