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2016年以前的增值稅普通發(fā)票現(xiàn)在在網(wǎng)上能查到嗎
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2022-12-15
12月5日,委托舜華玻璃制品有限公司生產(chǎn)一批啤酒瓶300000只,支付價(jià)款15萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票。怎么做
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2024-04-29
購(gòu)進(jìn)一批貨物用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上增值稅5萬(wàn)元怎么算
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2023-06-17
通知加油站本月開始不需要開增值稅發(fā)票,只需要開普通發(fā)票
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2022-04-19
您好,老師,我公司購(gòu)買免稅企業(yè)的木耳,對(duì)方給我公司開了一張普通增值稅發(fā)票,請(qǐng)問能抵扣嗎
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2019-10-12
湖北的飯店開具增值稅發(fā)票 賦碼優(yōu)惠政策和稅率應(yīng)該怎樣選擇
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2021-06-01
老師:您 好,請(qǐng)教您一個(gè)問題,我們公司是一般納稅人和甲公司簽定合同50萬(wàn),約定了甲公司提供1%的增值稅專票給我們公司,可是現(xiàn)在稅率變了,只能開3%的增值稅發(fā)票了,我可不可以開169967.17元的3%的專票,另外的330032.83元的普票呢? 也就是按合同上的稅額開專票給我們公司剩下的開普票可以嗎?
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2022-05-05
代開增值稅普通發(fā)票時(shí),不管當(dāng)季度是不是超過9萬(wàn),代開當(dāng)時(shí)都要繳納增值稅?
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2019-06-11
12月12日銷售A產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款5萬(wàn)元,增值稅0.85萬(wàn)元,銷售款項(xiàng)銀行全部收到
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2023-05-08
老師你好,我們公司是搞種植的,買了一批農(nóng)用有機(jī)肥,對(duì)方給我們開了普通增值稅發(fā)票,我們是用現(xiàn)金付的,現(xiàn)在對(duì)方讓我們重新從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)他們對(duì)公賬戶,需要這么操作嗎?
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2019-08-06
我公司是運(yùn)輸企業(yè) 2018年6月份開具了11%的增值稅專票運(yùn)輸發(fā)票給對(duì)方公司,對(duì)方公司也已經(jīng)進(jìn)行認(rèn)證,后在10月份對(duì)這此發(fā)票開具了紅字發(fā)票,將11%錯(cuò)誤稅率的發(fā)票全部進(jìn)行紅沖,我想請(qǐng)問一下老師,我這筆申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填寫報(bào)表?
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2018-11-06
假如企業(yè)老板指定財(cái)務(wù)人員接受外來虛開增值稅普通發(fā)票,為企業(yè)做賬,為此財(cái)務(wù)人員提出辭職,作為自保,并要求企業(yè)在一個(gè)月內(nèi)招聘財(cái)務(wù)人員來接手,這種情況是否算違反勞動(dòng)合同?
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2018-12-27
收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,銷售方是郵儲(chǔ)銀行,服務(wù)名稱為*金融服務(wù)*直接收費(fèi)金融服務(wù),其中不含稅金額是456430.84,稅額是27385.85,然后我們主管做了一分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 27385.85,借財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息支出 -27385.85,借財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息支出27385.85, 貸應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 27385.85,有誰(shuí)能解釋下這個(gè)分錄嗎?
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2020-08-11
請(qǐng)問,開具增值稅發(fā)票,單位地址必須是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的地址嗎?
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2016-08-10
轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)能開具增值稅發(fā)票嗎
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2015-12-31
開具增值稅發(fā)票 需要增加商品 稅收分類編碼這個(gè)需要怎么填寫
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2017-06-30
加油站銷售柴油汽油,銷售的加油卡并給對(duì)方開具增值稅發(fā)票,怎么入賬?實(shí)際加油時(shí)賬務(wù)如何處理?主要是庫(kù)存數(shù)量,開發(fā)票時(shí)的油單價(jià)和實(shí)際加油時(shí)油單價(jià)不一致,怎么入賬
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2016-10-10
汽車銷售公司購(gòu)進(jìn)轎車取得的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票嗎?還有賣出汽車后開的機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票怎么做增值稅銷項(xiàng)稅上傳,是跟增值稅專用發(fā)票一樣嗎?
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2018-03-23
小韓在今年成立了一家小規(guī)模服務(wù)型公司,7月與一家公司簽訂長(zhǎng)期合同, 合同約定甲方每月將204000元的訂單交于小韓,小韓需開具相應(yīng)增值稅發(fā) 票。在7月小韓開具了2張?jiān)鲋刀悓F卑l(fā)票,分別是1%我染的101000元p 3%稅率的103000元;8月在財(cái)務(wù)的建議下相同稅率相同金額的發(fā)票改成了 增值稅普通發(fā)票;9月目前還未開具。已知789三個(gè)月小韓公司共計(jì)發(fā)放工 資20萬(wàn)元,租金10萬(wàn)元,其余費(fèi)用8000元。 問題1:在9月不開具發(fā)票前提下小韓本季度需繳納哪些稅金? 問題2:在9月正常開具發(fā)票前提下小韓本季度需繳納哪些稅金?
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2022-02-16
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,增值稅專用發(fā)票收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選未抵用,是不是這樣處理賬務(wù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅金 2000.00 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2000.00
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2020-01-11