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你好,我公司是小規(guī)模納稅人。例如:本月取得收入 借:銀行存款 10300 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 300.月末或季末因收入未達(dá)起征點(diǎn),稅費(fèi)應(yīng)怎么處理?謝謝
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2019-05-14
請(qǐng)問(wèn)老師國(guó)稅報(bào)稅系統(tǒng)中增值稅補(bǔ)充申報(bào)表中的這個(gè)科目是指的管理費(fèi)用——福利費(fèi) 的借方發(fā)生額嗎
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2018-02-06
增值稅開票軟件中,商品分類編碼里,增值稅特殊管理寫著免稅,是不是真的不用交增值稅?
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2018-09-14
請(qǐng)問(wèn)公司法人的房產(chǎn)能不能出租給公司作為員工宿舍,開發(fā)票計(jì)入管理費(fèi)用?
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2020-03-20
公司給法人和員工交車位管理費(fèi) 怎么做分錄 (公司名下沒(méi)有車只是給有車的員工付季度車位費(fèi))
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2022-02-17
餐飲管理行業(yè),旗下有加盟的品牌,餐飲管理公司的收入就是加盟費(fèi)和管理費(fèi),對(duì)嗎?第二問(wèn),那些加盟商,他們是獨(dú)立的法人公司或者是獨(dú)立的個(gè)體工商戶,自負(fù)盈虧,對(duì)嗎?
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2018-03-24
5、企業(yè)賒銷乙產(chǎn)品,發(fā)票價(jià)款20000元,增值稅2600元,雙方約定付款條件“2/10,1/20,n/30"(按新準(zhǔn)則進(jìn)行賬務(wù)處理) 7、企業(yè)收到銷售乙產(chǎn)品貨款(接第5題,企業(yè)在第18天付款,折扣不考慮增值稅)
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2022-11-15
丙公司20x1年12月31日購(gòu)入一棟房屋,以銀行存款支付買價(jià)50000000元,增值稅5500000元,合計(jì)55500000元,作為管理用房使用,采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限為50年,預(yù)計(jì)凈殘值為0。20x2年12月31日,該公司將房屋的用途改為出租,并以公允價(jià)值模式計(jì)量,當(dāng)日的公允價(jià)值為48500000元。20x3年,該企業(yè)收取房屋租金1500000元,增值稅165000元;20x3年12月31日,該房屋公允價(jià)值為48200000元。20x4年1月10日,該企業(yè)將房屋出售,收取買價(jià)47800000元,增值稅5258000元,合計(jì)53058000元,存入銀行。根據(jù)以上資料,編輯有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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2018-06-25
老師,你好!我想問(wèn)問(wèn)如何看待下面這兩個(gè)規(guī)定: 1. 個(gè)人出租住房,按照5%的征收率減按1.5%計(jì)算納稅; 2. 其他個(gè)人,采取一次性收取租金形式出租不動(dòng)產(chǎn)取得的租金收入,可在對(duì)應(yīng)的租賃期內(nèi)平均分?jǐn)?,分?jǐn)偤蟮脑伦饨鹗杖胛闯^(guò)10萬(wàn)元的,免征增值稅。 按照上述兩個(gè)規(guī)定,我是否可以理解成按月收的話就繳納1.5%的增值稅,如果一次性收取幾個(gè)月的租金的話,只要分?jǐn)偤蟛怀^(guò)10萬(wàn)元,增值稅就是0?這就存在稅務(wù)籌劃的空間,對(duì)嗎?謝謝!
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2019-08-21
小規(guī)模納稅人1季度代開增值稅專票時(shí)征收了了增值稅,和減半的城建稅。那教育附加和地方教育附加在代開時(shí)不一起減半征收嗎?
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2019-04-11
首次購(gòu)買金穗盤及技術(shù)維護(hù)費(fèi)的賬務(wù)處理,例2016.5月:金穗盤490元,技術(shù)維護(hù)費(fèi)330元。5月購(gòu)入時(shí):借:管理費(fèi)用 820 貸:銀行存款 820當(dāng)月月底有增值稅要交,但“只交300元的增值稅”下月初報(bào)稅時(shí),賬務(wù)處理:先沖紅:借:管理費(fèi)用 -820 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -減免稅額 820借:應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值費(fèi) 300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增
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2017-04-19
新開的建筑業(yè)企業(yè),注冊(cè)資本 1000元 ,實(shí)行新公司注冊(cè)管理辦法后沒(méi)有最低注冊(cè)資本的限制,股東實(shí)際只投入50萬(wàn),如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?原因是?
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2017-04-12
微信、支付寶綁定企業(yè),進(jìn)行日常資金往來(lái),應(yīng)該怎樣處理?
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2021-08-26
你好,老師,公司固定資產(chǎn)車賣掉了,做了無(wú)票收入報(bào)了增值稅和附征稅,賬務(wù)處理里面處置的價(jià)款做了固定資產(chǎn)清理,可是這樣增值稅本年累計(jì)收入和所得稅收入就不一樣了
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2018-10-20
小規(guī)模納稅人之前一直是0申報(bào),這次報(bào)季度所得稅的時(shí)候,一直顯示‘當(dāng)前用戶稅種登記信息中本屬期內(nèi)不存在居民企業(yè)(查賬征收)(核定征收)企業(yè)所得稅(季)度申報(bào),不能辦理該業(yè)務(wù)’,這是怎么回事呢?
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2019-01-14
法人做銷售工作,法人的工資如銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用?
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2022-04-19
根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定,下列消費(fèi)品既征收增值稅又征收消費(fèi)稅的是(?。?。 A、外貿(mào)公司進(jìn)口的啤酒 B、卷煙廠用生產(chǎn)出的煙絲連續(xù)生產(chǎn)卷煙 C、汽車廠銷售自產(chǎn)電動(dòng)汽車 D、珠寶批發(fā)公司批發(fā)外購(gòu)的金銀鑲嵌首飾
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2020-03-03
1.某食品加工企業(yè)為小規(guī)模納稅人,適用增值稅征收率為3%。2月份取得含稅銷售收入46960元;直接從農(nóng)戶購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品價(jià)值6400元,支付運(yùn)輸費(fèi)600元,當(dāng)月支付人員工資3460元,該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額為 為什么農(nóng)產(chǎn)品不是按照百分之九扣除率計(jì)算的?
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2019-12-24
你好,勞務(wù)公司采用差額法征稅,稅率5%,關(guān)于增值稅及附加稅怎么做賬,收入是開票,成本是發(fā)放勞務(wù)工資,怎么做一套賬務(wù)處理?能夠反映經(jīng)營(yíng)情況?
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2022-03-25
1.一般納稅人增值稅計(jì)算應(yīng)注意哪些問(wèn)題。2.納稅人沒(méi)收逾期未退還包裝物的押金,應(yīng)如何進(jìn)行增值稅和消費(fèi)稅核算。3.談?wù)剬?duì)所學(xué)增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅的理解和收獲
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2020-06-26