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老師,填增值稅申報(bào)表,貿(mào)易公司,一般納稅人。 附表二第第25欄, 期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣“是填什么數(shù)呢?比如公司4月份認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為1000,銷項(xiàng)稅才960,那么是不是1000-960=40元,這個(gè)40是填在這一欄呢。公司進(jìn)項(xiàng)有好多,但都沒有認(rèn)證,那些沒認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)需要填嗎?填在哪呢?
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2019-05-17
老師 情況是這樣的,我們是家業(yè)公司銷售農(nóng)藥肥料的,其中農(nóng)藥為免稅產(chǎn)品,已去稅務(wù)備好案,請(qǐng)教一下,現(xiàn)在我填增值稅申報(bào)表時(shí)第1列要填免稅農(nóng)藥的不含稅收入?還是只填肥料收入呢?老師
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2019-10-17
老師就是每月初要金稅盤清卡呢,清卡的時(shí)候不是要填增值稅申報(bào)表呢么,我想問一下填小微企業(yè)免稅銷售額那個(gè)數(shù)字是怎么算出來的呢?
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2020-03-22
個(gè)體工商戶 未達(dá)起征點(diǎn) 開票不含稅金額253843.57 怎么填增值稅納稅申報(bào)表?
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2021-04-02
收到勞務(wù)派遣公司開具的人力資源發(fā)票(差額征稅),填增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)表金額欄時(shí),是用稅額/稅率的金額填(就是發(fā)票上的不含稅金額-差額征稅金額),還是直接按發(fā)票上的不含稅金額填寫,此份發(fā)票是差額征稅的,謝謝
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2018-06-03
增值稅納稅申報(bào)表2欄應(yīng)稅貨物銷售額要填嗎
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2021-06-05
這個(gè)月不含稅收入是4011.1,怎么填增值稅申報(bào)表呢未達(dá)起征點(diǎn)那一欄為什么填不了呢是不是只需要填小微企業(yè)免稅那一欄就行了?
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2017-07-07
老師,我想請(qǐng)問一下,增值稅納稅申報(bào)表主表,現(xiàn)在32行期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),現(xiàn)在納稅申報(bào)表是-6萬元,34行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為正數(shù)3萬元,34行本期應(yīng)納稅額也是正數(shù)3萬元,我現(xiàn)在賬面是正數(shù)3.2萬元,我下期繳納時(shí)按照了34行3萬元繳納給了稅務(wù),我那個(gè)32行是什么意思,我其實(shí)是多繳納了吧,為什么還需要在交稅呢,我賬面數(shù)是不是應(yīng)該和34行數(shù)據(jù)一致呢
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2024-09-19
老師,上個(gè)月開的票,這個(gè)月紅沖了,上個(gè)月勾選的進(jìn)項(xiàng)是不是會(huì)成為留抵稅額?需要調(diào)整上月的增值稅納稅申報(bào)表嗎?
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2023-09-27
小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)納增值稅比賬上多一分錢,怎么處理呀
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2017-07-04
(增值稅申報(bào)表)期末留抵稅額 =(一般納稅人)未交增值稅期末借方 是嗎?
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2020-05-09
請(qǐng)問老師增值稅加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額填列到附表四中無法提取到主表中怎么辦?在主表第15行手動(dòng)填列可以嗎?
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2019-05-21
請(qǐng)問老師:國稅要求送2015年的紙質(zhì)報(bào)表,增值稅申報(bào)表、利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表、所得稅申報(bào)表,請(qǐng)問是不是每張報(bào)表上蓋個(gè)章送去就行?不需要其他的簽字吧?
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2016-08-08
上月預(yù)繳增值稅大于應(yīng)交增值稅,多預(yù)繳了1000,本月申報(bào)有稅,上月多交1000在增值稅申報(bào)表哪里體現(xiàn)呢
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2019-02-20
小規(guī)模去稅務(wù)局代開的專票作廢了稅款也交了要求退稅,需要做賬務(wù)處理嗎,報(bào)稅的時(shí)候怎么填增值稅申報(bào)表呢?
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2021-06-09
老師,這季度增值稅納稅申報(bào)表時(shí),我司開票未超過30萬。在填寫報(bào)表時(shí) 在第10行填寫 (實(shí)際銷售金額 283069.3元) 但是在19行時(shí)(提示稅額是8492.08元)因這季度稅率降為1% ,我開票稅控系統(tǒng)內(nèi)導(dǎo)出 稅額金額 為2830.7元,麻煩老師幫我指導(dǎo)一下 ,要如何填寫申報(bào)表
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2020-10-21
在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí)為什么稅控系統(tǒng)開的票不填在里面呢?
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2020-11-25
2019增值稅收入大于匯算清繳的所得稅收入,現(xiàn)在我要如何查會(huì)存在差異,增值稅收入是要查2019年12月份的增值稅納稅申報(bào)表嗎
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2020-11-27
老師我是一般納稅人商貿(mào)企業(yè) 上個(gè)月自開了收購小票35萬 我還收到一個(gè)機(jī)器的專票 一個(gè)農(nóng)機(jī)的車輛發(fā)票 這個(gè)月填增值稅申報(bào)表怎么填寫呀 頭一次報(bào)稅
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2019-11-01
老師,我們是一般納稅人。上個(gè)月來開了普通發(fā)票,然后作廢了。請(qǐng)問現(xiàn)在怎么填增值稅申報(bào)表呢?
1/2013
2019-09-05