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小規(guī)模人力資源分公司,實(shí)行差額征稅,上繳保費(fèi)及管理費(fèi)后??偣窘o開發(fā)票,做借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。因?yàn)槭杖霙]有超過10萬,應(yīng)交稅費(fèi)的貸方月末應(yīng)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目,這時(shí),轉(zhuǎn)入的應(yīng)交稅費(fèi)是否抵減借方金額?
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2019-04-08
請(qǐng)問下大家,社保局對(duì)于退回的社保費(fèi),沖管理費(fèi);對(duì)于沒辭退員工的那部分補(bǔ)貼是做營業(yè)外收入,要申報(bào)增值稅?對(duì)么?
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2020-04-09
你好,我公司是小規(guī)模納稅人。例如:本月取得收入 借:銀行存款 10300 貸: 主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 300.月末或季末因收入未達(dá)起征點(diǎn),稅費(fèi)應(yīng)怎么處理?謝謝
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2019-05-14
企業(yè)注銷時(shí),企業(yè)向法人的借款如何進(jìn)行帳務(wù)處理?
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2019-03-05
高新企業(yè)企業(yè)所得稅減按15%征收所得稅,怎么理解這句話?
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2020-07-16
管理不善導(dǎo)致盤虧原材料的成本為4萬元,其對(duì)應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為0.52萬元,由倉庫管理人員賠損1萬元,保險(xiǎn)公司賠償1.6萬元,其他損失由企業(yè)承擔(dān),款項(xiàng)尚未收到。
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2024-06-27
借:管理費(fèi)用 -100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 100 是進(jìn)項(xiàng)稅抵扣管理費(fèi)用嗎
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2021-02-01
企業(yè)經(jīng)財(cái)產(chǎn)清查時(shí),發(fā)現(xiàn)盤虧材料2000千克,價(jià)值6000元,經(jīng)查明是由于管理上的錯(cuò)誤所造成的;增值稅稅率
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2023-02-21
老師收到即征即退增值稅10萬并存入銀行(屬于政府補(bǔ)助,記入其他收益),怎么寫分錄?其他收益是個(gè)會(huì)計(jì)科目嗎
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2020-07-08
建筑勞務(wù)分包小規(guī)模的,簡易征收再分包做差額征稅,增值稅申報(bào)表怎么填?
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2021-06-24
我們公司都沒享受嵌入式軟件企業(yè)即征即退的增值稅退稅,我理解的是我們開成了配電設(shè)備大類(大類開),沒有分成硬件收入金額和軟件收入金額嗎
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2020-08-04
小規(guī)模月收入小于3萬,免征增值稅,免征的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入。那相對(duì)應(yīng)的附加稅需要計(jì)提并轉(zhuǎn)入營業(yè)外嗎?附加稅怎么申報(bào)
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2018-05-04
零申報(bào)增值稅一直報(bào)不上去 今天顯示 申報(bào)成功 核心征管 還用不用去申報(bào)啊
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2022-04-20
你好我是一般納稅人顯示匯總成功,F(xiàn)50006核心征管系統(tǒng) 增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2021-01-14
下列關(guān)于增值稅的說法中,正確的有( )。 A.小規(guī)模納稅人同樣享有進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣權(quán) B.企業(yè)購進(jìn)的貨物管理不善發(fā)生損失時(shí),其進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)作轉(zhuǎn)出處理 C.如果是自然災(zāi)害造成的損失,進(jìn)項(xiàng)稅額不需轉(zhuǎn)出 D.企業(yè)購入材料不能取得增值稅專用發(fā)票的,發(fā)生的增值稅應(yīng)計(jì)入材料采購成本
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2017-02-06
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,我沒處理過小規(guī)模核定征收企業(yè)的賬務(wù)處理,小規(guī)模納稅人核定征收的裝飾裝修小企業(yè),老板說3萬之內(nèi)不交稅,3萬以上的交稅,想問下增值稅和企業(yè)所得稅是怎么計(jì)算的?稅率都是多少?3萬以內(nèi)和3萬以上都是怎么做賬務(wù)處理?麻煩老師給舉例解釋一下,謝謝老師!
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2016-12-16
老師,增值稅,就是那個(gè)一般納稅人的增值,簡易征收的普通專票對(duì)方能抵扣嗎?
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2018-12-19
新成立的公司,首次買增值稅稅控系統(tǒng)盤,借:固定資產(chǎn)480,貸,銀行存款480,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,減免額480,貸:管理費(fèi)用480,對(duì)嗎?
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2019-03-27
山西增值稅電子普通發(fā)票收款人 付款人 審核人都填寫的是管理員,這種發(fā)票合理合規(guī)嗎
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2022-07-30
【例3-34】某公司為增值稅一般納稅人,初次購買數(shù)臺(tái)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備作為固定資產(chǎn)核算,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為38000元,增值稅稅額為4940元,價(jià)款和稅款以銀行存款支付。該公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄: (1)取得設(shè)備,支付價(jià)款和稅款時(shí): 借:固定資產(chǎn) 42940 貸:銀行存款 42940 (2)按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)42940 貸:管理費(fèi)用 42940 這個(gè)例題取得設(shè)備時(shí)為啥記錄固定資產(chǎn)?抵減增值稅時(shí)價(jià)款和稅款都沖減管理費(fèi),還要進(jìn)行折舊嗎?在現(xiàn)實(shí)賬務(wù)處理時(shí)直接沖減管理費(fèi)用對(duì)嗎?
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2019-12-05