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老師好,我們是建筑業(yè),工程部經(jīng)理報(bào)銷的餐費(fèi),差旅費(fèi)可以入工程施工~合同成本下的明細(xì)科目嗎?還是一定要入管理費(fèi)用
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2018-12-14
個(gè)體工商戶的對(duì)公戶是個(gè)人銀行卡嗎
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2022-03-14
個(gè)體工商戶開戶行是公司名還是個(gè)人名呢?
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2020-06-20
請(qǐng)問老師,我們公司是做電商的,電商部和運(yùn)營(yíng)部的工資是做銷售費(fèi)用嗎?可以全部計(jì)管理費(fèi)用嗎?
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2019-04-15
分配職工工資40700,其中制造01產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資15000,制造02產(chǎn)品工人工資16000,生產(chǎn)車間管路人員工資5700,廠部行政管理人員工資4000的分錄怎么寫。
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2022-09-14
請(qǐng)問老師:公司安排員工一起開展的活動(dòng)建立一個(gè)明細(xì)科目團(tuán)建費(fèi),設(shè)到管理費(fèi)用下面的哪個(gè)明細(xì)科目
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2021-03-25
建筑企業(yè)外地施工預(yù)交的個(gè)人所得稅如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2019-10-23
公司籌建期,內(nèi)帳和外帳人員工資分別如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2016-12-23
題:有一固定資產(chǎn)改擴(kuò)建前賬面原值為200萬(wàn),累計(jì)折舊為70,轉(zhuǎn)入在建工程改擴(kuò)建,借:在建工程130 借:累計(jì)折舊70 貸:固定資產(chǎn)200,改擴(kuò)建完成后,在建工程余額為180.在建轉(zhuǎn)固時(shí)候記賬 方法一:借:固定資產(chǎn)180 貸:在建工程180 方法二:借:固定資產(chǎn)250 貸:在建工程180 貸:累計(jì)折舊70 問:什么時(shí)候適用于方法一核算,什么時(shí)候適用方法二核算
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2022-08-02
7月份總工資5萬(wàn),產(chǎn)生了個(gè)稅3塊,8月份發(fā)放7月份工資。 7月計(jì)提了工資5萬(wàn),分錄借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬5萬(wàn)。個(gè)稅沒有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬(wàn),借:應(yīng)付職工薪酬5萬(wàn),貸:現(xiàn)金5萬(wàn) 9月份申報(bào)了工資個(gè)稅,交個(gè)稅3塊。 現(xiàn)在這個(gè)個(gè)稅沒有做處理?怎么入賬?
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2019-10-24
問個(gè)東西,比如,16年有12月的工資它在17年一月計(jì)提,導(dǎo)致,16年工資貸方有余額,我做16年,補(bǔ)提16年12月工資,分錄,借,管理費(fèi)用,貸 應(yīng)付職工薪酬。。。。等我做17年,時(shí),要跟調(diào)這個(gè)余額(16年的余額是17年期初余額),我這個(gè)分錄怎么寫
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2019-07-11
員工已離職,多發(fā)一個(gè)月工資,后又退回,分錄是不是:借:管理費(fèi)用-工資(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù));借:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù)),貸:現(xiàn)金(負(fù)數(shù))現(xiàn)金退回。
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2020-03-05
每個(gè)月工資正常發(fā),那還需不需要計(jì)提呢,就直接借管理費(fèi)用,職工薪酬,貸,現(xiàn)金就行么?當(dāng)月發(fā)當(dāng)月可以不用通過應(yīng)付職工薪酬科目,那通過什么呢?借管理費(fèi)用,應(yīng)發(fā)工資?
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2018-04-03
請(qǐng)問老師,我3月工資表單位應(yīng)繳納社保是544.58,但實(shí)際扣款時(shí)扣了600.16;我3月做賬的時(shí)候借:管理費(fèi)用544.58 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應(yīng)付職工薪酬時(shí)借方600.16,這樣我的應(yīng)付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時(shí)把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時(shí)借:管理費(fèi)用655.74 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保600.16,因?yàn)槲业膽?yīng)付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時(shí)直接借:應(yīng)付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
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2022-06-19
我們是建筑公司的,其他單位掛靠我們公司,扣除的管理費(fèi)應(yīng)該怎么入賬呢?
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2019-11-26
那我想問我們公司是建筑公司,收取他人的掛靠稅費(fèi)和管理費(fèi)要怎么收取才合適呢
1/890
2019-08-05
請(qǐng)問老師,我是建筑企業(yè),資質(zhì)被別人借了,收入進(jìn)了我們帳,扣了管理費(fèi)又轉(zhuǎn)出去了,怎么走賬呢
1/870
2015-02-27
建筑業(yè)收取的管理費(fèi)收入需要交增值稅嗎?
1/3683
2018-03-22
老師,我們建筑公司,被掛靠方代扣班組的管理費(fèi)給我們公司,這部分的收入怎么做賬?
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2022-02-05