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老師,建筑企業(yè)一般納稅人,本月開具專3、普9、專9發(fā)票,怎么填增值稅申報(bào)表
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2019-08-23
老師,早上好!小微企業(yè)減半征收4月1號(hào)的通知,是否要更正1月和2月份的增值稅納稅申報(bào)表
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2022-04-18
稅務(wù)系統(tǒng)更新后現(xiàn)在要在哪里下載已經(jīng)申報(bào)的增值稅納稅申報(bào)表啊
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2021-05-04
老師,我們是一般納稅人。上個(gè)月來開了普通發(fā)票,然后作廢了。請(qǐng)問現(xiàn)在怎么填增值稅申報(bào)表呢?
1/2013
2019-09-05
為什么存在公司的增值稅納稅申報(bào)表上,部分欄目后,存在本月數(shù),但是本年累計(jì)沒有數(shù)字,而是一條“——”?
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2023-08-06
老師 你好 請(qǐng)問小規(guī)模填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí) 四、免稅銷售額 小微企業(yè)免稅銷售額和未達(dá)起征點(diǎn)銷售額有什么區(qū)別?什么情況下填寫這兩種銷售額呢?
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2021-05-21
小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)納增值稅比賬上多一分錢,怎么處理呀
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2017-07-04
(增值稅申報(bào)表)期末留抵稅額 =(一般納稅人)未交增值稅期末借方 是嗎?
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2020-05-09
農(nóng)民專業(yè)合作社銷售樹苗免稅,對(duì)外開的發(fā)票也是免稅,在確認(rèn)收入時(shí)是不是借:應(yīng)收賬款/銀行存款貸:經(jīng)營收入 就可以了,是不是不用考慮銷項(xiàng)稅了,然后再填增值稅申報(bào)表時(shí)是不是經(jīng)營收入是多少就填多少免稅銷售額
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2017-02-10
老師您好!我司是一般納稅人,現(xiàn)是籌建期,進(jìn)行增值稅零申報(bào)的流程是:先插稅控盤→填增值稅申報(bào)表→開票系統(tǒng)清卡嗎?
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2020-05-16
有收到專票,但是沒有收入,暫時(shí)不認(rèn)證,就放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。沒有留抵稅額,我的增值稅納稅申報(bào)表各個(gè)指標(biāo)空?qǐng)?bào)對(duì)嗎
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2022-02-08
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)) 其他8b中金額填寫的是含稅價(jià) 還是不含稅價(jià)?就是總計(jì)動(dòng)車票金額2778.5 計(jì)算抵扣金額226.99 費(fèi)用2551.51 那欄是填寫2551.51 還是2778.5?
1/2007
2020-10-15
外貿(mào)出口退稅企業(yè)確認(rèn)收入但未開發(fā)票增值稅納稅申報(bào)表對(duì)應(yīng)的數(shù)字怎么填寫?不開票對(duì)下個(gè)月的納稅申報(bào)表會(huì)產(chǎn)生什么影響嗎?
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2023-01-16
老師,23年12月份的增值稅納稅申報(bào)表在哪里查,我們稅務(wù)系統(tǒng)改了,查了很久也沒查到
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2024-05-15
老師,填增值稅申報(bào)表,貿(mào)易公司,一般納稅人。 附表二第第25欄, 期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣“是填什么數(shù)呢?比如公司4月份認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為1000,銷項(xiàng)稅才960,那么是不是1000-960=40元,這個(gè)40是填在這一欄呢。公司進(jìn)項(xiàng)有好多,但都沒有認(rèn)證,那些沒認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)需要填嗎?填在哪呢?
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2019-05-17
老師 情況是這樣的,我們是家業(yè)公司銷售農(nóng)藥肥料的,其中農(nóng)藥為免稅產(chǎn)品,已去稅務(wù)備好案,請(qǐng)教一下,現(xiàn)在我填增值稅申報(bào)表時(shí)第1列要填免稅農(nóng)藥的不含稅收入?還是只填肥料收入呢?老師
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2019-10-17
老師就是每月初要金稅盤清卡呢,清卡的時(shí)候不是要填增值稅申報(bào)表呢么,我想問一下填小微企業(yè)免稅銷售額那個(gè)數(shù)字是怎么算出來的呢?
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2020-03-22
個(gè)體工商戶 未達(dá)起征點(diǎn) 開票不含稅金額253843.57 怎么填增值稅納稅申報(bào)表?
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2021-04-02
收到勞務(wù)派遣公司開具的人力資源發(fā)票(差額征稅),填增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)表金額欄時(shí),是用稅額/稅率的金額填(就是發(fā)票上的不含稅金額-差額征稅金額),還是直接按發(fā)票上的不含稅金額填寫,此份發(fā)票是差額征稅的,謝謝
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2018-06-03
增值稅納稅申報(bào)表2欄應(yīng)稅貨物銷售額要填嗎
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2021-06-05