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那我想問我們公司是建筑公司,收取他人的掛靠稅費(fèi)和管理費(fèi)要怎么收取才合適呢 我現(xiàn)在糾結(jié)的是我要收取對(duì)方的稅點(diǎn)和管理費(fèi)的的點(diǎn)數(shù)收多少合適
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2019-08-05
老師我們是建筑企業(yè),公司給項(xiàng)目管理人員買的被褥和生活用品還有工裝分別計(jì)入什么科目?
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2020-04-06
別人用建筑公司的資質(zhì)承包的項(xiàng)目收取管理費(fèi),從進(jìn)來的賬款里扣除,這些賬怎么做呢?
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2017-03-18
請(qǐng)問建筑企業(yè)掛靠單位交的管理費(fèi) 借:現(xiàn)金 貸方放哪個(gè)科目?
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2018-06-06
建筑公司掛靠在別的公司,那么我這邊發(fā)生的管理費(fèi)如何做賬
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2024-05-11
老師,我們公司是一個(gè)建筑公司,有些單位利用我們的資質(zhì)承攬業(yè)務(wù),以我們公司的名義對(duì)外簽訂合同,我們收取一定的管理費(fèi),這種業(yè)務(wù)怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)核算
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2022-03-30
7.某企業(yè)4月份職工薪酬的資料如下: (1)簽發(fā)現(xiàn)金支票提取79000元現(xiàn)金,備發(fā)工資。 (2)應(yīng)付工資情況如下:生產(chǎn)工人工資53 000元;生產(chǎn)車間管理人員工資8000元;行政管理人員工資10000元;銷售部門人員工資2 000元;在建工程人員工資6000元。 (3)發(fā)放工資并代扣水電費(fèi)3 000元(生產(chǎn)人員2000元,行管人員1000元)。 (4)按工資總額的14%提取職工福利費(fèi)。 (5)本月職工報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)2000元,以銀行存款支付。要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-05-27
個(gè)體工商戶的對(duì)公戶是個(gè)人銀行卡嗎
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2022-03-14
個(gè)體工商戶開戶行是公司名還是個(gè)人名呢?
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2020-06-20
老師好,建筑行業(yè)頂賬房怎么處理?人工費(fèi)必須提供發(fā)票嗎?
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2017-06-30
請(qǐng)問個(gè)體工商戶的一般納稅人,會(huì)計(jì)賬務(wù)處理時(shí),銀行往來業(yè)務(wù)要進(jìn)行會(huì)計(jì)賬務(wù)處理嗎?
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2020-11-16
(8)結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付工資,其中甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資¥3000,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資¥2000,車間和行政管理人員工資分別是¥1400和¥1800 (9)從銀行提取現(xiàn)金¥8200并于本日發(fā)放工資 (10)以現(xiàn)金支付管理部門辦公費(fèi)用¥80 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2022-04-18
公司是商業(yè)管理有限公司 經(jīng)營的是一個(gè)商場的管理 不是自己經(jīng)營的 如果商家賣了貨 替商家給顧客開發(fā)票的話 怎么來入賬怎么來報(bào)稅
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2018-10-10
我在人才網(wǎng)上找工作,我找的都是建筑行業(yè)的會(huì)計(jì),他的要求有一欄就是依稅法規(guī)定做好賬簿印花稅貼花工作,那建筑行業(yè)的印花稅是怎么核算的?
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2020-02-18
7月份總工資5萬,產(chǎn)生了個(gè)稅3塊,8月份發(fā)放7月份工資。 7月計(jì)提了工資5萬,分錄借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬5萬。個(gè)稅沒有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬,借:應(yīng)付職工薪酬5萬,貸:現(xiàn)金5萬 9月份申報(bào)了工資個(gè)稅,交個(gè)稅3塊。 現(xiàn)在這個(gè)個(gè)稅沒有做處理?怎么入賬?
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2019-10-24
員工已離職,多發(fā)一個(gè)月工資,后又退回,分錄是不是:借:管理費(fèi)用-工資(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù));借:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù)),貸:現(xiàn)金(負(fù)數(shù))現(xiàn)金退回。
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2020-03-05
每個(gè)月工資正常發(fā),那還需不需要計(jì)提呢,就直接借管理費(fèi)用,職工薪酬,貸,現(xiàn)金就行么?當(dāng)月發(fā)當(dāng)月可以不用通過應(yīng)付職工薪酬科目,那通過什么呢?借管理費(fèi)用,應(yīng)發(fā)工資?
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2018-04-03
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
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2022-06-19
問個(gè)東西,比如,16年有12月的工資它在17年一月計(jì)提,導(dǎo)致,16年工資貸方有余額,我做16年,補(bǔ)提16年12月工資,分錄,借,管理費(fèi)用,貸 應(yīng)付職工薪酬。。。。等我做17年,時(shí),要跟調(diào)這個(gè)余額(16年的余額是17年期初余額),我這個(gè)分錄怎么寫
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2019-07-11
請(qǐng)問老師,我3月工資表單位應(yīng)繳納社保是544.58,但實(shí)際扣款時(shí)扣了600.16;我3月做賬的時(shí)候借:管理費(fèi)用544.58 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應(yīng)付職工薪酬時(shí)借方600.16,這樣我的應(yīng)付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時(shí)把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時(shí)借:管理費(fèi)用655.74 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保600.16,因?yàn)槲业膽?yīng)付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時(shí)直接借:應(yīng)付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31