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你好!我公司是2018年9月份成立的小微公司,從業(yè)人數(shù)也就3、4個(gè)人,直到現(xiàn)在都免交增值稅和附加稅,企業(yè)所得稅也沒(méi)交過(guò),公司在北京,需要交工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?
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2019-07-08
老師請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在政策說(shuō)的月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn)免交增值稅指的是小規(guī)模納稅人和個(gè)體戶(hù)嗎?這個(gè)現(xiàn)在實(shí)行沒(méi)有?
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2019-07-10
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人月10萬(wàn),季度30萬(wàn),免交增值稅,是按照月10萬(wàn)算,還是按季度30萬(wàn)算
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2019-08-26
我是個(gè)體戶(hù)定期定額戶(hù),每月核定銷(xiāo)售額為五萬(wàn),我享受小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)免交增值稅的優(yōu)惠嗎?那我的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅要怎么繳納
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2021-06-25
老師您好,現(xiàn)在個(gè)體工商戶(hù)一季度銷(xiāo)售額多少可以免交增值稅和附加稅,經(jīng)營(yíng)所得多少可以免交個(gè)稅。退伍軍人注冊(cè)個(gè)體戶(hù)有哪些稅收優(yōu)惠。謝謝!
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2021-03-15
年初增值稅借方余額50418.67 一月預(yù)繳稅51844.42 一月應(yīng)繳稅108276.9 轉(zhuǎn)出應(yīng)繳增值稅; 分錄:借;應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 56432.48 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅 56432.48 老師,這個(gè)年初借方余額50418.67怎樣做分錄結(jié)平
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2018-03-29
請(qǐng)問(wèn)本期應(yīng)交增值稅明細(xì)賬中的期初余額是否就是上期應(yīng)交增值稅明細(xì)賬中的“未交增值稅”?
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2016-09-06
老師,還有一個(gè)問(wèn)題我去年3月份沒(méi)做這個(gè)分錄借:應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 袋:應(yīng)交增值稅未交增值稅、那我這個(gè)月怎么做分錄
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2019-06-06
老師我應(yīng)交增值稅多欄式賬本里面,轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方還是貸方?
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2020-01-18
這個(gè)月繳納上個(gè)月的增值稅,分錄怎么是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,不應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?
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2018-03-12
老師,之前會(huì)計(jì)做的賬上應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,年初有留底,今年1--9月都是銷(xiāo)大于進(jìn),留底到9月還有,但是他1--9月都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,現(xiàn)在我接手后,10月的我交稅了,也結(jié)轉(zhuǎn)了,那之前九個(gè)月的怎么改?
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2016-11-30
老師 借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1.這個(gè)分錄是計(jì)提還是結(jié)轉(zhuǎn) 2.是每個(gè)月什么時(shí)間做 和哪筆對(duì)應(yīng)
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2023-08-28
年底 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅 貸方為負(fù) 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方為負(fù)數(shù),是什么意思?
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2024-01-09
2022年9月,進(jìn)項(xiàng)實(shí)際勾選60670.45,賬上做賬勾選60657.9,賬比實(shí)際少做12.55的進(jìn)項(xiàng),2022年9月做賬時(shí)候是借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅,我把原來(lái)憑證沖紅,再做一筆新的,正確的數(shù)據(jù)可以嗎??但是這樣我未交增值稅科目又有余額了???我該怎么辦?
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2023-07-22
年底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)到應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)差額的部分怎么處理
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2023-01-13
轉(zhuǎn)出未交增值稅了,然后怎么處理才能少交稅?
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2019-11-11
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 怎么區(qū)分呢
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2022-07-12
繳納增值稅借。不計(jì)入未交增值稅記入已交稅金行嗎
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2021-05-19
老師,你好.本月因?yàn)橛邢硎苓M(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減稅額5%,而且沒(méi)有交增值稅. 分錄:應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅,貸:其他收益_政府補(bǔ)貼
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2024-05-15
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 什么情況做這個(gè)分錄
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2020-12-21