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老師您好,第一季度企業(yè)所得稅,盈利10000,但是去年虧20000,理論上可以彌補虧損,但是填報第一季度企業(yè)所得稅,彌補虧損沒有自動帶出來,那一列也是不能填寫的,默認是0。匯算清繳還沒申報,年度財務報表已經(jīng)申報完。彌補虧損需要匯算清繳完才可以彌補么
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2021-04-16
老師,我家要辦稅務注銷遷移,17年企業(yè)所得稅多交了499.16,不想辦退稅了,他說我的在家把表改了才可以,請問應該怎么改17年前三個季度企業(yè)所得稅表呀老師,而且因為稅務整改,之前的財務報表都沒了,在網(wǎng)上怎么補16.17.18月報的財務報表,求助啊老師
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2020-04-29
老師?12月份工資有兩個5000元工資員工更正申報個稅了,可以不反結(jié)賬么。直接在1月份憑證里調(diào)整么?是稅管員要求更改5000元的工資的。 已經(jīng)更正了個稅系統(tǒng),多了4元工資。 那12月份的賬還需要反結(jié)賬改正么。但是第四季度企業(yè)所得稅和財務報表已經(jīng)上傳了。 如果不反結(jié)賬,又怕賬實不符,有沒問題。反年度賬又麻煩而已。
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2023-03-21
你好,小型微利企業(yè)年應納稅所得額(就是利潤總額)不超過100萬,按5%交企業(yè)所得稅,假如我企業(yè)第一季度要申報企業(yè)所得稅,第一季度應稅應納稅所得額是50萬,然是后面三個季度的利潤總額還不知道,我怎么確定按哪個稅率計算所得稅呢
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2019-08-28
老師,我們單位之前沒有所得稅,11月份的時候稅務給做了所得稅的稅種,我們執(zhí)行的是民間非盈利企業(yè)制度,季度怎么提所得稅???求解?如果12月31日的數(shù)據(jù)是這個?我怎么預提所得稅
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2016-12-26
本季度要計提企業(yè)所得稅,以前年度有多繳了企業(yè)所得稅,計提的分錄應該怎么做?
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2018-10-11
2017年度虧損20萬,2018第四季度盈利30000元,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅是否要交企業(yè)所得稅?
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2019-01-10
老師,去年虧損,今年第一季度盈利,第一季度申報所得稅時彌補以前年度虧損是空白,匯算清繳還沒做;如果匯算清繳完成了,申報第二季度所得稅的時候,可以彌補以前年度虧損嗎?
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2019-04-16
老師,二季度申報企業(yè)所得稅,在填寫季初和季末資產(chǎn)總額數(shù)據(jù),需要減去一季度的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)嗎
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2019-07-06
第二季度的企業(yè)所得稅預交是跟進1-6月份的利潤總額來計算企業(yè)所得稅的,請問是不是在6月份要做一筆借所得稅費用貸應付稅費-企業(yè)所得稅的分錄呢?如果第二季度預繳了所得稅,但是到第四季度利潤是虧損的的話之前預繳的所得稅會退回來嗎?
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2020-07-06
老師個人經(jīng)營所得第一季度收入173000萬成本150000第二季度收入230000成本190000元,需要交多少個人經(jīng)營所得,和興印花稅
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2020-06-04
比如企業(yè)所得稅稅負3%,那我企業(yè)收入比如第一季度銷售收入100萬,那第一季度繳納企業(yè)所得稅稅額是不是3萬。
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2020-03-22
個體經(jīng)營戶季度繳納經(jīng)營所得稅的稅率是多少?這個季度我開了124271.87元的發(fā)票,稅務局收了372.82元的經(jīng)營所得稅,對嗎?
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2019-10-15
上個季度所得稅報錯了交了700所得稅,但我賬目利潤是負數(shù),這個季度打算累計對到賬目,那我這700怎么做賬啊
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2017-12-13
老師請問如何計算2季度預繳企業(yè)所得稅?是先按照1-6月份的金額算所得稅,然后減去1季度預繳的就行了吧?
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2022-07-01
我們建筑行業(yè),6月份合計開票收入800萬,可以我們當季度沒有取得那么多成本票,是在以后月份取得的,那第二季季度的收入過大,產(chǎn)生了季度所得稅怎么辦呀
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2021-09-22
老師,請問我公司是個體戶,一季度經(jīng)營所得所得為0,二季度個體經(jīng)營所得利潤是991000元,沒有其他專項扣除項,沒有殘疾減免,填寫申報表后,系統(tǒng)自動帶出應該繳稅270850元,這個數(shù)字是怎么計算出來的
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2021-07-10
老師,請問一下企業(yè)所得稅申報表的這個季初跟季末,季末是指一個季度的最后一個月月末的數(shù)據(jù)吧?那季初是指什么時候的數(shù)據(jù)?。?/span>
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2020-07-06
老是好!想請問下我們公司在疫情期開的發(fā)票可以享受免稅,這個月報一季度企業(yè)所得稅,不知道免稅額填在企業(yè)所得稅申報表中哪里?
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2020-04-18
9月開了發(fā)票忘了作廢,是不是企業(yè)所得稅正常交,季度報稅沒算準確,也沒有繳納企業(yè)所得稅報的虧損,下一個季度報稅10月份開的紅字發(fā)票沖減9月份作廢的,4季度沒有產(chǎn)生所得稅費用,這個作廢的發(fā)票的所得稅費用怎么交
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2021-12-30