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問(wèn)下小規(guī)模這個(gè)月開(kāi)1%的發(fā)票了,這個(gè)申報(bào)表上應(yīng)該怎么填,還是原來(lái)的填發(fā)嗎
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2020-04-19
小規(guī)模無(wú)票收入超過(guò)四十五萬(wàn)怎么填申報(bào)表
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2022-01-06
你好,老師,請(qǐng)教一下,我公司為光伏發(fā)電企業(yè),享受增值稅即征即退50%,這個(gè)怎么填寫(xiě)申報(bào)表
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2019-05-28
這張印花稅申報(bào)表怎么填
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2020-04-08
老師 我是小規(guī)模 這季度開(kāi)了四十多萬(wàn)的票 有1%的 3%的 申報(bào)表咋填呢
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2020-07-10
老師,進(jìn)項(xiàng)稅要怎么讀取到申報(bào)表2
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2020-07-03
請(qǐng)問(wèn)言老師,我們是按月申報(bào),這個(gè)月開(kāi)了9萬(wàn)多的票,未達(dá)起征點(diǎn),但專(zhuān)票開(kāi)了8萬(wàn)多,申報(bào)時(shí)如何填申報(bào)表。
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2019-06-08
電子稅務(wù)局的申報(bào)表寫(xiě)錯(cuò)在哪里修改
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2019-04-06
老師,我5月份繳納4月份的增值稅是填到申報(bào)表的哪個(gè)位置?
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2019-06-11
老師,這個(gè)申報(bào)表的納稅人簽章,怎么會(huì)是其他單位呢?申報(bào)單位是榮威,簽章單位是年年順?怎么改
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2019-10-12
附加稅申報(bào)表沒(méi)有預(yù)交一欄,填哪里?
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2018-10-10
小規(guī)模不開(kāi)票收入申報(bào)表上填哪一欄
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2020-07-08
你好,老師,請(qǐng)教一下,我公司為光伏發(fā)電企業(yè),享受增值稅即征即退50%,這個(gè)怎么填寫(xiě)申報(bào)表
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2019-05-28
小規(guī)模開(kāi)開(kāi)錯(cuò)稅率了,開(kāi)成5%了,怎么申報(bào)呀,申報(bào)表里只有3%的稅率
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2019-01-09
2月份的個(gè)稅沒(méi)有申報(bào),4月12日補(bǔ)了2月的,今天報(bào)三月的提示“ 本月申報(bào)表稅款計(jì)算后,上一屬期的申報(bào)表發(fā)生變化,請(qǐng)重新進(jìn)行稅款計(jì)算后再進(jìn)行申報(bào)表報(bào)送”要怎么處理才能申報(bào)3月的個(gè)稅?
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2023-07-24
小規(guī)模納稅人,核定征收,現(xiàn)在季度申報(bào),這個(gè)月才接手,我查詢(xún)網(wǎng)上申報(bào),往期沒(méi)有申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,到這個(gè)月申報(bào)缺有會(huì)計(jì)報(bào)表申報(bào),這個(gè)必須要報(bào)嗎?
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2017-10-19
在免抵退申報(bào)匯總表錄入時(shí)的“退稅匯總計(jì)算”小窗口手工填寫(xiě)三個(gè)數(shù)據(jù),分別為:①納稅表出口銷(xiāo)售累加;②納稅表不得抵扣累加;③期末留抵稅額。相應(yīng)的填寫(xiě)說(shuō)明如下: 1.納稅表出口銷(xiāo)售累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅申報(bào)表免抵退銷(xiāo)售額累加之和; 2.納稅表不得抵扣累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅納稅申報(bào)表不得抵扣稅額累加之和; 3.期末留抵稅額:為當(dāng)前申報(bào)所屬期增值稅申報(bào)表的期末留抵額。
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2020-01-08
申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表是不是只要照著報(bào)表里輸入就行了
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2019-01-14
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,出口貨物申報(bào)的流程是怎樣子的?我在電子稅務(wù)局申報(bào)了出口增值稅,但是不知道從哪里可以導(dǎo)出我申報(bào)的那個(gè)表,在申報(bào)表的主表里只能看到我申報(bào)的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售的數(shù)據(jù) 但我申報(bào)的時(shí)候在表一里面有填出口貨物,無(wú)票收入欄列數(shù)據(jù)的
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2025-02-25
你好,老師,咨詢(xún)一下增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用是280元,問(wèn)一下在填寫(xiě)納稅申報(bào)表的時(shí)候,我是填寫(xiě)“增值稅減免稅申報(bào)表”和“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)稅額抵減情況表”嗎,我都填寫(xiě)了,為什么“增值稅納稅申報(bào)表主表”怎么沒(méi)有提取前面兩個(gè)表的數(shù)據(jù)呢,還是我在主表里手動(dòng)填寫(xiě)-280元
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2019-06-11