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老師:內(nèi)賬,我之前是做工資和社保的時候這樣做的 計提 借:管理費(fèi)用-工資 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000發(fā)放時:借 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000貸 其他應(yīng)收款-社保個人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內(nèi)賬是做真實的,而個人部分是員工承擔(dān)的,不需要如管理費(fèi)用,我是不是可以把個人部分不入費(fèi)用,我這樣做行嗎: 借 管理費(fèi)用 8000 貸 應(yīng)付職工薪酬 8000 發(fā)放時 借應(yīng)付職工薪酬 8000 ,貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費(fèi)用-社保公司 其他應(yīng)收款-個人 貸 銀行存款
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2020-04-08
建筑企業(yè)外地施工預(yù)交的個人所得稅如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2019-10-23
公司籌建期,內(nèi)帳和外帳人員工資分別如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2016-12-23
請問老師:公司安排員工一起開展的活動建立一個明細(xì)科目團(tuán)建費(fèi),設(shè)到管理費(fèi)用下面的哪個明細(xì)科目
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2021-03-25
老師,建筑行業(yè)工程里員工因公受傷費(fèi)用記入哪個科目?(沒有社保,買的是團(tuán)體商業(yè)保險)
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2020-12-01
老師你好,建筑行業(yè)然后項目上管理人員的社保是怎么計提和發(fā)放呢,分錄也麻煩寫下
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2021-03-03
請問醫(yī)院搞改擴(kuò)建項目,設(shè)計金額100萬元左右,需要對資金進(jìn)行專戶管理嗎?為什么?謝謝!
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2022-03-28
7月份總工資5萬,產(chǎn)生了個稅3塊,8月份發(fā)放7月份工資。 7月計提了工資5萬,分錄借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬5萬。個稅沒有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬,借:應(yīng)付職工薪酬5萬,貸:現(xiàn)金5萬 9月份申報了工資個稅,交個稅3塊。 現(xiàn)在這個個稅沒有做處理?怎么入賬?
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2019-10-24
員工已離職,多發(fā)一個月工資,后又退回,分錄是不是:借:管理費(fèi)用-工資(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù));借:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù)),貸:現(xiàn)金(負(fù)數(shù))現(xiàn)金退回。
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2020-03-05
每個月工資正常發(fā),那還需不需要計提呢,就直接借管理費(fèi)用,職工薪酬,貸,現(xiàn)金就行么?當(dāng)月發(fā)當(dāng)月可以不用通過應(yīng)付職工薪酬科目,那通過什么呢?借管理費(fèi)用,應(yīng)發(fā)工資?
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2018-04-03
問個東西,比如,16年有12月的工資它在17年一月計提,導(dǎo)致,16年工資貸方有余額,我做16年,補(bǔ)提16年12月工資,分錄,借,管理費(fèi)用,貸 應(yīng)付職工薪酬。。。。等我做17年,時,要跟調(diào)這個余額(16年的余額是17年期初余額),我這個分錄怎么寫
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2019-07-11
請問老師,我3月工資表單位應(yīng)繳納社保是544.58,但實際扣款時扣了600.16;我3月做賬的時候借:管理費(fèi)用544.58 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應(yīng)付職工薪酬時借方600.16,這樣我的應(yīng)付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時借:管理費(fèi)用655.74 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保600.16,因為我的應(yīng)付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時直接借:應(yīng)付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
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2022-06-19
大家好,有建筑行業(yè)的朋友嗎?咨詢一些問題,就是我們做了一個工程項目,現(xiàn)在我們撥付第一批工程款,之前幾個月沒有做工資表,現(xiàn)在要開票,然后工資表只能做一個月的嗎?不能補(bǔ)前幾個月的嗎?工資都要打每個工人銀行卡?不能直接打在每個班組的卡上嗎?工資一般是工程款的百分之多少,材料只能占百分之多少?
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2019-12-31
我們是建筑公司的,其他單位掛靠我們公司,扣除的管理費(fèi)應(yīng)該怎么入賬呢?
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2019-11-26
那我想問我們公司是建筑公司,收取他人的掛靠稅費(fèi)和管理費(fèi)要怎么收取才合適呢
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2019-08-05
請問老師,我是建筑企業(yè),資質(zhì)被別人借了,收入進(jìn)了我們帳,扣了管理費(fèi)又轉(zhuǎn)出去了,怎么走賬呢
1/870
2015-02-27
建筑業(yè)收取的管理費(fèi)收入需要交增值稅嗎?
1/3683
2018-03-22
老師,我們建筑公司,被掛靠方代扣班組的管理費(fèi)給我們公司,這部分的收入怎么做賬?
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2022-02-05
那我們掛靠的建筑公司,我們要給他管理費(fèi),那這個他們給我們開的發(fā)票應(yīng)該是,必須是他們單位的名稱吧?他說他們可以給我們發(fā)票,但名稱不是他們的,行么?我咋覺得行不通
1/696
2019-12-24