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1月份基本上只有管理費(fèi)用 經(jīng)營支出 和其他支出 為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候本年盈余是負(fù)數(shù) 我的銀行存款賬戶,現(xiàn)金都還有錢 為什么本年盈余結(jié)轉(zhuǎn)還是負(fù)數(shù) 是煙農(nóng)合作社 小規(guī)模
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2017-05-19
我們公司租了一整層辦公房,一部分出租收租金45萬,借給老板個人買東西專門設(shè)了個其它應(yīng)付款購私人設(shè)備不是公司設(shè)備,那我憑證是借銀行存款45 借紅字管理費(fèi)用房租45,咋做憑證才能提現(xiàn)這是收的房租借老板個人購設(shè)備
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2021-12-13
老師,請問有一筆去年的賬務(wù),借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 ,然后發(fā)現(xiàn)入錯賬了,應(yīng)該是入管理費(fèi)用的,跨年結(jié)賬了的,遮蓋怎么處理呢?
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2022-03-17
支付一年房租 是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款嗎
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2019-08-30
老師,我們?nèi)ツ旮鶕?jù)付款回單,做了一筆憑證,借:管理費(fèi)用,貸銀行存款,,當(dāng)時沒有開發(fā)票,現(xiàn)在跨年了,發(fā)票開回來了,發(fā)票應(yīng)該怎么入賬(已經(jīng)入了費(fèi)用了),還是把2021.4.1號開的發(fā)票,粘貼到去年的記賬憑證后面,還是應(yīng)該怎么做,發(fā)票金額和付款金額一樣
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2021-05-08
老師,之前我是的銀行手續(xù)費(fèi)直接計入管理費(fèi)用了,但這次我收到了專票,這個要怎么做賬呢
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2019-10-14
老師,問下,六月份前的制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,在六月份用銀行存款支付,之前都沒有收入,這個賬務(wù)怎么處理?還有報表
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2020-07-07
老師,租辦公室按月交,2月交1、2月份的租金,借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:銀行存款嗎?需要計提?
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2020-04-15
調(diào)整上個月的一筆費(fèi)用憑證,是要做一筆紅沖嗎,比如原憑證借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,要在本月調(diào)整,是要把之前那筆借貸相反方向調(diào)整,再重新做一筆正確的分錄?
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2022-02-19
老師,您好,新成立的公司,辦理基本戶,老板存了1000元進(jìn)去,扣掉辦理費(fèi)用150元,里面還有850元 可以這樣做賬嗎? 借:銀行存款1000 貸:實(shí)收資本1000 借:管理費(fèi)用--開辦費(fèi)150 貸:銀行存款150 正確的做法是什么那?望詳解。
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2016-12-09
我司是咨詢服務(wù)行業(yè) ,現(xiàn)在暫估入庫很多,這些可以用什么相關(guān)的發(fā)票來沖抵?人工、水電、房租、餐飲、辦公費(fèi)、快遞費(fèi)、交通費(fèi)、油費(fèi)等都計入了管理費(fèi)用損益類科目
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2018-01-18
預(yù)付了季度的房租。借預(yù)付賬款,貸銀行存款,那在每個月的時候,我再次計提 借管理費(fèi)用-房租 貸預(yù)付賬款 是嗎
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2018-12-10
您好,公司買了輛車,現(xiàn)在是不是500萬以下可以一次性扣除,那我分錄可以這樣做嗎:借固定資產(chǎn)貸銀行存款,下個月:借管理費(fèi)用-折舊貸累計折舊,金額一次性扣除
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2020-01-16
企業(yè)繳納殘疾人保障金怎么做分錄,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 么
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2019-08-14
今天去購買了印花稅票,稅局要求必須刷銀行卡,當(dāng)時我沒拿后來別人替刷卡了給別人現(xiàn)金,這個分錄我怎么做啊/,2還有購買的數(shù)字證書的費(fèi)用是不是直接入管理費(fèi)用就可以了呀
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2017-03-16
公司購買一輛汽車15萬,可以一次性進(jìn)去費(fèi)用嗎。實(shí)務(wù)上需要先進(jìn)固定資產(chǎn)再進(jìn)行折舊嗎,還是一次性借管理費(fèi)用,貸銀行存款就可以了?
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2019-06-23
滴滴打車183.61.實(shí)付183,這個差額放什么科目?整個做賬科目是:借管理費(fèi)用182.73 應(yīng)交稅費(fèi)0.88 差額入什么科目?貸:銀行存款183
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2021-11-08
企業(yè)收到一筆政府補(bǔ)助的款,收到時借銀行存款,貸遞延收益,現(xiàn)在能沖本期的管理費(fèi)用嗎
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2018-10-08
工會經(jīng)費(fèi)計提時: 借:管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付工資-工會經(jīng)費(fèi) 繳款時: 借:應(yīng)付工資-工會經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 收到工會返還時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)付工資-工會經(jīng)費(fèi) 老師,這么做對嗎
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2022-03-10
老師,我們公司公戶收到退社保工傷費(fèi) 我會計分錄 借:銀行存款  貸:管理費(fèi)用-社保  行嗎 還是說紅字的  借:管理費(fèi)用 -00            貸:銀行存款 -00
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2019-07-10