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老師:關(guān)于期末留底增值稅遞減稅款的處理,1、若增值稅欠稅稅額大于期末留底稅額,按期末留底稅額紅字借記“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”貸記:“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”2、若增值稅欠稅稅額小于期末留底稅額,按增值稅欠稅額紅字借記:“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”貸記:“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”,這兩項(xiàng)的“貸方”需要也用紅字嗎?
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2016-03-09
甲公司廣告為增值稅一般納稅人,滿(mǎn)足增值稅加計(jì)抵減政策的條件。本年5月,取得廣告設(shè)計(jì)收入不含稅價(jià)款86萬(wàn)元,獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)收入3.18萬(wàn)元;支付設(shè)備租賃費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅為3萬(wàn)元。要求:計(jì)算甲廣告公司上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅。(取得的增值稅專(zhuān)業(yè)發(fā)票上注明的增值稅可抵減當(dāng)期應(yīng)納增值稅額)
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2020-04-12
請(qǐng)問(wèn)每月結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)和應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)按哪個(gè)數(shù)據(jù) 本月實(shí)際取得進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)1萬(wàn),但是按一定稅負(fù)繳納,實(shí)際勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)6000元,繳納增值稅4000元 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),---填本月實(shí)際取得10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),--填本月實(shí)際取勾選抵扣6000 ???????應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)--本月要交的稅 4000 計(jì)提本月應(yīng)交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),--4000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 --4000 以上的數(shù)對(duì)嗎,還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)填取得2萬(wàn)
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2023-03-15
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人根據(jù)發(fā)票確認(rèn)收入時(shí),月底借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100;次月銀行根據(jù)增值稅申報(bào)表扣稅99.99,請(qǐng)問(wèn)誤差的1分如何處理?
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2020-12-25
增值稅專(zhuān)票當(dāng)期認(rèn)證,當(dāng)期不抵,留以后有收入抵扣,怎么填增值稅申報(bào)表,應(yīng)該填哪一項(xiàng)
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2018-12-26
老師你好:增值稅普通發(fā)票2月開(kāi)票并已繳納稅款,3月份紅沖重開(kāi)增值稅專(zhuān)票了,增值稅申報(bào)表里需要怎么調(diào)整
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2022-04-08
提問(wèn)被界定為非營(yíng)業(yè)活動(dòng)是否能代開(kāi)增值稅發(fā)票。如果能開(kāi)是否需要繳納增值稅?
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2019-10-16
關(guān)于虛開(kāi)增值稅發(fā)票的衡量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的判罰標(biāo)注,在實(shí)務(wù)操作中如何注意?
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2017-04-04
虛開(kāi)增值稅發(fā)票的公司不是要繳納更多的稅嗎,對(duì)他有什么好處?
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2018-09-05
老師,虛開(kāi)增值稅發(fā)票被查了咋整
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2021-07-15
虛開(kāi)增值稅發(fā)票會(huì)計(jì)不知情,抵扣了怎么辦
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2016-04-18
空殼企業(yè)虛開(kāi)增值稅發(fā)票應(yīng)作補(bǔ)稅處理嗎
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2015-12-12
會(huì)計(jì)虛開(kāi)增值稅發(fā)票,老總有責(zé)任嗎
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2015-12-18
甲方代發(fā)農(nóng)民工工資,但是乙方?jīng)]有銀行流水,不愿意給甲方開(kāi)具發(fā)票,還說(shuō)這是違法虛開(kāi)增值稅發(fā)票,應(yīng)該怎么給對(duì)方解釋。
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2022-03-01
有一家公司讓我們虛開(kāi)增值稅發(fā)票,也對(duì)公把錢(qián)轉(zhuǎn)給我們公司,但是因?yàn)楣驹?,?duì)方的錢(qián)沒(méi)有退完給對(duì)方,這樣構(gòu)成詐騙嗎?
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2022-02-03
老師,在2018年,有一筆代開(kāi)增值稅發(fā)票,沒(méi)有見(jiàn)到發(fā)票,銀行扣了稅是4951.46,我做賬是,借,未交增值稅4951.46,貸銀行4951.46,那么,我這筆怎么計(jì)提呢
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2022-03-21
代開(kāi)增值稅發(fā)票繳款銀行卡不是本人的可以嗎?用配偶手機(jī)軟件開(kāi)的直接用了他的銀行卡繳費(fèi)
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2025-01-10
怎樣判斷一個(gè)公司,是否虛開(kāi)增值稅發(fā)票,明明是個(gè)小公司是怎樣做到年上交8000萬(wàn)的,他是怎么錚錢(qián)的
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2019-10-23
公司開(kāi)了一百萬(wàn)的運(yùn)費(fèi)增值稅發(fā)票,都是去找的油票和過(guò)關(guān)票,這樣算是虛開(kāi)增值稅發(fā)票嗎
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2017-01-05
老師問(wèn)下,2018年長(zhǎng)期待攤費(fèi)用原值如何填,是2016年原值十2017年增加值十2018年增加值嗎
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2019-05-22