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購買方2018年發(fā)票已丟失未抵扣進(jìn)項(xiàng),請問復(fù)印留存銷項(xiàng)聯(lián)蓋發(fā)票章一份給對方就可以了嗎
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2020-03-27
現(xiàn)在已經(jīng)放假了,但公司老板告知又開了幾張費(fèi)用專票,可以留到年后2月份再認(rèn)證抵扣嗎?
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2019-01-26
第一次購買的稅控盤發(fā)票全額抵減了,增值稅發(fā)票還用認(rèn)證嗎?不認(rèn)證的話會成為滯留票嗎?
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2019-02-12
審計(jì)調(diào)整借方其他流動資產(chǎn) 貸方應(yīng)交稅費(fèi) 借方對應(yīng)科目是什么?多交企業(yè)所得稅-進(jìn)項(xiàng)留抵
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2022-03-09
老師,請問收到專票已入賬未認(rèn)證和已入賬已認(rèn)證留著后面抵扣,這2個(gè)分錄分別要怎么做
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2020-07-10
國稅通知我單位去年10月份有三張滯留票,我查了一下,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都沒有,該怎么處理
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2016-10-17
年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,科目對沖后,如果有留抵稅額應(yīng)該再進(jìn)項(xiàng)稅借方還是轉(zhuǎn)出未交增值稅借方?
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2019-11-14
老師:本月的進(jìn)項(xiàng)票比較多,想留到下月認(rèn)證抵扣可以嗎?如果本月不想認(rèn)證,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2016-04-13
那個(gè)納稅申報(bào)表的留抵進(jìn)項(xiàng)數(shù)字比如是492.28,賬面上是492.26,少了2分,怎么調(diào)整呢,會計(jì)分錄咋寫。
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2017-10-19
老師,新成立的公司是小規(guī)模納稅人,收到專票怎么處理,可以留著進(jìn)項(xiàng)以后轉(zhuǎn)一般人抵扣嗎
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2021-09-14
老師好,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2月留抵50232.25,6%的稅率,是不是3月份開票額在887436.42以內(nèi)就不用交增值稅?
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2020-03-16
老師您好!請問本月紅沖之前開的票,然后就存在有留底進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣本月的銷項(xiàng)稅額,本月銷項(xiàng)稅小于紅沖的留底稅額,還存在有留底下月的進(jìn)項(xiàng)稅額,請問本月分錄應(yīng)該怎么做?計(jì)提下月的應(yīng)交稅費(fèi)又該怎么做分錄呢?
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2022-01-05
老師,最近“增值稅期末留抵退稅政策”,我公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),大部分產(chǎn)品是出口,平常也會根據(jù)期末增值稅留底做出口退稅,那么這個(gè)“增值稅期末留底退稅政策”是不是跟我們公司就沒啥關(guān)系了?我們還是跟平常一樣流程申報(bào)
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2022-04-02
《財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(2019年第39號)、《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步加大增值稅期末留抵退稅政策實(shí)施力度的公告》(2022年第14號)老師,這個(gè)留底退稅的政策是只要有留底退稅都可以申請退嗎
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2023-03-09
《財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(2019年第39號)、《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步加大增值稅期末留抵退稅政策實(shí)施力度的公告》(2022年第14號)老師,這個(gè)留底退稅的政策是只要有留底退稅都可以申請退嗎
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2022-04-11
老師,公司是一般納稅人,取得購買方提供的專票,不入賬的話,可以不參與抵扣,那這種情況下,未入賬且未抵扣的專票,會形成滯留票么?
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2018-12-27
老師,我們留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,稅務(wù)局給做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,沒有給我退稅,我以后有銷項(xiàng)稅額的時(shí)候,需要我做調(diào)整還是系統(tǒng)自動抵減嗎
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2023-03-18
運(yùn)輸服務(wù)的電子普票,抵扣了之后,原始發(fā)票,是附在憑證后面裝訂,那要不要復(fù)印一張和專票的進(jìn)項(xiàng)票一起裝訂,作為進(jìn)項(xiàng)抵扣留底
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2019-11-17
老師:7月份我有10張進(jìn)項(xiàng)票,但由于銷售收入的問題,我在電子稅務(wù)系統(tǒng)只抵扣其中一張可以嗎?其余不認(rèn)證留下個(gè)月再抵扣可以嗎?
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2023-08-11
銷售方開具的專票我公司已經(jīng)認(rèn)證,6月份申報(bào)抵扣后我的留抵稅額遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,那么紅字信息表誰來申請?zhí)铋_?
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2018-06-12