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老師,我發(fā)現(xiàn)第三季度申報(bào)數(shù)據(jù)有誤,可以先申報(bào)第四季度之后過(guò)了15日可以修改第三季度嗎
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2020-01-15
老師:計(jì)提季度企業(yè)所得稅,是不是先結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益分錄 再寫所得稅分錄?
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2018-10-11
在企業(yè)所得稅填報(bào)表中,如果第一季度是負(fù)數(shù),不交稅,那第二季度利潤(rùn)為正用交??還是第二季度沖減第一季度后,數(shù)據(jù)為正在交??
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2018-04-25
連續(xù)3個(gè)月增值稅零申報(bào) 會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎 連續(xù)三個(gè)季度沒(méi)有繳納企業(yè)所得稅 會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2019-09-06
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)中的營(yíng)業(yè)成本包含期間費(fèi)用那些嗎?
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2019-10-16
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(a類)中營(yíng)業(yè)成本把期間當(dāng)成本算進(jìn)去了該怎么辦?
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2019-03-06
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳申報(bào)表(A類),第三行,利潤(rùn)總額包括營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出嗎?
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2020-04-04
老師我想改企業(yè)所得稅報(bào)表,是小規(guī)模季度第二季度的,想交所得稅是286800.24.怎樣倒推利潤(rùn)總額。收入是14340011.91,成本怎么推呀。
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2020-07-31
老師您好,小規(guī)模納稅人,所得稅是按季度繳納的,我一個(gè)季度內(nèi)累計(jì)開(kāi)30萬(wàn)以內(nèi)的票是免增值稅的嗎?那企業(yè)所得稅呢?
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2024-09-15
我一季度的所得稅申報(bào)表還沒(méi)有更正,我二季度的申報(bào)表填的是正確數(shù)字,提示是我填的與上期不一樣,繼續(xù)申報(bào)嗎?
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2021-07-14
小規(guī)模企業(yè),季度申報(bào)企業(yè)所得稅,現(xiàn)在填完成本,還有4萬(wàn)多利潤(rùn),我現(xiàn)在是在項(xiàng)目還沒(méi)實(shí)施下先把票給人家開(kāi)出去了,我能不能預(yù)估材料成本在里面,或者我支出的材料費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票現(xiàn)在應(yīng)收上,能不能結(jié)轉(zhuǎn)成本。麻煩老師說(shuō)的明白易懂點(diǎn)。
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2019-07-02
在工作中前三季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候虛增費(fèi)用,減少利潤(rùn)總額,避免提前預(yù)繳稅。在第四季度的時(shí)候在根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。退稅麻煩,又拖得時(shí)間長(zhǎng)。稅務(wù)局審查在年底的時(shí)候主要是看本年累計(jì)額嗎
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2017-01-10
這個(gè)季度的企業(yè)所得稅表發(fā)生變動(dòng)了,只有本年累計(jì)數(shù)了,那如果上個(gè)季度繳納所得稅了,營(yíng)業(yè)收入那里怎么填寫呢
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2018-07-12
11月份新建的企業(yè),怎么做企業(yè)所得稅(月季報(bào))申報(bào)表?
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2021-01-14
新開(kāi)辦企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅,季初資產(chǎn)總額按什么寫
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2019-07-12
企業(yè)所得稅季度填錯(cuò)了,怎么更正,進(jìn)去點(diǎn)更正進(jìn)不去,本年累計(jì),填成季度的咯,怎么辦
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2019-01-31
2021年虧損 2022年第一季度盈利 第一季度繳企業(yè)所得稅時(shí)可以彌補(bǔ)虧損嗎 分錄怎么做
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2022-04-03
企業(yè)第二季度原本虧損,10月調(diào)賬又盈利了,這個(gè)所得稅第二季度沒(méi)交,現(xiàn)在怎么處理
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2021-11-26
小規(guī)模季度含稅收入230萬(wàn),不含稅收入2233009.74元,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅稅率是25%,10%還是5%?
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2020-06-24
小規(guī)模企業(yè)2018年第一季度營(yíng)業(yè)收入三十幾萬(wàn),以前年度都是虧損,2016年匯算清繳報(bào)告的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)一百多萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在2018年第一季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)可以在申報(bào)表的彌補(bǔ)以前年度虧損這一欄填三十幾萬(wàn)嗎,這樣就不用交企業(yè)所得稅了,這樣做對(duì)嗎?
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2018-04-13