国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

新公司水電安裝人工費,是走固定資產科目還是管理費用,固定資話的話是明細科目寫什么合適
3/276
2024-04-28
為什么計提本月工資,五險一金要借方是管理費用
3/1429
2016-08-25
老師請教一下,保險公司匯來的賠款,一直是借銀行存款9200貸:應收賬款-保險公司9200,這9200是2019年匯來3筆錢合計9200 目前這個應收賬款怎么調平,可以借:管理費用-車輛修理費還是借:管理費用-保險費 (負數(shù)) 借:應收賬款也負數(shù)。
1/570
2020-07-28
老師:老師:我公司的基本戶原來是在建行,上月注銷了,轉入到工行了,注銷時建行賬戶余額是6224.36元,當時我直接轉入到法人的私戶里了,做的憑證是借:其他應收款--法人,貸:銀行存款--建行,這樣做對嗎?我現(xiàn)在科目匯總表銀行存款借方發(fā)生額是2300077.84,貸方發(fā)生額是2306284.63,我在計工行的帳時需要做什么說明嗎?
2/951
2015-11-16
,計提工資:借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬--工資 發(fā)放工資時:借:應付職工薪酬-工資 管理費用---社保(個人)負數(shù) 管理費用--公積金(個人)負數(shù) 貸:應交稅費--代扣個人所得稅 銀行存款 繳納稅費時候:借:應交稅費--代扣個人所得稅、應付職工薪酬--社保、住房公積金 貸:銀行存款老師,這樣可以嗎?
1/565
2018-05-09
老師您好,我想咨詢一下,建筑行業(yè)的人工費用能通過什么方法取得增值稅專用發(fā)票進行抵扣
2/1319
2016-09-05
請問老師,我們公司是做電商的,電商部和運營部的工資是做銷售費用嗎?可以全部計管理費用嗎?
1/3104
2019-04-15
借:管理費用-工資 90865.5 貸:其他應收款-個人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實際支付的工資是89099.7,管理費用 90865.5,這個我想不明白
1/821
2020-05-04
發(fā)生管理費用福利費938.1元,如何記會計分錄?是否借記管理費用-福利費 貸記 應付職工薪酬 再借記應付職工薪酬,貸記銀行存款?
1/840
2018-07-26
建設單位購買的辦公桌椅費可以入建設單位管理費嗎
1/1671
2020-06-30
老師,我想咨詢下,個體工商戶必須開對公賬戶嗎?我們公司與個人工商戶有業(yè)務往來,他們都用個人私戶給我們公司對公賬戶打款,導致銀行說要監(jiān)管我們公司賬戶,所以這個怎么操作才可以合法呢?
1/1127
2019-09-05
大家好,有建筑行業(yè)的朋友嗎?咨詢一些問題,就是我們做了一個工程項目,現(xiàn)在我們撥付第一批工程款,之前幾個月沒有做工資表,現(xiàn)在要開票,然后工資表只能做一個月的嗎?不能補前幾個月的嗎?工資都要打每個工人銀行卡?不能直接打在每個班組的卡上嗎?工資一般是工程款的百分之多少,材料只能占百分之多少?
2/1360
2019-12-31
零基礎上崗 “練習8-稅費”中的練習11計提本月工資、社保、個稅。為什么計提社保和個稅的借方:應付職工薪酬,而不是管理費用?并且計提的金額是代扣個人承擔部分嗎?
1/658
2016-10-25
老師,工資可以不做預提,不通過應付職工薪酬,直接發(fā)工資入管理費用嗎?
1/787
2019-07-09
你好,公司是做設計外包的,目前只有人工費,之前每個月計提都是做借:管理費用-工資,貸應付職工薪酬,現(xiàn)在上一年的賬已經(jīng)結了,上次咨詢老師說是應該做勞務成本,請問是不是按圖片上面的調整啊?
1/669
2020-02-22
舉例:上個月應發(fā)工資20000元,發(fā)放了后才發(fā)現(xiàn)算多了200元,也沒上退回去,在這個月扣除兩百。計提上月工資時是不是:借管理費用20000 貸:應付職工薪酬哈20000
3/1600
2022-02-18
我們公司是9月份第一次發(fā)工資,發(fā)8月份的工資。沒有買社保公積金。我8月31號記賬的計提分錄是 借:管理費用 -工資 3000 貸:應付職工薪酬-應付工資 3000 , 到9月15號發(fā)工資時 借:應付職工薪酬 3000 貸:現(xiàn)金 3000 這樣對嗎?然后9月份買社保公積金了,在9月中旬銀行代扣了9月的社保公積金費用了,這個時候是怎么記賬?還是等月末計提到下個月再算?
1/813
2019-10-09
是根據(jù)工資表的應發(fā)工資的金額,借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬?
1/366
2018-04-05
老師你好,我想問下。我這邊是當月計提上月工資并且發(fā)放上月工資,但是我在17年12月計提了12月的工資,在18年沖掉17年12月的,重新在18年1月計提2017年12月的工資,順便支付。分錄17年12月,借:管理費用 貸:應付職工薪酬;2018年分錄,借:-管理費用 貸:-應付職工薪酬 ;同時,借:管理費用2017奶年12月 貸:應付職工薪酬2017年12月
1/285
2019-11-21
公司月初發(fā)放上月工資,借應付職工薪酬,貸銀存,月底計提當月工資時,借管理費用-工資貸應付職工薪酬。那月底結轉時,是結轉實際發(fā)放的工資還是計提的工資?
1/1123
2017-05-02