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老師請(qǐng)教一個(gè)問題,按產(chǎn)品進(jìn)度開具發(fā)票,但是產(chǎn)品未發(fā)貨,這種情況能直接按開具發(fā)票確認(rèn)收入嗎?還是只能先確認(rèn)銷項(xiàng)稅 2.我們合同約定的是按進(jìn)度開票呢,這種情況也不能開票的時(shí)候確認(rèn)收入嗎 3.不確認(rèn)收入所得稅申報(bào)表和增值稅申報(bào)表就有差異了 這塊差異需要怎么處理呢?
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2023-01-29
增值稅納稅申報(bào)表 主表的第25行和第32行的邏輯關(guān)系是什么?數(shù)據(jù)怎么得來的?
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2022-02-14
增值稅納稅申報(bào)表32欄期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))是什么意思
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2022-11-22
老師,增值稅納稅申報(bào)表32項(xiàng)小于34項(xiàng),原因是1月申報(bào)是未填寫加計(jì)抵減金額,所以上月多繳稅了,那現(xiàn)在要怎么填寫才能使32=34項(xiàng)金額
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2023-04-08
老師,我司發(fā)票沖紅24年7月份發(fā)票,然后還需要去修改對(duì)應(yīng)7月份的增值稅納稅申報(bào)表嗎?還是說這個(gè)直接在本期申報(bào)里體現(xiàn)?
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2025-02-17
《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表三)》什么情況下填寫
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2022-10-10
請(qǐng)問老師,增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四) 其中期初余額包括去年的金額嗎?
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2021-04-07
老師好,公司在2023年符合“生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策”,但2024年不符合這個(gè)政策。2023年12月增值稅納稅申報(bào)表-附表--加計(jì)抵減情況期末余額中有結(jié)余,請(qǐng)問這個(gè)余額該如何處理?2024年可以繼續(xù)底抵扣2023年的結(jié)余金額嗎?
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2024-02-04
開具增值稅普通發(fā)票,內(nèi)容房屋修繕服務(wù)費(fèi),申報(bào)增值稅應(yīng)填寫哪項(xiàng)?
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2020-07-07
這個(gè)月沒有增值稅要交,增值稅,附加稅,印花稅的月報(bào)是按月零申報(bào),
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2021-05-08
老師,請(qǐng)問增值稅緩繳政策,請(qǐng)問退回的增值稅在申報(bào)表哪欄反映呢?
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2022-04-15
預(yù)估收入一定要交增值稅嗎?可以等正式開票再申報(bào)繳納增值稅嗎
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2018-06-06
老師:建筑施工企業(yè),本期銷項(xiàng)稅額是348876.3元,認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是28282.86元,上期留底稅額是400239.14元,項(xiàng)目地預(yù)交的增值稅是57614.68元,填增值稅申報(bào)表附表四建筑服務(wù)預(yù)交本期發(fā)生額填的是57614.68元,本期申報(bào)抵扣也是57614.68元,期末余額為0,結(jié)果主表本期應(yīng)納稅額為---57614.68元,提示修改附表四,請(qǐng)問老師應(yīng)該怎么修改?
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2020-01-09
您好,房產(chǎn)公司預(yù)收房款5萬元,已預(yù)繳增值稅,同時(shí)也預(yù)繳土增稅,次月我開票此房10萬元,但是剩下的5萬還沒到賬,我的增值稅申報(bào)申報(bào)10萬,土增稅也申報(bào)10萬嗎?
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2024-05-12
老師,異地項(xiàng)目預(yù)繳增值稅后,次月正常申報(bào)增值稅的時(shí)候,會(huì)不會(huì)把預(yù)繳的金額減除
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2024-03-07
這個(gè)代表增值稅已經(jīng)申報(bào)成功嗎
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2018-05-08
小規(guī)模增值稅申報(bào)日期是不是改成每個(gè)月都要申報(bào)了啊
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2016-04-11
增值稅按季申報(bào)是不是只需要在季末的時(shí)候申報(bào)?
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2018-05-10
公司年增值稅到5萬,就可以搖車牌嗎?什么時(shí)候申請(qǐng)?
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2019-01-12
增值稅已申報(bào)清卡了但是未繳款影響去前臺(tái)買票么
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2019-10-14