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企業(yè)是小規(guī)模納稅人,征收率為3%的辦公家具銷售商貿(mào)企業(yè),增值稅是季報。7月份開出一張銷項發(fā)票,其中把原本應(yīng)該開3%稅率的商品錯開成了5%?,F(xiàn)在季度結(jié)束要申報增值稅,打開報表,出現(xiàn)了這樣的提示:您在稅務(wù)機關(guān)登記的是【貨物及勞務(wù)】,且開具了“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”發(fā)票數(shù)據(jù),請到主管稅務(wù)機關(guān)增加“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”品目,如有問題請與稅務(wù)機關(guān)聯(lián)系!現(xiàn)在增值稅申報表的數(shù)據(jù)無法自動生成。請問老師,像這樣的情況應(yīng)該怎樣處理?
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2019-10-13
消費稅是對在中國境內(nèi)從事生產(chǎn)和進口稅法規(guī)定的應(yīng)稅消費品的單位和個人征收的
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2015-11-01
職工出差回來報銷差旅費3400,增值稅204,補付現(xiàn)金604,會計分錄是借管理費用和應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸是其他應(yīng)收款嗎?
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2022-01-09
餐廳每月銷售額有40萬,季度申報怎樣可以合理避稅
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2021-05-26
請問老師 特許權(quán)使用費為什么按現(xiàn)代服務(wù)征增值稅而不是轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)征增值稅
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2020-07-07
請問老師本月取得進項購貨專用發(fā)票,本月已認證,但在金蝶軟件采購管理購貨單未輸入,這樣就不會自動生成借:庫存商品 應(yīng)交稅費-增值稅--進項稅額 貸:應(yīng)付賬款,次月才輸入金蝶軟件采購管理購貨單模塊,請問這個增值稅的賬務(wù)處理?
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2016-05-21
邀請木木老師回答,謝謝! 老師,我在2020年8月份時,已對個體戶申請了核定征收增值稅、個稅了,當時我問稅局辦理的人說我還要不要每個季末后進行申報,她回復(fù)說你這個可能是后臺自動申報的,所以我一直就沒怎么關(guān)注了。直到現(xiàn)在突然想起,萬一后臺沒自動申報咋辦,所以我就登錄了自然人系統(tǒng)要對20年度進行申報時,出現(xiàn)了以下提示信息。請問,(1)怎樣得知后臺已是否進行了自動申報? (2)是不是我還得到大廳去申報才行???
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2021-03-21
老師,個體戶國稅雙定額征收,如果每個月征收定50000元,那我們?nèi)绻粋€月里營業(yè)收入剛好50000元,還需要交增值稅嗎?
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2017-10-26
老師好,一般納稅人處置使用過的固定資產(chǎn)按3%征收率減按2%交增值稅,請問賬務(wù)分錄怎么處理?謝謝
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2020-03-30
稅務(wù)處理方面:12月1日,銷售貨物100萬元(不含增值稅),成本80萬元,約定3個月試用期滿后,滿意付款,不滿意退貨。估計相關(guān)經(jīng)濟利益流入概率低于50%,未確認銷售收入。 摘要:發(fā)出商品 借:發(fā)出商品 800000 貸:庫存商品—甲商品 800000 稅務(wù)處理: A、調(diào)增銷售收入( )萬元 B、調(diào)增銷售成本( )萬元
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2016-11-25
某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2月銷售自產(chǎn)貨物取得含稅收入10300元,銷售自己使用過兩年的設(shè)備一臺,取得含稅收入80000元,當月購入貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額8000元,增值稅稅額1280元。已知小規(guī)模納稅人適用的征收率為3%,銷售自己使用過的固定資產(chǎn),適用3%的征收率并減按2%征收。則該企業(yè)當月應(yīng)繳納增值稅()元
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2023-05-12
【例題綜合題】某集團公司為增值稅一般納稅人,×月業(yè)務(wù)如下: (1)內(nèi)銷一批服裝,向客戶開具的增值稅發(fā)票上注明金額 300 萬元。 (2)保本理財產(chǎn)品利息收入 10.6 萬元。 (3)在境內(nèi)開展連鎖經(jīng)營,取得含稅商標權(quán)使用費 106 萬元。 (4)轉(zhuǎn)讓位于市區(qū)的一處倉庫,取得含稅金額1040 萬元,該倉庫 2010 年購入, 購置價 200 萬元 ,簡易方法計征增值稅。 (5)向小規(guī)模納稅人銷售一臺使用過的設(shè)備,當年采購該設(shè)備時按規(guī)定未抵扣進項 稅額,取得含稅金額 10.3 萬元,開具增值稅普通發(fā)票。 (6)向小規(guī)模納稅人銷售一批農(nóng)產(chǎn)品。 要求:確定各項業(yè)務(wù)稅率或征收率
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2023-03-14
購買稅控盤借:管理費用貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金)用來抵減增值稅時,會計分錄如下:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅額)。 袋:管理費用 抵扣9月的增值稅,直接把第二個分錄寫在9月嗎?
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2018-09-17
建筑行業(yè)核定征收的個人所得稅,公司承擔。是放管理費用,還是營業(yè)外支出。
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2018-08-23
企業(yè)購買理財產(chǎn)品需要繳納增值稅嗎?稅率多少
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2019-11-14
計提增值稅、附加稅和印花稅時,借:應(yīng)交稅務(wù)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅務(wù)-城建/教育費/地方教育費 借:管理費用 貸:應(yīng)收稅費-印花稅 對嗎
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2017-04-18
關(guān)于社保單位繳費征集單原件是應(yīng)該作為原始單據(jù)留存財務(wù)部還是留存在綜合辦人力資源專員那保管?
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2020-02-08
建筑行業(yè),一般征收,總包1000萬,假如分包100萬,分包開的增值稅10%及附加稅合計可以抵減總包的稅嗎?簡易征收可以抵減,一般征收可以嗎?
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2018-11-24
增值稅即征即退是怎么計算稅額的,我們是軟件產(chǎn)品隨同硬件產(chǎn)品一同作為設(shè)備銷售給對方,而且一個軟件產(chǎn)品,好幾臺設(shè)備都用了,可以每個設(shè)備都享受即征即退政策嗎?
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2018-05-10
老師,勞務(wù)收入100萬,成本10萬,開增值稅專票,核定征收的小規(guī)模,核定征收率是10%和個體工商戶分別繳納多少稅
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2020-09-25