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老師,公司收到火車票做進(jìn)項(xiàng)扣除后,報(bào)表時(shí)在增值稅申報(bào)表二中10欄次中手動(dòng)錄入嗎?
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2022-01-12
老師?能麻煩發(fā)份四川的增值稅申報(bào)表的電子版嗎?
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2023-02-14
-輛貨車把我公司的監(jiān)控設(shè)備撞損,保險(xiǎn)公司擬定賠付5000元,但需要開增值稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)賠償款的稅目編碼是什么?
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2022-06-06
老師,增值稅申報(bào)表的附表資料(三)為什么有期初余額,而且期初數(shù)是以前月份的期末數(shù)
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2023-09-13
老師,請(qǐng)問(wèn)19年做的未開票收入,金額一千萬(wàn)左右,我可以一直不開發(fā)票嗎?會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),如果開票,涉及到增值稅申報(bào)表填寫負(fù)數(shù)金額,會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注?
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2021-07-06
應(yīng)交增值稅的貸方要寫嗎
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2024-01-13
老師您好,公司賣二手車已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng),賣給法人的時(shí)候可以不開票嗎? 在增值稅申報(bào)表報(bào)未開票收入,這樣行嗎?
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2024-09-03
20xx年12月10日網(wǎng)上扣繳增值稅333.26分錄
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2023-03-30
增值稅申報(bào)表銷售額和會(huì)計(jì)賬必須一致嗎?
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2022-05-09
老師您好!請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局打開增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示,我需要怎么操作呢?這個(gè)月對(duì)方給我們開票錯(cuò)誤是紅沖兩張發(fā)票的
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2022-06-23
老板購(gòu)入奢侈品,有開增值稅發(fā)票過(guò)來(lái)??梢宰鰹閱T工福利抵損嗎
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2021-10-28
增值稅申報(bào)表手工填制銷售額,是怎么 做到的?
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2024-02-18
本月收據(jù)開了10萬(wàn),這10萬(wàn)中有2萬(wàn)開了普票,有1萬(wàn)開了專票,7萬(wàn)不要發(fā)票,另外又開了跟收據(jù)無(wú)關(guān)的普票3萬(wàn)元,增值稅申報(bào)表要怎么填?
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2022-01-25
以前年度,把3100進(jìn)項(xiàng)抵扣了,但是賬上沒(méi)有做這張票,發(fā)票也找不到了,現(xiàn)在賬上進(jìn)項(xiàng)和增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上,怎么辦
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2022-01-18
老師您好,跨區(qū)域預(yù)繳增值稅,預(yù)征率應(yīng)繳2%繳成3%了怎么辦?
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2023-12-14
咨詢你一個(gè)關(guān)于審計(jì)報(bào)告的問(wèn)題 如果要更正往年的增值稅申報(bào)表,但是往年的審計(jì)報(bào)告已出,更正報(bào)表對(duì)審計(jì)報(bào)告有影響嗎謝謝
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2024-08-01
老師好,辦公服務(wù)可以歸類到現(xiàn)代服務(wù),在開增值稅發(fā)票時(shí)候開成:現(xiàn)代服務(wù)*辦公服務(wù)費(fèi) 但嚴(yán)格按照賦碼走,其實(shí)辦公服務(wù)屬于其他企業(yè)管理服務(wù)這個(gè)收稅分類里,開出來(lái)就變成:企業(yè)管理服務(wù)*辦公服務(wù) 請(qǐng)問(wèn)著兩種是否都可作為開具內(nèi)容,哪一個(gè)更佳?
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2020-09-23
一般納稅人,增值稅分錄如下: 1、發(fā)生收入時(shí): 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 2、購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)/物料時(shí) 借:固定資產(chǎn)/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 3、轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額) 4、計(jì)提增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納稅費(fèi)時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款老師你好,這是我做分錄的情況,有錯(cuò)誤么
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2018-05-22
1、購(gòu)進(jìn)時(shí) 借:庫(kù)存商品 50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6.5 貸:銀行存款 56.5 2、銷售開票時(shí) 借:銀行存款 90.4 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)10.4 老師,本月繳納上月增值稅會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)嗎? ①計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)10.4 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6.5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3.9 ②借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3.9 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅3.9 ③繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3.9 貸:銀行存款 3.9 老師,我有點(diǎn)懵,我做的對(duì)嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么用?銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅需要這樣轉(zhuǎn)平嗎?
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2019-05-16
老師,菜場(chǎng)交增值稅嗎?應(yīng)該是增值稅吧。 稅率是多少呢?
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2016-03-28