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小規(guī)模企業(yè)減免的增值稅收入,是不是計入營業(yè)外收入,也要計提企業(yè)所得稅?
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2019-09-28
請問老師,匯算清繳符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么算出來的
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2021-11-11
個人轉(zhuǎn)讓購買5年以上且是家庭唯一生活用房免征個人所得稅,舉個例子:如果一家三口名下各有一套住房,兒子把自己名下的已購買5年的住房出售,是否可以享受免征?
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2016-04-29
老師請問下 即征即退的增值稅也要繳納所得稅嗎? 還有即征即退的屬于政府補助,和企業(yè)日常經(jīng)營相關(guān)的稅費計入其他收益科目,那么小規(guī)模30萬以下免征增值稅的稅款屬于政府補助嗎?計入營業(yè)外收入?
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2019-07-05
老師公司所得稅是核定征收,征收率是4%,所得稅稅率是25%,1-3月收入為28萬元,成本費用21萬元,所得稅怎么計算?
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2020-03-18
企業(yè)所得稅核定征收,還需取成本發(fā)票嗎?公司暫時是小規(guī)模納稅人身份
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2018-12-25
老師你好?小規(guī)模納稅人,7到9月企業(yè)所得稅核定征收已交款,但這個月有張發(fā)票退回業(yè)務(wù)不做了,是普票,那交的企業(yè)所得能退嗎,怎么退呢!
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2019-11-14
甲公司是從事新材料研發(fā)的企業(yè),已成立六年。第 1 年虧損 1000 萬 元,第 2 年至第 5 年分別盈利 50 萬元、200 萬元、200 萬元、250 萬 元。第 6 年全年收入 2000 萬元,成本費用 1800 萬元,獲得符合條件 的專項用途財政性資金支持 600 萬元,該資金全部用于購買一項設(shè)備。 假設(shè)該設(shè)備按直線法折舊,折舊年限 6 年,凈殘值為 0,不存在其他 納稅調(diào)整事項,企業(yè)所得稅稅率 25%。公司有兩個方案可供選擇: 方案 1:將該筆專項用途財政性資金 600 萬元作為不征稅收入; 方案 2:將該筆專項用途財政性資金 600 萬元作為征稅收入。 甲公司應選擇哪個方案?
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2023-06-14
甲公司是從事新材料研發(fā)的企業(yè),已成立六年。第1年虧損1000萬元,第2年至第5年分別盈利50萬元,200萬元,200萬元,250萬元。第6年全年收入2000萬元,成本費用1800萬元,獲得符合條件的專項用途財政資金支持600萬元,該資金全部用于購買一項設(shè)備。假設(shè)該設(shè)備按直線法折舊,折舊年限6年,凈殘值為0,不存在其人納稅調(diào)整事項,企業(yè)所得稅稅率25%。公司有兩個方案可供選擇: 方案1: 將該筆專項用途財政資金支持600萬元作為不征稅收入 方案2 :將該筆專項用途財政資金支持600萬元作為征稅收入。 甲公司應選擇哪個方案?
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2022-11-11
公司是一般納稅人,核定征收,企業(yè)所得稅季報收入總額是3個月的合計收入嗎,核對了之前幾個月的,于實際不符
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2017-07-13
商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模納稅人核定征收,2019年1月開票495萬,這是小微企業(yè)嗎,企業(yè)所得稅如何計算?
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2019-03-25
針對小微企業(yè)企業(yè)所得稅減半征收的優(yōu)惠,小微企業(yè)針對小規(guī)模納稅人 一般納稅人兩種嗎?
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2018-01-07
小型微利企業(yè)減免企業(yè)多得稅是如何減免的呢?
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2018-10-09
依據(jù)《國家稅務(wù)總局 關(guān)于實施農(nóng) 林 牧 漁業(yè)項目企業(yè)所得稅優(yōu)惠問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2011年第48號): 企業(yè)從事林木的培育和種植的免稅所得,是指企業(yè)對樹木、竹子的育種和育苗、撫育和管理以及規(guī)模造林活動取得的所得?包括企業(yè)通過拍賣或收購方式取得林木所有權(quán)并經(jīng)過一定的生長周期,對林木進行再培育取得的所得。這個怎么理解,那我現(xiàn)在是一家苗木公司,自己種植的數(shù)目,然后銷售給別人,取得的所得也免企業(yè)所得稅么
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2018-09-03
老師,小規(guī)模3%征收率可以免稅的政策是得去稅務(wù)局申請還是自動免稅?
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2022-03-27
老師,我是小規(guī)模這個月開了18萬,這個月申報增值稅說我不到起征點,讓我填微小企業(yè)免征,我填了免征又說我超過了起征點不能填,我該怎么報啊
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2020-04-10
老師好:我公司2018年成立,2019年10月取得軟件企業(yè)證書,請問2019年能享受企業(yè)所得稅兩免三減半嗎?
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2020-04-20
我國境內(nèi)某機械制造企業(yè),適用企業(yè)所得稅稅率25%。2019年境內(nèi)產(chǎn)品不含稅銷售收入4000萬元,銷售成本2000萬元,繳納稅金及附加20萬元,銷售費用700萬元(其中廣告費620萬元),管理費用500萬元,財務(wù)費用80萬元,取得境外分支機構(gòu)稅后經(jīng)營所得9萬元,分支機構(gòu)所在國企業(yè)所得稅稅率為20%,該分支機構(gòu)享受了該國減半征收所得稅的優(yōu)惠。(本題不考慮預提所得稅和稅收饒讓的影響)。   (2)計算該企業(yè)2019年境外所得的抵免限額。   (3)計算該企業(yè)2019年來源于境內(nèi)的應納稅所得額。
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2021-11-10
老師,請問應上所得稅是484498.46元減免所得稅是340699.07元,本期應補所得稅110438.87元,那減免所得稅340699.07元的會計分錄怎么做,要不要做,謝謝
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2019-07-25
小微企業(yè)未達到起征額,怎么做會計分錄,還帶著樹木免征的科目怎么做
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2021-08-01