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老師。請問。這道題中的研究階段應(yīng)該也算遞延所得稅吧
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2019-07-07
遞延所得稅的數(shù)額可能出現(xiàn)連續(xù)2年結(jié)果是一樣的嗎
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2022-08-02
已經(jīng)申請延期的跨區(qū)涉稅報告從哪里打印新的外經(jīng)證
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2021-08-05
老師你好,我想問一下我公司是2019年9月份成立的公司自建廠房,11月份收到政府撥款(回填款)當時我入賬是,借:銀行存款 貸:遞延收益,現(xiàn)在要做年度匯算清繳了我該怎樣做賬后續(xù)的分錄要怎樣寫
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2020-03-13
老師,你幫我看一下為什么第17道題不用算,那個遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn),是什么時候用到啊,好像都分不清楚這里,什么叫應(yīng)納稅所得額,什么叫應(yīng)交所得稅?什么叫做所得稅費用?又什么時候采用的剩所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)呢?
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2020-06-10
甲企業(yè)2022年應(yīng)納稅所得額為500萬元,適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為5萬元,期末余額為10萬元,無遞延所得稅負債,假定遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額均與所得稅費用有關(guān),則該企業(yè)2022 年應(yīng)交所得稅為()萬元。 A. 115 B. 125 C. 130 D.122
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2022-04-09
關(guān)于遞延收益的問題,我司現(xiàn)在每個月攤銷遞延收益10w,假如利潤表的利潤是30w,其中10w是遞延收益的營業(yè)外收入。那么所得稅費用是:30*0.25=7.5w,還是20*0.25=5,這分攤的10w是否需要繳納所得稅,如果不需繳納,是否要填一份免稅資料還是?具體怎樣操作
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2017-10-25
老師,延期去年4季度所得稅,今年所得稅匯算清繳怎么填,填欠稅嗎| 老師,不繳納,不知道匯算清繳報表里怎么填 老師這個就是延緩的金額,這么填對嗎? 老師這個延期到今年繳費呢,實際繳納不包括欠稅的部分,那填表還是得體現(xiàn)欠稅啊
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2022-03-23
老師您好,我想問 以前年度多分攤了遞延收益到營業(yè)外收入科目中, 現(xiàn)在可以做以下調(diào)整嗎? 1. 借 以前年度損益調(diào)整 貸 遞延收益 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整(虧損中不涉及所得稅) 2.現(xiàn)在補分攤: 借遞延收益 貸 以前年度損益調(diào)整嗎?
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2020-08-20
您已確認屬于制造業(yè)中小微企業(yè),享受延緩繳納稅款,是否確認要提前繳納已緩繳的稅款? 請?zhí)顚懱崆袄U納稅款原因,可以不享受延緩提前繳納稅款嗎?
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2022-10-06
年底預(yù)估納稅調(diào)整與遞延所得稅,減值準備金屬于暫時性差異,計提遞延所得稅已經(jīng)體現(xiàn),在預(yù)估納稅調(diào)整是是否需要進行調(diào)增調(diào)減,預(yù)估納稅調(diào)整分錄
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2022-01-01
請問老師:在企業(yè)會計制度核算中,第一年按虧損額提了遞延所得稅資產(chǎn),第二年盈利4萬多,未沖回遞延所得稅資產(chǎn),第三年可以調(diào)整嗎?會計分錄?
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2022-03-07
請教老師,在什么情況下可以延遲確認收入?比如8月初收到一筆分成款,按正常使9月申報,但由于某些原因,老板想延期申報這筆收入,該如何操作?
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2022-09-02
問下老師,股份支付確認遞延所得稅資產(chǎn),借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費用 資本公積 , 這種情況下是屬于永久性還是暫時性差異認定,屬于可抵扣嗎
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2021-07-06
公司應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收,會提壞賬準備,根據(jù)本期計提的壞賬做遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅資產(chǎn),所涉及的所得稅費用,影響所得稅的繳納額嗎?
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2018-07-08
您好!新租賃準則下,原租期15年,目前已經(jīng)租賃5年,新簽補充合同將在原合同到期后免費延期1年,賬務(wù)處理時,是否按延期后的租期重新分配租金?
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2023-09-12
殘保金是怎么算的?有沒有什么優(yōu)惠政策?
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2019-03-04
殘保金怎么算,有什么優(yōu)惠政策
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2019-03-07
單位招聘殘疾人有哪些優(yōu)惠政策呢?
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2021-12-22
單位招來1位己退休的殘疾人,如我單位是一般人,能享受哪些優(yōu)惠政策?
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2021-06-11