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2010年某資產(chǎn)原值1000萬元,會計上直線法折舊5年,稅法上直線折舊4年,所得稅稅率0.25。2010年末關(guān)于遞延暫時性的會計分錄,2015年遞延暫時性的分錄呢
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2018-06-28
正常的保修,應(yīng)該是按比例來計提銷售費用并確認(rèn)預(yù)計負(fù)債,如果顧客花錢來延保年限,那應(yīng)怎么處理呢,收的錢和延保確認(rèn)的費用應(yīng)該怎么記賬?
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2019-04-12
老師請問在計算應(yīng)交稅費和遞延所得稅費用的時候稅率的確定是怎么確定的 有的是應(yīng)交所得稅用以后稅率。有的是遞延所得稅費用以后稅率
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2019-07-12
請問:填報所得稅申報表時,技術(shù)成果遞延納稅事項選擇“否”,填表時怎么還讓填A(yù)203000《技術(shù)成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表》呢?不填就審核不通過?
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2019-07-01
上級省政府財政對本市政府財政扣繳地方政府債券轉(zhuǎn)貸款到期未償還本金50000元,為市財政總預(yù)算會計編制有關(guān)的會計分錄
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2021-10-13
由于疫情原因,福建社??梢匝舆t申報最長三個月,那么如果企業(yè)不去申報當(dāng)月社保是不是就可以視為延遲申報,或者還是需要向稅務(wù)機關(guān)報備。
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2020-02-23
應(yīng)收賬款8萬元確認(rèn)壞賬,壞賬準(zhǔn)備期初余額5萬元,怎樣計提遞延所得稅。謝謝老師!還有應(yīng)付職工薪酬一非貨幣福利,I需要計提遞延所得稅嗎
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2022-04-22
投資性房地產(chǎn)從成本模式轉(zhuǎn)換為公允價值模式,當(dāng)時確認(rèn)了遞延所稅負(fù)債,現(xiàn)在投資性房地產(chǎn)又轉(zhuǎn)為自用,那以前確認(rèn)的遞延所稅負(fù)債該怎么處理
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2022-01-13
充值卡充10000贈2000應(yīng)該怎么做賬 借:銀行存款10000遞延收益2000 貸:應(yīng)付賬款_充值卡12000 消費時按比例借:應(yīng)付賬款_充值卡1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入800 遞延收益200
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2018-06-29
老師好 這是積分換錢的業(yè)務(wù) 我想問問 換的這600元咋做賬務(wù)處理 學(xué)堂上是貸:遞延收益 但是我不懂遞延收益這個科目 能記到借:銷售費用{紅字}嗎?
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2018-08-04
請教一下固定資產(chǎn)一次性扣除,上一年產(chǎn)生的貸遞延所得稅負(fù)債,今年調(diào)增分錄是按月,還是季度,還是按年做啊,借遞延所得稅負(fù)債,貸所得稅費用?
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2021-04-13
公司購買的金稅盤可以全額抵減,分錄借應(yīng)交稅費減免稅,貸方是遞延收益,怎么理解呢?具體分析下為什么遞延收益是寫在貸方呢,那不是負(fù)債增加了嗎
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2016-10-28
我公司將某公司打給我公司的款作為項目資金入了遞延資產(chǎn)已經(jīng)快2年,現(xiàn)在對方公司卻說是我們的服務(wù)費,要求開票220萬,我公司給對方開票了。以前打給我們143萬,本年剩余遞延遞延資產(chǎn)的44萬專營業(yè)外收入32萬剩余遞延12萬。我想這樣做憑證不知道對不對,請各位老師給指導(dǎo)一下。;借: 遞延收益 12 營業(yè)外收入 32 以前年度損益調(diào)整98萬 應(yīng)收款77萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 207 萬 應(yīng)交稅費 銷項增值稅 13萬。這樣對嗎
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2017-12-05
你好,請問20年運輸行業(yè)、餐飲、酒店行業(yè)開增值稅普票免稅政策是否延長到21年1-3月??換句話說,我是做酒店行業(yè)的,21年1-3月有開專票有開普票超三十萬了,是不是只需要交專票這部分的稅額??
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2021-04-09
老師晚上好!我公司是小規(guī)模納稅人,2018年收到政府部門撥付的項目試點專項資金30萬元,記入遞延收益科目,現(xiàn)在通過了結(jié)題驗收確認(rèn),可以將這筆資金轉(zhuǎn)為收入了,請問老師我是直接轉(zhuǎn)其他收益嗎?
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2021-01-18
老師,你好!稅務(wù)說我公司符合增值稅加計抵減政策,讓修改了增值稅報表,但我公司還有很多留底稅。那加急抵減的增值稅怎么做會計處理核實?可以這樣做嗎?借:應(yīng)交稅費-增值稅加計抵減 貸:遞延收益
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2021-11-25
老師,你好,我想問下,我們是國企,政府有發(fā)文讓我們給租戶免半年租金,有些已經(jīng)交了租金,需要退,有些不要求退,就順延半年,有些還沒有交租金,我們已經(jīng)怎么處帳呢? 是先收了租金,才收到文件免租
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2022-12-12
公允價值變動只有120萬,120萬乘以所得稅率影響遞延所得稅負(fù)債入,但賬面價值與計稅依據(jù)差額是188萬,那剩下的是怎么影響遞延所得稅負(fù)債的
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2019-12-22
1.第一題為啥遞延期是2,第5年初應(yīng)該是4月末,遞延期我算是是3為啥不對?2.這道題不知咋解一頭霧水聽不懂也看不懂,能否告知一二,謝謝
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2020-03-19
收到客戶開的一張延期支票(未到期)用于支付往來貨款的,如何做分錄?同時收到對方開的一張延期支票(仍未到期),用于預(yù)付賬款,這種如何做分錄?
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2018-08-03