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行政單位發(fā)放本月工資365000元,代扣代繳個(gè)人所得稅6500元,住房公積金45000元,
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2015-11-07
行政單位:(1)裝修費(fèi)用用有300萬,那如果計(jì)入固定資產(chǎn)的話要怎么做?為什么說要先合掉之前的固定資產(chǎn)在合成現(xiàn)在的固定資產(chǎn)? (2)代扣代繳個(gè)人所得稅在國庫工資中發(fā)了一部分,這個(gè)是要做預(yù)算會(huì)計(jì),但是一部分是自己繳存的這塊要怎么做?
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2019-12-20
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅申報(bào)表(A類) ( 成本費(fèi)用 ) 具體是包括 幫忙解答一下謝謝
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2018-08-14
你好 老師 個(gè)體戶分為小規(guī)模納稅人和一般納稅人嗎 這里的小規(guī)模納稅人、一般納稅人和一般企業(yè)的的小規(guī)模納稅人、一般納稅人執(zhí)行的稅率,稅收優(yōu)惠政策一樣嗎
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2021-10-19
老師好!我公司為裝修公司,為小規(guī)模納稅人,正準(zhǔn)備簽訂一份600多萬的合同,麻煩老師幫我解答下這些問題:1. 是否簽訂完合同必須馬上申請變更為一般納稅人,還是說可以在開出發(fā)票額12個(gè)月累計(jì)達(dá)到500萬再去申請變更;2. 目前一般納稅人是否有什么稅收優(yōu)惠政策;
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2020-10-31
老師,我想問下關(guān)于加計(jì)抵減和所得稅的關(guān)系,因?yàn)槭莻}儲(chǔ)服務(wù)行業(yè),今年有加計(jì)抵減優(yōu)惠政策,比如我12月份沒有抵扣發(fā)票,加計(jì)抵減抵減了1萬元的增值稅,再加上我沒有其他成本發(fā)票,季度申報(bào)所得稅是不是得多交所得稅了?。?/span>
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2023-01-12
在稅務(wù)局代開租賃費(fèi)專票五十萬,這個(gè)季度申報(bào)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,有稅款申報(bào)不成功,提升享受減免政策,是不是這個(gè)季度不讓繳納個(gè)稅了呢,
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2021-04-02
你好老師,我們是服務(wù)行業(yè)住宿業(yè),是一般納稅人,國家現(xiàn)在給予的企業(yè)所得稅減免政策,減免優(yōu)惠的稅款是否還計(jì)入到營業(yè)外收入里?有什么根據(jù)
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2021-10-14
專業(yè)合作社,一般納稅人。有國家減免政策,一直增值稅都是零申報(bào)?,F(xiàn)在報(bào)稅,企業(yè)所得稅月報(bào)和年報(bào)里面的預(yù)繳稅款計(jì)算可以不用填寫,直接申報(bào)嗎?
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2020-01-03
小規(guī)模納稅人這2021年一季度在免稅政策內(nèi),申報(bào)時(shí)不需要繳稅,在季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),營業(yè)收入數(shù)據(jù)填零申報(bào)還是要輸入開票收入數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)?
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2021-04-13
老師,我想問下,我調(diào)了增了一下工資,怎么顯示是應(yīng)交稅是負(fù)數(shù)的呢,而且這個(gè)金額是我之前交的企業(yè)所得稅的,這是一般納稅人的,難道有補(bǔ)稅的政策嗎?
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2024-05-09
老師,資產(chǎn)總額5000萬以下,從業(yè)人數(shù)300,應(yīng)納稅所得的300萬以下就可以享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策么?假如1季度,那么資產(chǎn)總額就是1季度的平均值么?
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2020-04-13
個(gè)人取得的不競爭款項(xiàng) 屬于偶然所得?如何理解呢?可以舉個(gè)例子嗎
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2023-03-14
一個(gè)月公休4天。底薪2800元,滿勤200元。請假10天。工資該怎麼算?
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2019-04-26
、公司是一般納稅人,19年1日銷售額低于10萬,政策是免教育費(fèi)附加,但我忘了亨受優(yōu)惠造成繳了20元的附加稅,20元的附加稅所得稅前可以扣除嗎、
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2019-02-23
老師,個(gè)體戶是查賬征收,現(xiàn)在開增值稅專票390000元,進(jìn)項(xiàng)票還沒有收到,根據(jù)現(xiàn)在的優(yōu)惠政策算個(gè)人經(jīng)營所得稅,390000?30%-40500/(1-50%)=38250元,老師您看這樣計(jì)算對不對?
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2021-11-10
老師研發(fā)加計(jì)扣除是必須到匯算清繳時(shí)才可以扣是嗎?平時(shí)季度申報(bào)時(shí)只能按正常研發(fā)費(fèi)用扣對嗎? 老師小規(guī)模納稅人的收入有所得稅減免政策嗎?
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2021-01-18
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn),甲公司自20×1年2月取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入所屬納稅年度起,享受“三免三減半”的稅收優(yōu)惠政策,即20×1年至20×3年免交企業(yè)所得稅,20×4年至20×6年減半按照12.5%的稅率交納企業(yè)所得稅。甲公司20×3年至20×7年有關(guān)會(huì)計(jì)處理與稅收處理不一致的交易或事項(xiàng)如下: (1)20×2年12月10日,甲公司購入一臺(tái)不需要安裝即可投入使用的行政管理用A設(shè)備,成本為6,000萬元。該設(shè)備采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)無凈殘值。稅法規(guī)定,固定資產(chǎn)按照年限平均法計(jì)提的折舊準(zhǔn)予在稅前扣除。假定稅法規(guī)定的A設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限及凈殘值與會(huì)計(jì)規(guī)定相同。 (2)甲公司擁有一棟五層高的B樓房,用于本公司行政管理部門辦公。遷往新建的辦公樓后,甲公司20×7年1月1日與乙公司簽訂租賃協(xié)議,將B樓房租賃給乙公司使用。租賃合同約定,租賃期為3年,租賃期開始日為20×7年1月1日;年租金為240萬元,于每月末分期支付。B樓房轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)前采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用50年,預(yù)計(jì)無凈殘值;轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)后采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。轉(zhuǎn)換
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2020-04-04
一般納稅人向個(gè)人收取的取暖費(fèi)如何申報(bào)才能享受免稅政策
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2020-03-12
行政單位發(fā)放本月工資365000元,代扣代繳個(gè)人所得稅6500元,住房公積金45000元,
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2015-11-07