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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月經(jīng)營狀況如下: 業(yè)務(wù)一:用高粱生產(chǎn)的食用酒精作為酒基,生產(chǎn)42度清香白酒,當(dāng)月銷售25噸,開具的增值稅專用發(fā)票注明金額20萬元。 業(yè)務(wù)二:將自產(chǎn)的食用酒精作為酒基,加入食品添加劑調(diào)制成20度的配制保健酒(有國食健字批號),當(dāng)月全部銷售,開具的增值稅專用發(fā)票注明金額22萬元。 業(yè)務(wù)三:生產(chǎn)14度青梅酒一批,將90%的青梅酒對外銷售,開具的增值稅專用發(fā)票注明金額36萬元、稅額4.68萬元,款項未收到。 業(yè)務(wù)四:將剩余10%的青梅酒用于生產(chǎn)酒心巧克力,采用賒銷方式銷售、不含稅總價為20萬元,貨已經(jīng)交付,合同約定6月30日付款。 (其他相關(guān)資料:白酒的消費稅稅率為20%加0.5元/500克,其他酒的消費稅稅率為10%) 要求: (1)業(yè)務(wù)一應(yīng)繳納的消費稅。 (2)業(yè)務(wù)二應(yīng)繳納的消費稅。 (3)業(yè)務(wù)三應(yīng)繳納的消費稅。 (4)業(yè)務(wù)四應(yīng)繳納的消費稅。
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2022-04-16
某餐廳開業(yè),充值100元送10元,請問老師:1、充值時的會計分錄,2、消費時的會計分錄
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2018-06-07
客戶在公司充值后,來消費按次刷卡扣除金額。問:客戶充值后開具發(fā)票有什么要求?
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2020-05-27
某制煙廠(一般納稅人)發(fā)出材料一批,委托乙企業(yè)加工煙絲,發(fā)出材料的實際成 本為90000元,加工費為10000元,增值稅1600元,消費稅為10000元,加工完畢驗收入庫。 加工費、增值稅以及被代收代繳的消費稅已通過銀行支付,煙絲收回后用于連續(xù)生產(chǎn)香煙。 要求:編制該制煙廠委托加工煙絲業(yè)務(wù)的相關(guān)會計分錄。
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2022-09-24
某酒廠為增值稅一般納稅人,2019年10月份銷售白酒1000千克,取得含稅收入45200元,白酒消費稅的比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/500克;11月份銷售黃酒50噸,取得不含稅收入15000元,定額稅率為240元/噸。 請根據(jù)上述資料,分別計算: (1)該酒廠10月份和11月份應(yīng)繳納的消費稅 (2)該酒廠10月份和11月份應(yīng)繳納的增值稅
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2023-06-09
規(guī)格型號YJV3*0.75+1*2和規(guī)格型號YJV3*0.75,在用函數(shù)VLOOKUP檢索的時候,返回值都是一樣的,如何能區(qū)分這兩種型號的檢索。 比如規(guī)格型號YJV3*0.75+1*2對應(yīng)的商品編碼是140501,規(guī)格型號YJV3*0.75對應(yīng)的商品編碼是140502,現(xiàn)在我要用VLOOKUP函數(shù)檢索出規(guī)格型號YJV3*0.75對應(yīng)的商品編碼,使用函數(shù)后發(fā)現(xiàn)返回的結(jié)果是140501,這是怎么回事?如何調(diào)整?
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2020-11-12
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實際成本核算,并采用先進(jìn)先出法計價。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克,單位成本為0.6萬元/千克,未計提存貨跌價準(zhǔn)備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下: (1) 5日,購入甲材料600千克并驗收入庫,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為360萬元,增值稅稅額為46.8萬元,另以銀行存款支付與材料采購相關(guān)的支出共計6.51萬元,其中:運費5萬元、增值稅稅額為0.45萬元,保險費1萬元、增值稅稅額為0.06萬元,運費及保險費均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2)6日,銷售甲材料一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為270萬元,增值稅稅額為35.1萬元,全部款項尚未收到。該銷售業(yè)務(wù)符合收入確認(rèn)條件。
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2023-06-05
您好,22年6月份的企業(yè)所得稅,12月29號補齊的還能算22年的稅嗎?22年 12月30號還是查不到29號交的稅,一定要準(zhǔn)確的!納稅證明可以查的出來的嗎?可以顯示是22年的稅嗎?什么時候可以查得到這個完稅證明呢
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2023-03-03
老師,我現(xiàn)在在的公司有點亂,電商公司,很多員工請款的店鋪充值款都是由公賬打給員工個人賬戶,他們再去充值,充值的這些店鋪都是沒有票來的,稅帳下都是掛的其他應(yīng)收款,這種也沒有票來的,我可以怎么做合理抹平這個賬???
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2020-04-23
我們公司實行權(quán)責(zé)發(fā)生制,廣告費有兩種模式,一種是月初計提上月的實際消耗,然后按消耗付款 另一種比較麻煩,是消耗每月大概都可以知道,然后計提,付款時不按消耗付而是按一定金額算作充值 賬務(wù)處理舉例如下:按實際的消耗計提廣告費 1.借:廣告費 106 貸:預(yù)付賬款:106 2.借:待認(rèn)證進(jìn)項 6 貸:廣告費 6 充值212元,對方按充值金額開票,賬務(wù)處理 1.借:預(yù)付賬款 212 貸:銀行存款 212 2.借 :應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 12 貸:廣告費 12 后續(xù)再對充值和實際消耗的差異做調(diào)整 3.借:廣告費 106 貸:預(yù)付賬款 106 4.借:廣告費 6 貸:待認(rèn)證進(jìn)項 6 請問老師1.您覺得第二種怎么做賬好? 2.我做的賬,實際是以收付時限做了有哪些問題呢?
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2019-07-09
增值稅進(jìn)項稅55120.67增值稅銷項稅77719.08,本月要繳納的增值稅22598.41如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
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2017-04-10
.委托D公司加工一批原材料,發(fā)出材料成本為100000元,加工費用25000元。加工過程中發(fā)生的增值稅3250元、消費稅2500元,由受托單位代收代繳。材料加工完畢并驗收入庫,準(zhǔn)備直接對外銷售。加工費用和應(yīng)交增值稅、消費稅已用銀行存款與D公司結(jié)算。 對上述業(yè)務(wù)編制會計分錄。 學(xué)堂用戶39h7kb 于 2020-06-24 17:57 發(fā)布
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2021-12-29
甲公司位于A市B縣縣城,2020年 12月應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)繳納增值稅100000元,實際繳納增值稅50000元,應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)繳納消費稅80000元,實際繳納消費稅70000元。巳知,納稅人所在地在市區(qū)的,城市維護建設(shè)稅稅率為7%;納稅人所在地在縣城的,城市維護建設(shè)稅稅率為5%。計算甲公司當(dāng)月 應(yīng)繳納城市維護建設(shè)怎么算
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2021-12-01
下列關(guān)于城建稅、教育費附加的納稅地點,說法正確的是 A 受托方(非個人)代收代繳的消費稅的附加稅,應(yīng)在委托方所在地繳納 B 受托方(個人)代收代繳的消費稅的附加稅,應(yīng)在委托方所在地繳納 C 預(yù)繳增值稅的附加稅,也應(yīng)預(yù)繳,且在預(yù)繳地繳納 D 預(yù)繳增值稅的附加稅,也應(yīng)預(yù)繳,且在機構(gòu)所在地繳納
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2021-04-24
增值稅分錄有點糊涂,本有有進(jìn)項增值,無銷項增值時如何月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
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2021-07-15
某針織廠(一般納稅人增值稅率13% ) 2020年5月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)一將自產(chǎn)的針織毛衣作為福利發(fā)放給本廠職工共發(fā)放A型毛衣400件同類產(chǎn)品每件售價¥150不含稅,制作A型毛衣成本為¥120一件成本利潤率15%;發(fā)放B形毛衣200件無同類產(chǎn)品市場售價制作B型毛衣總成本38000 元成本利潤率 10% 計算毛衣作為福利發(fā)給職工的 A、B 型毛衣的銷項稅額
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2024-12-22
老師 增值稅稅額和增值額還有增值稅 都是什么關(guān)系 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是咋回事?
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2016-09-25
結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 未交增值稅是從哪來的??未交增值稅能解釋一下嗎?
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2020-05-18
老師 商超行業(yè) 會員儲值卡充值的款項應(yīng)該怎么入賬做分錄? 消費使用儲值卡之后又怎么做分錄?
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2019-06-17
商貿(mào)公司,購進(jìn)的醫(yī)療器械,名稱為消毒柜,開具的采購發(fā)票,規(guī)格型號寫的是“L80-EP”。但是合同和對方的出庫單寫的是“LMQ.C-L80-EP”。而我們開具給下游客戶的發(fā)票,要求規(guī)格型號需要寫“ LMQ.C。 ” 供應(yīng)商說LMQ.C是大類,包含了L180-EP 請問我們可以這樣開具銷售發(fā)票嗎?但是這樣對比上下游型號并不一致呀。
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2021-11-24