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增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)) 其他8b中金額填寫的是含稅價(jià) 還是不含稅價(jià)?就是總計(jì)動(dòng)車票金額2778.5 計(jì)算抵扣金額226.99 費(fèi)用2551.51 那欄是填寫2551.51 還是2778.5?
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2020-10-15
外貿(mào)出口退稅企業(yè)確認(rèn)收入但未開(kāi)發(fā)票增值稅納稅申報(bào)表對(duì)應(yīng)的數(shù)字怎么填寫?不開(kāi)票對(duì)下個(gè)月的納稅申報(bào)表會(huì)產(chǎn)生什么影響嗎?
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2023-01-16
老師,23年12月份的增值稅納稅申報(bào)表在哪里查,我們稅務(wù)系統(tǒng)改了,查了很久也沒(méi)查到
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2024-05-15
個(gè)體工商戶 未達(dá)起征點(diǎn) 開(kāi)票不含稅金額253843.57 怎么填增值稅納稅申報(bào)表?
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2021-04-02
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,增值稅納稅申報(bào)表主表,現(xiàn)在32行期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),現(xiàn)在納稅申報(bào)表是-6萬(wàn)元,34行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為正數(shù)3萬(wàn)元,34行本期應(yīng)納稅額也是正數(shù)3萬(wàn)元,我現(xiàn)在賬面是正數(shù)3.2萬(wàn)元,我下期繳納時(shí)按照了34行3萬(wàn)元繳納給了稅務(wù),我那個(gè)32行是什么意思,我其實(shí)是多繳納了吧,為什么還需要在交稅呢,我賬面數(shù)是不是應(yīng)該和34行數(shù)據(jù)一致呢
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2024-09-19
收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)具的人力資源發(fā)票(差額征稅),填增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)表金額欄時(shí),是用稅額/稅率的金額填(就是發(fā)票上的不含稅金額-差額征稅金額),還是直接按發(fā)票上的不含稅金額填寫,此份發(fā)票是差額征稅的,謝謝
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2018-06-03
老師,填增值稅申報(bào)表,貿(mào)易公司,一般納稅人。 附表二第第25欄, 期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣“是填什么數(shù)呢?比如公司4月份認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為1000,銷項(xiàng)稅才960,那么是不是1000-960=40元,這個(gè)40是填在這一欄呢。公司進(jìn)項(xiàng)有好多,但都沒(méi)有認(rèn)證,那些沒(méi)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)需要填嗎?填在哪呢?
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2019-05-17
老師 情況是這樣的,我們是家業(yè)公司銷售農(nóng)藥肥料的,其中農(nóng)藥為免稅產(chǎn)品,已去稅務(wù)備好案,請(qǐng)教一下,現(xiàn)在我填增值稅申報(bào)表時(shí)第1列要填免稅農(nóng)藥的不含稅收入?還是只填肥料收入呢?老師
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2019-10-17
增值稅納稅申報(bào)表2欄應(yīng)稅貨物銷售額要填嗎
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2021-06-05
這個(gè)月不含稅收入是4011.1,怎么填增值稅申報(bào)表呢未達(dá)起征點(diǎn)那一欄為什么填不了呢是不是只需要填小微企業(yè)免稅那一欄就行了?
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2017-07-07
老師就是每月初要金稅盤清卡呢,清卡的時(shí)候不是要填增值稅申報(bào)表呢么,我想問(wèn)一下填小微企業(yè)免稅銷售額那個(gè)數(shù)字是怎么算出來(lái)的呢?
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2020-03-22
老師,上個(gè)月開(kāi)的票,這個(gè)月紅沖了,上個(gè)月勾選的進(jìn)項(xiàng)是不是會(huì)成為留抵稅額?需要調(diào)整上月的增值稅納稅申報(bào)表嗎?
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2023-09-27
一般納稅人建筑行業(yè),填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)候在項(xiàng)目所在地預(yù)繳的2個(gè)點(diǎn)的增值稅填在哪個(gè)表里面
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2018-05-07
您好老師!企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表主表及附表在哪兒下載呢?謝謝!
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2019-04-26
8月剛成立的小規(guī)模企業(yè),9月含稅收入含稅收入3000(不含稅收入2912.62 ) 填增值稅申報(bào)表附列資料的時(shí)候填在哪里
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2018-10-19
?老師 我1月份 開(kāi)發(fā)票數(shù)是600萬(wàn) 但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就只有200萬(wàn)(專票+普票) 按照完工百分比確認(rèn)的收入是220萬(wàn) 那我增值稅納稅申報(bào)表表一的 銷售額是填寫哪個(gè)數(shù)據(jù)啊
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2022-02-11
公司一年內(nèi)的銷售發(fā)票明細(xì)能不能發(fā)給意向客戶看?一般是不是增值稅納稅申報(bào)表就可以,不過(guò)要這個(gè)的客戶看的很少,不清楚年銷售發(fā)票能不能發(fā)?
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2023-03-13
請(qǐng)問(wèn)老師,我上個(gè)月申請(qǐng)的2020年的出口退稅已經(jīng)審批完成了,這個(gè)月填增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?
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2021-06-10
免抵退稅申報(bào)匯總表,第8欄進(jìn)料加工核銷應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額 與增值稅納稅申報(bào)表差額-5978.42元,這個(gè)怎樣處理
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2022-05-27
老師,企業(yè)是體育館,小規(guī)模企業(yè),開(kāi)的發(fā)票是體育服務(wù),增值稅納稅申報(bào)表是填貨物及勞務(wù) 還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)呢
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2023-01-07