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5月份開(kāi)具一張9萬(wàn)多的增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)在8月份突然對(duì)方說(shuō)不收,說(shuō)金額不對(duì),讓我們把張9萬(wàn)的發(fā)票開(kāi)一張紅字發(fā)票沖掉,重新開(kāi)具一張6萬(wàn)多的普通發(fā)票,這個(gè)項(xiàng)目是異地項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)稅款已經(jīng)全部預(yù)交了,現(xiàn)在我們是直接在開(kāi)票系統(tǒng)中開(kāi)具紅字發(fā)票和6萬(wàn)多的普票嗎?那這之間的稅額的差額,怎么抵消呢?(這個(gè)項(xiàng)目之后不再開(kāi)票了)
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2018-08-28
這個(gè)增值稅納稅申報(bào)表,授權(quán)人簽字這怎么填
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2019-01-23
老師,民非企業(yè)通過(guò)紅十字會(huì)也要交增值稅嗎
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2021-08-23
購(gòu)進(jìn)的商品是1點(diǎn)的普通增值稅發(fā)票,賣出去可以開(kāi)13點(diǎn)增值稅專用發(fā)票嗎?
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2021-01-12
增值稅普通發(fā)票上的收購(gòu)兩個(gè)字變成斘趏,怎么解決?在電腦上開(kāi)具界面還是收購(gòu)兩個(gè)字,打印出來(lái)就變成斘趏
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2018-11-11
借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(紅字) 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2016-11-24
房開(kāi)老項(xiàng)目,5%簡(jiǎn)易增值稅,電力工程費(fèi)160萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)是開(kāi)增值稅專房開(kāi)老項(xiàng)目,5%簡(jiǎn)易增值稅,電力工程費(fèi)160萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)是開(kāi)增值稅專用發(fā)票還是開(kāi)增值稅普通發(fā)票?能抵扣稅款?用發(fā)票還是開(kāi)增值稅普通發(fā)票?能抵扣稅款?
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2016-12-19
購(gòu)進(jìn)甲材料2000噸,單價(jià)100元每噸,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為26000元,運(yùn)費(fèi)為10000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為900元,所有款項(xiàng)已用銀行存款支付
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2021-05-13
增值稅專用發(fā)票,普通發(fā)票區(qū)別
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2017-03-06
小規(guī)模開(kāi)出增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票納稅申報(bào)的區(qū)別
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2023-10-16
某市一家自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為16%,退稅率為13%。2018年8月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為:購(gòu)原材 料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為400萬(wàn)元,外購(gòu)貨物準(zhǔn)子抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額64萬(wàn)元通過(guò)認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的 組成計(jì)稅價(jià)格200萬(wàn)元。期未留抵稅款12萬(wàn)元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬(wàn)元。收款232萬(wàn)元仔入銀行。本月出口貨物銷售額 折合人民幣400萬(wàn)元。 要求: (1)計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額扺減額 (2) 計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額。 (3) 計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。 (4)計(jì)算免抵退稅額抵減額。 (5) 計(jì)算出口貨物“免、抵、退”稅額。 (6)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)退稅額。 (7)計(jì)算當(dāng)期免抵稅額。 (8)計(jì)算期末留抵結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額。
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2022-04-06
#提問(wèn)#老師,員工拿交通充值發(fā)票,和燃油充值發(fā)票來(lái)報(bào)銷怎么入賬?用交個(gè)稅嗎,發(fā)票上有預(yù)付卡字樣
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2019-05-17
甲公司采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托乙公司代銷 一批商品,商品成本為36000元。根據(jù)代銷合同, 商品售價(jià)為40 000元,增值稅稅額為5 200元,甲 公司按銷售價(jià)款(含增值稅)的3%支付手續(xù)費(fèi)。 乙公司將該批商品售出后,給甲公司開(kāi)來(lái)代銷清 單,甲公司根據(jù)代銷清單所列的已銷商品金額給 乙公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。 要求:乙公司代銷商品的下列會(huì)計(jì)分錄: ①收到受托代銷商品。 20: ②將受托代銷商品售出。 ③收到增值稅專用發(fā)票。 ④結(jié)清代銷商品款并計(jì)算代銷手續(xù)費(fèi)。
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2021-12-27
一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票開(kāi)兩行,上面一行開(kāi)正數(shù),下面一行開(kāi)負(fù)數(shù),怎么開(kāi)呀,我在開(kāi)負(fù)數(shù)時(shí)總提示藍(lán)字發(fā)票不能開(kāi)小于零的數(shù)字,怎么辦?
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2018-07-06
增值稅發(fā)票,對(duì)方?jīng)]蓋發(fā)票專用章,能用嗎?
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2018-12-06
惠州領(lǐng)購(gòu)營(yíng)改增設(shè)計(jì)費(fèi)增值稅增值稅專用發(fā)票需要什么資料?
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2015-10-23
惠州營(yíng)改增開(kāi)咨詢費(fèi)增值稅增值稅專用發(fā)票開(kāi)具時(shí)限的規(guī)定?
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2015-12-16
我想問(wèn)下,住宿的增值稅專用發(fā)票和購(gòu)買電腦的增值稅專用發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎
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2019-06-01
我想問(wèn)下,住宿的增值稅專用發(fā)票和購(gòu)買電腦的增值稅專用發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎
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2019-05-31
我想問(wèn)下,住宿的增值稅專用發(fā)票和購(gòu)買電腦的增值稅專用發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎
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2019-06-01