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一般納稅人的增值稅納稅申報表上面期初未交稅額(多交為負(fù)數(shù))和期末未繳稅額(多交為負(fù)數(shù))是怎么計算出來的?
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2015-12-04
小規(guī)模納稅人開票的時候是不是:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 那繳稅的時候分錄是怎么樣的
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2020-10-21
@群答疑郭老師 老師,計提增值稅計算方法是不是,未交增值稅=銷一進(jìn)一進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出+留抵?
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2018-05-25
老師您好,我從開發(fā)票、收到材料發(fā)票認(rèn)證抵扣到付稅款的會計分錄:1、開發(fā)票:借:應(yīng)收賬款 10萬 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入9.2萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額0.8萬 。 2、收到材料發(fā)票付款:借:工程施工-材料費(fèi) 7.3萬 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅0.7萬,貸:銀行存款8萬。 3、認(rèn)證發(fā)票抵扣:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額0.7萬,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅0.7萬。 4、轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.1萬,貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅0.1萬。中間還有沒有錯漏的會計分錄?麻煩了??!
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2020-07-22
22年按政策一般納稅人延期繳納增值稅,7月需要繳納稅款1萬,8月留抵5000元,此時賬上未交增值貸方1萬,等9月繳納7月稅款1萬時,賬上未交增值稅借方有5000元,請問賬怎么處理?
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2023-11-19
去年10-12月未交增值稅算錯,少算300,因?yàn)槭切∫?guī)模免稅,不用交款,但減免的增值稅和附加費(fèi)一共4000多,都未做收益未交所得稅(新公司去年5月成立且盈利),現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)完畢了,有什么辦法補(bǔ)救嗎
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2020-07-23
增值稅未申報或未對比
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2022-01-07
增值稅未申報或未對比
1/270
2022-07-10
增值稅未申報或未比對
1/505
2020-07-05
增值稅未申報或未比對
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2020-07-01
增值稅未申報或未對比
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2021-11-12
小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),按季度未達(dá)到起征點(diǎn),那每月計提的增值稅期末的賬務(wù)應(yīng)該怎么做?
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2023-05-16
老師,我們公司是一般納稅人,7月份交增值稅67500,8月份交增值稅702400,9月份未知,針對這種情況交企業(yè)所得稅有沒有什么優(yōu)惠政策
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2019-09-17
企業(yè)(增值稅一般稅人)2019年10月份購銷業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)生產(chǎn)原料一批已驗(yàn)收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為23萬元、2.99萬元 2)購進(jìn)原料鋼材20噸,已驗(yàn)收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為8萬元、1.04萬元。 (3)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批淮的收購憑證上注明的價款為42萬元,稅款3.78萬元。 (4)銷售產(chǎn)品一批,取得收入142萬元(不含稅價)。增值稅稅率為13%。 (5)上期未抵扣的進(jìn)項稅額為0.5萬元。 根據(jù)上述資料,依據(jù)稅法規(guī)定,計算該企業(yè)本期應(yīng)納增值稅。
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2022-06-05
你好,我首次申報增值稅,提交檢驗(yàn)結(jié)果說未填寫怎么回事
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2020-07-14
報所得稅收入有沒有包含政府補(bǔ)貼,增值稅未交,國家補(bǔ)助
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2020-05-20
老師,未開票收入需要交增值稅,附加稅,水利基金,印花稅不?
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2019-04-13
老師,一般納稅人,上月未結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅,本月可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2016-11-04
增值稅申報表中的主表,第25行期初未交稅額是那里來的
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2021-02-01
小規(guī)模,7月,8月未開票,9月開普票87000元,需要交增值稅嗎
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2018-09-23