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小規(guī)模增值稅申報(bào)表填寫(xiě)小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額怎么填
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2021-10-20
小規(guī)模增值稅申報(bào)表中本期預(yù)繳稅額老是和賬表中不一致,是什么原因啊
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2021-04-14
小規(guī)模增值稅申報(bào)表。未開(kāi)票收入填第一欄,稅控機(jī)開(kāi)出發(fā)票填在第三欄。 那么應(yīng)交稅款就是第一欄加第三欄的總稅款吧 ?為什么系統(tǒng)提示錯(cuò)誤呢
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2018-07-13
您好老師,在小規(guī)模增值稅申報(bào)表里,縱向有兩列其中貨物和勞務(wù),服務(wù)與不動(dòng)產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn),各指定的是哪些行業(yè)呢?
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2021-11-21
小規(guī)模增值稅申報(bào)表,稅款計(jì)算區(qū),有一行:本期預(yù)繳稅額,是自動(dòng)顯示,結(jié)果怎么如何計(jì)算出來(lái),-
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2020-07-12
出口用什么發(fā)票做賬呢?需要在增值稅申報(bào)表上塡寫(xiě)出口數(shù)據(jù)嗎?要繳納印花稅和水利基金嗎?不用繳納增值稅的吧?
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2022-02-18
農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社增值稅免稅的,本季度開(kāi)乙32000普票,在增值稅申報(bào)表上是不是只需填免稅銷(xiāo)售額那一欄就可以了,第一欄和第二欄是不是也不用填?
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2017-07-05
老師您好,小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額10萬(wàn)元內(nèi)免增值稅,那么增值稅申報(bào)表是怎么填報(bào)呢
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2020-01-06
老師,我們公司是湖北省小規(guī)模納稅人,第二季度我們未開(kāi)票36萬(wàn),湖北因?yàn)橐咔槭敲庠鲋刀惖?,?qǐng)問(wèn)我怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?
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2020-07-09
老師,這個(gè)是附加稅申報(bào)表,你看這個(gè)市區(qū)增值稅(復(fù)征)?怎么做?
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2020-07-12
主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過(guò)了,發(fā)送了《未按期申報(bào)抵扣增值稅扣稅憑證允許繼續(xù)抵扣通知單》,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)填寫(xiě)在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”處。但是第3欄不能填寫(xiě),是灰色的,更改不了
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2019-11-12
老師,一般納稅人我在做賬時(shí)未開(kāi)票收入沒(méi)計(jì)算需要繳納的增值稅,直接貸方記收入了,現(xiàn)在年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅與增值稅申報(bào)表里的未抵扣進(jìn)現(xiàn)稅額的差額怎么調(diào)整呀
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2020-01-12
老師,你好,我是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,接了一個(gè)外地的項(xiàng)目,已進(jìn)行了預(yù)繳稅,現(xiàn)在季度報(bào)稅時(shí)那部分預(yù)繳稅沒(méi)有顯示,是否把它自行加上就可以?另外已經(jīng)異地預(yù)繳的稅金在填寫(xiě)(小規(guī)模增值稅申報(bào)表)是需要填寫(xiě)嗎?
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2021-07-13
老師一般納稅人,沒(méi)有取得增值稅專(zhuān)票,只是付了貨款,增值稅申報(bào)表需要填寫(xiě)數(shù)據(jù)嗎
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2020-07-03
小規(guī)模增值稅申報(bào)表中本期預(yù)繳稅額有余額是什么意思?還有就是本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額是負(fù)數(shù)代表什么意思
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2019-12-03
老師:一般納稅人,8月份申報(bào)所屬期7月份的增值稅申報(bào)表時(shí),按單位雇傭退伍軍人減免稅的政策,少交了9000元的增值稅,導(dǎo)致未交增值稅的賬戶(hù)出現(xiàn)借9000元,這個(gè)應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)銷(xiāo)?謝謝老師!
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2020-09-26
我單位一般納稅人,上年度多繳稅款400元(紅沖了一張?jiān)鲋刀惼掌保?,本?月發(fā)生應(yīng)稅事項(xiàng)稅款60元,如何抵扣,如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?
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2018-05-15
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第一欄包含國(guó)稅局代開(kāi)的發(fā)票金額嗎
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2018-10-09
一般納稅人符合疫情防控期間提供生活服務(wù)取得的收入免征增值稅條件,這月開(kāi)出銷(xiāo)量發(fā)票29891.64元,問(wèn)我要填減免稅明細(xì)表內(nèi)第幾欄和增值稅申報(bào)表第幾欄
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2020-07-06
申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),當(dāng)期《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》開(kāi)具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”,《附列資料二》中第20欄“紅字專(zhuān)用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額,不一致。強(qiáng)制性不通過(guò)。請(qǐng)問(wèn)是什么原因。
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2022-05-17