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基本戶開(kāi)戶購(gòu)買的支付密碼器有發(fā)票嗎,這個(gè)怎么入賬計(jì)入 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款?
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2020-05-06
你好鄒老師,請(qǐng)問(wèn)上月做張有張專票(進(jìn)項(xiàng))忘做應(yīng)交稅金了,這月該怎么辦,上月分錄是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(發(fā)票已認(rèn)證)
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2019-10-12
請(qǐng)問(wèn)老師,付房租10萬(wàn)記賬時(shí)借管理費(fèi)用,貸銀行存款。攤銷時(shí)借累計(jì)攤銷48000,貸管理費(fèi)用對(duì)嗎?
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2020-06-08
老師,賬剛交接過(guò)來(lái),發(fā)現(xiàn)2018年有一筆對(duì)公轉(zhuǎn)賬支出,沒(méi)有收到發(fā)票,去年會(huì)計(jì)是這樣做的,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 今年匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有調(diào)增 我需要做賬務(wù)上的處理嗎,還是要去稅務(wù)更正申報(bào)
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2019-09-19
我想問(wèn)下專利申請(qǐng)的時(shí)候繳費(fèi)借記管理費(fèi)用,貸記銀行存款, 收到證書的時(shí)候,借記無(wú)形資產(chǎn),貸記什么呀?
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2021-10-25
老師你好 我公司員工18年發(fā)生住院醫(yī)療費(fèi) 16000元 ,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)人員記賬:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 16000 貸:銀行存款 16000 19年二次手術(shù)費(fèi)用5550元,到19年5月初 保險(xiǎn)公司才賠付17000元 如何記賬 18年計(jì)入的管理費(fèi)用中有保險(xiǎn)公司賠付的 是否需要調(diào)整
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2019-06-03
辦加油卡時(shí)分錄是不是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款收到發(fā)票時(shí)借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
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2018-10-11
老師您好!每年交的稅控盤維修費(fèi)280元,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣的,分錄要怎么做呢? 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 我之前是這樣做的,銷項(xiàng)稅還是沒(méi)有減掉。
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2019-10-12
計(jì)算機(jī)整機(jī)3410元不計(jì)提直接計(jì)入費(fèi)用可以借管理費(fèi)用―辦公費(fèi)3410,貸銀行存款 嗎?
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2018-09-20
老師,您好,現(xiàn)在要年報(bào),之前會(huì)計(jì)都是把公司福利這部份直接做借:管理費(fèi)用--福利,貸銀行存款,沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,年報(bào)時(shí)候這部份的數(shù)據(jù)需要調(diào)增嗎
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2021-03-29
小規(guī)模12月份支付下一年度整年房租,怎么做分錄?是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款嘛?還是借:待攤?
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2019-12-19
老師,你好,我們公司的銀行回單上有,電信費(fèi),老會(huì)計(jì)備注的是,借管理費(fèi)用,而新會(huì)計(jì)寫的是借 應(yīng)付賬款~電信公司,貸銀行,請(qǐng)問(wèn)有什么不同,感覺(jué)都是一個(gè)概念哦
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2020-04-16
我公司剛成立的企業(yè),在開(kāi)辦期購(gòu)買了包裝袋,會(huì)計(jì)分錄可以 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,這樣寫可以嗎?
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2017-10-25
匯款因賬號(hào)有誤被退回,這種情況是支出時(shí) 借:管理費(fèi)用/應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,被退回時(shí),借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用/應(yīng)付賬款,還是直接做一筆 借:銀行存款 貸:銀行存款,只是反應(yīng)一下銀行增減變動(dòng)就可以了呢,這兩種哪種才是正確的?哪種比較好?
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2019-08-19
你好 2020年12月的物業(yè)費(fèi)水電費(fèi) 留到今年1月記賬合理不? 借,管理費(fèi)用——物業(yè)費(fèi)水電費(fèi) 貸,銀行存款
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2021-03-26
老師 退款管理費(fèi)用 我之前做的是借管理費(fèi)用500 貸銀行存款500 收到退款250 那我是不是應(yīng)該做借銀行存款250 貸管理費(fèi)用-250 但是我的記賬軟件顯示借貸不平衡 這種情況 分錄應(yīng)該怎么做呢
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2020-12-08
繳納社保費(fèi)和公積金時(shí),只有銀行回單扣款金額,無(wú)社保和公積金的繳費(fèi)明細(xì),我做管理費(fèi)用和其它應(yīng)收款有沒(méi)有問(wèn)題?
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2016-09-19
購(gòu)入固定資產(chǎn)少于5000元,是不是可以一次提足折舊。借:固定資產(chǎn)4800,貸:銀行存款4800,借:管理費(fèi)用4800,貸:累計(jì)折舊4800.如果分錄是對(duì)的,管理費(fèi)用需要設(shè)置明細(xì)嗎
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2017-11-21
老師 我第一次支付購(gòu)買電腦3850元 結(jié)果對(duì)方銀行賬號(hào)輸錯(cuò)了 第二天又轉(zhuǎn)了一次 第一次轉(zhuǎn)款:借:管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi) 貸:銀行存款 然后轉(zhuǎn)出去了再記一次借:管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi) 貸:銀行存款 中間過(guò)程那這個(gè)退回來(lái)了應(yīng)該怎么做憑證呢? 是做三個(gè)憑證好一點(diǎn)還是有什么辦法只做兩個(gè)憑證嗎?
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2020-01-09
老師,我們?nèi)ツ旮鶕?jù)付款回單,做了一筆憑證,借:管理費(fèi)用,貸銀行存款,,當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在跨年了,發(fā)票開(kāi)回來(lái)了,發(fā)票應(yīng)該怎么入賬(已經(jīng)入了費(fèi)用了),還是把2021.4.1號(hào)開(kāi)的發(fā)票,粘貼到去年的記賬憑證后面,應(yīng)該怎么做
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2021-05-08