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有兩處工資所得:一處是買社保后領(lǐng)3500,另一處是不買社保發(fā)3000,請問個稅分別該如何申報
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2018-11-09
我司出口時免稅,已超出90天,最近才收到采購的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,除了需要在增值稅一般納稅人申報表里填寫免稅銷售額外,還需要在出口退稅那個網(wǎng)上申報嗎?
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2019-03-08
您好,我們公司是一家商貿(mào)企業(yè),由內(nèi)貿(mào)轉(zhuǎn)為外貿(mào)出口企業(yè)以后:出口商品的退稅率都是0%(直接視同內(nèi)銷.對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣),也就是說所有出口的商品都不需要在退稅系統(tǒng)申報退稅,不會有首單退稅,像這種情況稅務(wù)局會不會去企業(yè)實(shí)地現(xiàn)場核查?像這種視同內(nèi)銷的出口還需要關(guān)注增值稅的稅負(fù)率嗎?
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2024-10-15
加工企業(yè)進(jìn)口原材料,加工后出口,進(jìn)口的原材料可以退稅嗎?
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2023-12-07
生產(chǎn)制造業(yè)的進(jìn)出口企業(yè)當(dāng)月開出的出口銷項(xiàng)發(fā)票,最遲什么時候退稅?退稅應(yīng)如何操作?除了退稅還涉及了哪些稅務(wù)問題?
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2019-11-22
老師您好,外貿(mào)購入和退稅時的三級科目是一樣的還是不一樣,一個是進(jìn)項(xiàng)稅額,一個是出口退稅,不能都寫成進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?計提出口退稅,借其他應(yīng)收款-出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-外貿(mào)進(jìn)項(xiàng)稅,借銀行貸其他應(yīng)收款-出口退稅 我這樣一步到位可以嗎?
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2022-04-11
甲公司本年9月將從某啤酒廠購進(jìn)的啤酒報關(guān)出口,報關(guān)啤酒1800噸,每噸出口價折合人民幣2699元,已收到外方付款并申請出口退稅,該啤酒適用的消費(fèi)稅稅額為220元/噸。本年11樂器,甲公司收到稅務(wù)機(jī)關(guān)退還的消費(fèi)稅。本年12月,有20噸啤酒因質(zhì)量問題發(fā)生退貨。 要求:計算甲公司出口應(yīng)退稅額
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2023-11-11
1、收到出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口貨物進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 2、計提出口退稅是 借:其他應(yīng)收款 - 應(yīng)收出口退稅款 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅3、不退稅金額轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出年末,需要將 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口貨物進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2017-09-21
師出口企業(yè),關(guān)于退稅,有沒有好的退稅方法
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2017-11-03
外貿(mào)企業(yè)出口退稅,退稅率為0的賬務(wù)處理
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2022-01-13
外貿(mào)企業(yè)出口退稅的退稅額要交附加稅嗎?
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2019-10-11
我想問您一個關(guān)于稅務(wù)報表的問題,我4月份收到的發(fā)票也正常認(rèn)證了,可是在五月份的時候退稅科通知發(fā)票貨物名稱錯誤,工廠也給我開紅字發(fā)票了,也把正確的發(fā)票開出來了,但是五月份稅表2那我應(yīng)該怎么填。我是出口退稅
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2019-06-18
外貿(mào)企業(yè)出口這樣做賬對嗎 支付貨款(預(yù)付 借:應(yīng)付**10000 貸:銀行存款10000 收到發(fā)票 借:庫存商品:8000 其他應(yīng)收款-出口退稅 /應(yīng)收出口退稅2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 - 2000 應(yīng)付賬款 10000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本8000 貸:庫存商品8000 收到退稅款 借:其他應(yīng)收賬款 - 出口退稅2000 貸:銀行存款2000
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2020-01-11
小規(guī)模納稅人也可以辦進(jìn)出口退稅業(yè)務(wù)嗎?到那里辦理的?
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2017-06-09
出口和進(jìn)口的明細(xì)都填完了 也審核認(rèn)可過了 為什么向?qū)ы撁孢€是顯示待辦?現(xiàn)在申報退的是12月份的
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2019-02-12
外貿(mào)出口退稅企業(yè),收到國稅郵件:企業(yè)報關(guān)單金額與申報金額不一致。我們開出口票和增值稅申報出口免稅收入一致,和報關(guān)單金額也一致。只是美金賬戶客戶付款金額偶爾有多出報關(guān)金額,做預(yù)收。
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2018-05-30
外貿(mào)出口退稅分錄,計提的時候,借方,其他營收款出退稅,貸方,應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅。收到的時候,借方,銀行存款,貸方,其他營收款出口退稅。這樣其他應(yīng)收款平了,應(yīng)交稅費(fèi)不是掛在貸方了,怎么平
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2018-05-03
生產(chǎn)型出口企業(yè)4月有筆增值稅應(yīng)做免抵退收入的,但申報時選成免稅收入,且免抵退申報已完成,請請票怎么處理
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2019-05-11
你好 老師 我們在申請?zhí)顚懺鲋刀惲舻滞硕惿暾埍頃r 營業(yè)收入是填寫增值稅銷售額不包括出口免抵退銷售額對嗎?
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2023-03-14
外貿(mào)企業(yè)出口退運(yùn)后此筆產(chǎn)品不在外銷(也未內(nèi)銷,暫時壓庫),在填增值稅申報時,出口收入要開開紅字發(fā)票沖減,對于已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,之前申報的是出口不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在怎么填?
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2019-03-11