国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

小規(guī)模納稅人如果季度銷(xiāo)售30萬(wàn)以下,免征增值稅,那附加稅免還是減半征收?什么時(shí)候是減半征收?小規(guī)模納稅人每個(gè)月要做社保申報(bào),還有什么嗎?季度是報(bào)表申報(bào),增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅申報(bào),還有什么嗎?小規(guī)模納稅人附加稅包括哪些要處理?
1/2158
2021-03-01
季度報(bào)表,是申報(bào)增值稅了就可以清卡去申領(lǐng)取發(fā)票了嗎?還是要把財(cái)務(wù)報(bào)表做了才能申領(lǐng)發(fā)票?
1/1698
2020-01-05
小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)納增值稅比賬上多一分錢(qián),怎么處理呀
6/9766
2017-07-04
(增值稅申報(bào)表)期末留抵稅額 =(一般納稅人)未交增值稅期末借方 是嗎?
1/2421
2020-05-09
農(nóng)民專業(yè)合作社銷(xiāo)售樹(shù)苗免稅,對(duì)外開(kāi)的發(fā)票也是免稅,在確認(rèn)收入時(shí)是不是借:應(yīng)收賬款/銀行存款貸:經(jīng)營(yíng)收入 就可以了,是不是不用考慮銷(xiāo)項(xiàng)稅了,然后再填增值稅申報(bào)表時(shí)是不是經(jīng)營(yíng)收入是多少就填多少免稅銷(xiāo)售額
1/887
2017-02-10
老師您好!我司是一般納稅人,現(xiàn)是籌建期,進(jìn)行增值稅零申報(bào)的流程是:先插稅控盤(pán)→填增值稅申報(bào)表→開(kāi)票系統(tǒng)清卡嗎?
1/824
2020-05-16
有收到專票,但是沒(méi)有收入,暫時(shí)不認(rèn)證,就放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。沒(méi)有留抵稅額,我的增值稅納稅申報(bào)表各個(gè)指標(biāo)空?qǐng)?bào)對(duì)嗎
2/612
2022-02-08
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)) 其他8b中金額填寫(xiě)的是含稅價(jià) 還是不含稅價(jià)?就是總計(jì)動(dòng)車(chē)票金額2778.5 計(jì)算抵扣金額226.99 費(fèi)用2551.51 那欄是填寫(xiě)2551.51 還是2778.5?
1/2007
2020-10-15
外貿(mào)出口退稅企業(yè)確認(rèn)收入但未開(kāi)發(fā)票增值稅納稅申報(bào)表對(duì)應(yīng)的數(shù)字怎么填寫(xiě)?不開(kāi)票對(duì)下個(gè)月的納稅申報(bào)表會(huì)產(chǎn)生什么影響嗎?
1/385
2023-01-16
老師,23年12月份的增值稅納稅申報(bào)表在哪里查,我們稅務(wù)系統(tǒng)改了,查了很久也沒(méi)查到
1/185
2024-05-15
老師,填增值稅申報(bào)表,貿(mào)易公司,一般納稅人。 附表二第第25欄, 期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣“是填什么數(shù)呢?比如公司4月份認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為1000,銷(xiāo)項(xiàng)稅才960,那么是不是1000-960=40元,這個(gè)40是填在這一欄呢。公司進(jìn)項(xiàng)有好多,但都沒(méi)有認(rèn)證,那些沒(méi)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)需要填嗎?填在哪呢?
1/911
2019-05-17
老師 情況是這樣的,我們是家業(yè)公司銷(xiāo)售農(nóng)藥肥料的,其中農(nóng)藥為免稅產(chǎn)品,已去稅務(wù)備好案,請(qǐng)教一下,現(xiàn)在我填增值稅申報(bào)表時(shí)第1列要填免稅農(nóng)藥的不含稅收入?還是只填肥料收入呢?老師
1/1131
2019-10-17
老師就是每月初要金稅盤(pán)清卡呢,清卡的時(shí)候不是要填增值稅申報(bào)表呢么,我想問(wèn)一下填小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額那個(gè)數(shù)字是怎么算出來(lái)的呢?
1/844
2020-03-22
個(gè)體工商戶 未達(dá)起征點(diǎn) 開(kāi)票不含稅金額253843.57 怎么填增值稅納稅申報(bào)表?
2/862
2021-04-02
收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)具的人力資源發(fā)票(差額征稅),填增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)表金額欄時(shí),是用稅額/稅率的金額填(就是發(fā)票上的不含稅金額-差額征稅金額),還是直接按發(fā)票上的不含稅金額填寫(xiě),此份發(fā)票是差額征稅的,謝謝
1/1724
2018-06-03
增值稅納稅申報(bào)表2欄應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額要填嗎
2/2239
2021-06-05
這個(gè)月不含稅收入是4011.1,怎么填增值稅申報(bào)表呢未達(dá)起征點(diǎn)那一欄為什么填不了呢是不是只需要填小微企業(yè)免稅那一欄就行了?
1/799
2017-07-07
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,增值稅納稅申報(bào)表主表,現(xiàn)在32行期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),現(xiàn)在納稅申報(bào)表是-6萬(wàn)元,34行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為正數(shù)3萬(wàn)元,34行本期應(yīng)納稅額也是正數(shù)3萬(wàn)元,我現(xiàn)在賬面是正數(shù)3.2萬(wàn)元,我下期繳納時(shí)按照了34行3萬(wàn)元繳納給了稅務(wù),我那個(gè)32行是什么意思,我其實(shí)是多繳納了吧,為什么還需要在交稅呢,我賬面數(shù)是不是應(yīng)該和34行數(shù)據(jù)一致呢
4/368
2024-09-19
老師,上個(gè)月開(kāi)的票,這個(gè)月紅沖了,上個(gè)月勾選的進(jìn)項(xiàng)是不是會(huì)成為留抵稅額?需要調(diào)整上月的增值稅納稅申報(bào)表嗎?
1/642
2023-09-27
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表,1月只開(kāi)了一張發(fā)票,是張負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報(bào)表不能填報(bào)負(fù)數(shù),那這張負(fù)數(shù)票要去大廳申報(bào)嗎
1/2675
2020-02-25