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農(nóng)業(yè)免稅是免哪些養(yǎng)豬合作社免稅嗎
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2018-08-20
。適用于一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅項目,免征增值稅項目,而無法劃分不得抵扣的進項稅額,按照下面公式計算:不得抵扣的進項稅額*(當期簡易計稅項目的銷售額?免增增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額。這個是劃分清楚好還是不劃分好?
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2020-05-06
我公司是一般納稅人,銷售免征增值稅的農(nóng)產(chǎn)品,固定資產(chǎn)進項稅額沒有抵扣,現(xiàn)在出售固定資產(chǎn),可以簡易征收享受3%的稅率嗎?
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2019-06-03
老師您好,企業(yè)將自有的固定資產(chǎn)做為非貨幣性福利免費提供給員工使用,需要將固定資產(chǎn)計提折舊的折舊費,分錄怎么寫呢 ?
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2020-08-29
按照國家統(tǒng)一規(guī)定發(fā)給干部、職工的安家費免納個人所得稅,國家規(guī)定是什么?企業(yè)給職工發(fā)放的“安家費”需要繳納個人所得稅嗎?
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2024-08-19
5.甲公司2020年1月1日購入一臺生產(chǎn)設(shè)備,原價為500萬元,預(yù)計使用年限為6年,預(yù)計凈殘值為10萬元,會計處理時按照年限平均法計提折舊,2020年末對該設(shè)備計提固定資產(chǎn)減值準備30萬元。稅法規(guī)定此類設(shè)備按照年數(shù)總和法計提折舊,假定稅法規(guī)定的折舊年限和凈殘值與會計相同,不考慮其他稅收優(yōu)惠政策,則2020年末該設(shè)備的計稅基礎(chǔ)為( )萬元。 A.380.17 B.371.67 C.372 D.336.67
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2021-12-14
所得稅預(yù)繳申報表只填主表嗎?單位沒有不征稅收入和稅基類減免應(yīng)納稅所得額。也沒有表二的固定資產(chǎn)折舊 扣除等。也沒有表三的減免所得稅
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2017-04-10
老師 您好,請問一下,稅務(wù)局核定每月30萬,季度90萬,但是開了120萬普票,免稅的,為什么申報增值稅的時候,顯示需要繳納27000的增值稅啊?不是免稅的嗎?
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2022-07-11
老師請問這句話錯在哪里“從事批發(fā)、零售蔬菜、水果、鮮牛奶產(chǎn)品取得的收入,免征增值稅” 好像是有一個零售蔬菜免征的規(guī)定啊。這句話錯的點在哪呢。謝謝
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2022-11-10
A公司的國有企業(yè),將剛出讓的資產(chǎn)無償給地區(qū)的宣傳部使用,這個符不符合免稅單位無償使用納稅單位的土地,房產(chǎn),免稅的規(guī)定(國稅地字(1989)140號文件)
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2024-10-15
老師,個體戶核定征收不開超過120,有雙免政策不要交稅,如果客戶給我個體打10萬,我給他開票,我自己雙免,不交稅,那我自己拿出來用的話要交稅嗎
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2024-09-29
老師好,建筑安裝類的小規(guī)模納稅人,核定的增值稅是按次征收,可以享受減免增值稅的政策嗎?(營業(yè)額不到15萬減免增值稅)。如果可以的話,要怎么享受?
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2021-09-08
公司成立到現(xiàn)在已有2年,固定資產(chǎn)、原材料都沒有要發(fā)票,現(xiàn)在要發(fā)票,賣設(shè)備的為了免稅給我們每月開3萬元的發(fā)票,這樣可以么?增值稅免稅的
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2016-11-13
小規(guī)模固定資產(chǎn)售賣,增值稅減免稅1%金額轉(zhuǎn)出的分錄這些寫對嗎?借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/減免稅 Y元, 貸:營業(yè)外收入/非流動資產(chǎn)處置收益 Y元
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2020-01-10
您好,老師,這道題我用的是8*0.13=1.04,既然已知紡織品的退稅率,那就按出口算出來的稅率退啊,還是我說的這種方法適用于免抵退稅。總之這道題我有點暈老師,您給我講講吧,謝謝老師!老師講講免抵退稅與免退稅的區(qū)別吧!
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2021-10-19
;從國營農(nóng)場購進免稅水果直接用于零售,收購金額22萬元,開具合法收購憑證免稅水果進項22*9%=1.98;購入運輸服務(wù),將該批農(nóng)產(chǎn)品運回企業(yè),取得增值稅專用發(fā)票,注明運費金額1萬元 老師請問,購入免稅水果的運費可以抵扣嗎?
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2022-08-26
如果班組長成立臨時稅務(wù)登記,增值稅年免額內(nèi),個稅核定定額或定率,去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票,班組長發(fā)工資給農(nóng)民工,需要工資表打款嗎,還需要代扣個稅嗎
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2021-06-02
你好。老師。我們是個體的小規(guī)模。(核定征收)請問稅務(wù)局定期定額給的是每個月12萬。如果我們一個季度稅控盤只開了28萬左右。屬于免稅范圍。需不需要上稅呢?
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2020-06-29
小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)取得收入2060元,該固定資產(chǎn)原值1W,已計提折舊7000,該納稅人按規(guī)定辦理了增值稅減免稅備案,該項業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅()?
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2019-12-16
如圖,政府補助30萬與固定資產(chǎn)相關(guān),B選擇表述覺得有問題,2017年9月已經(jīng)達到預(yù)定可使用狀態(tài),當月應(yīng)當把在建工程余額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),作為固定資產(chǎn)列示,列示金額若是總額法為6000萬,凈額法則為5970萬。但是B選擇寫的12月份列示,不應(yīng)當是9月份列示嗎?然后余額5925,這是總額法核算情況下的余額,若是凈額法就不是這個余額了,為什么B選擇正確?
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2021-05-23