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我想咨詢一下關(guān)于食堂發(fā)票的問題, 如果是個(gè)體工商戶去代開發(fā)票,3萬以下,是不是增值稅與個(gè)稅都不需要繳納?
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2019-05-27
老師好,請(qǐng)問下:我們公司要給外部人員支付勞務(wù)費(fèi),開票金額是16711元,那個(gè)稅是不是需要我們公司幫他代繳呢?那個(gè)稅金額怎么計(jì)算呢?(當(dāng)時(shí)代開發(fā)票的時(shí)候沒有交個(gè)稅,增值稅及附加稅交了5百多)
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2019-05-07
小規(guī)模季度總收入(普票+專票+未開票收入)小于30萬,這種代開或自己開專票,是否開專票部分要交增值稅及附加稅。
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2019-04-12
增值稅一般納稅人簡(jiǎn)易征收的 這個(gè)月的資源稅申報(bào)表里面出了個(gè)增值稅小規(guī)模納稅人減免性質(zhì)代碼,能不能選擇這個(gè)代碼減免?
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2019-02-21
請(qǐng)問為購貨單位代墊運(yùn)費(fèi)的產(chǎn)生的增值稅是由賣方墊付然后向買方收回嗎?如果這樣,為什么代墊運(yùn)費(fèi)的增值稅不計(jì)入應(yīng)收賬款
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2023-03-24
計(jì)算該股票投資對(duì)2018年?duì)I業(yè)利潤額的影響,為什么要減去轉(zhuǎn)讓時(shí)的增值稅5.66萬元,那為什么買入時(shí)的增值稅0.075萬不做處理,增值稅不是價(jià)外稅對(duì)利潤沒影響嗎? 一般商品賣出時(shí),增值稅是買方交,轉(zhuǎn)讓金融商品時(shí)這個(gè)增值稅不是購買方交的嗎,所以5.66萬的增值稅是這個(gè)甲公司代收代繳的,又不要自己出錢,那為什么計(jì)算利潤總額時(shí)反而要減去??
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2019-03-28
小規(guī)模報(bào)增值稅 有發(fā)票作廢怎樣填?作廢的專票可以抵扣普票應(yīng)交的增值稅嗎?
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2017-04-14
您好老師,我單位需要支付專家培訓(xùn)費(fèi)1000元含稅,我代專家去稅務(wù)代開發(fā)票產(chǎn)生增值稅30元我個(gè)人墊付,下月需要代繳個(gè)稅40元,拋出稅后剩下930元我個(gè)人墊付給他一次結(jié)清,可發(fā)票金額是1000元我實(shí)際上支付了960元如何報(bào)銷?
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2019-12-13
2019年4號(hào)公告第八條小規(guī)模納稅人月銷售未超過10萬元的,當(dāng)期因開具增值稅專用發(fā)票已經(jīng)繳納的稅款,在增值稅專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開具紅字專用發(fā)票后,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還。如果小規(guī)模納稅人按季度申報(bào),代開增值稅專用發(fā)票當(dāng)月銷售額超過10萬,但是當(dāng)季度銷售額未超過30萬元,現(xiàn)在對(duì)代開的專用發(fā)票開具紅字發(fā)票,已經(jīng)繳納的稅款是否可以申請(qǐng)退還?
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2019-03-11
個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)這個(gè)月沒申報(bào)增值稅,可以放到下個(gè)月申報(bào)嘛?
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2023-07-23
國稅代開機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)69589應(yīng)交增值稅為多少
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2015-10-05
代銷手續(xù)費(fèi)怎么跟增值稅還有聯(lián)系,看不懂答案
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2020-05-18
請(qǐng)問老師,三代個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還是否繳納增值稅?
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2019-06-10
請(qǐng)問下買方代墊運(yùn)雜費(fèi)如果有增值稅記入哪兒
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2021-02-19
消防維護(hù)屬于增值稅的建筑服務(wù)還是現(xiàn)代服務(wù)??
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2020-08-01
母公司替子公司代墊的工資,需要繳納增值稅嗎
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2019-06-25
老師,請(qǐng)問:代扣代交增值稅,代扣代繳個(gè)稅。這兩個(gè)科目應(yīng)放在其他應(yīng)付款科目下,還是放在應(yīng)交稅費(fèi)科目下。
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2021-11-22
某商店為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年11月該商店發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)銷售小家電取得含增值稅銷售額3090元,開具了普通發(fā)票;(2)購進(jìn)一批辦公用品,支付貨款3000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額510元。(3)3月銷售辦公用品取得含稅銷售額5150元,開具了普通發(fā)票;銷售給一般納稅人電腦兩臺(tái),取得不含稅銷售額9000元,增值稅銷項(xiàng)稅額270元,由稅務(wù)所代開增值稅專用發(fā)票?!耙螅河?jì)算該商店11月份增值稅應(yīng)納稅額。 于 2020-03-30 15:39 發(fā)布
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2021-12-25
某商店為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年11月該商店發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)銷售小家電取得含增值稅銷售額3090元,開具了普通發(fā)票;(2)購進(jìn)一批辦公用品,支付貨款3000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額510元。(3)3月銷售辦公用品取得含稅銷售額5150元,開具了普通發(fā)票;銷售給一般納稅人電腦兩臺(tái),取得不含稅銷售額9000元,增值稅銷項(xiàng)稅額270元,由稅務(wù)所代開增值稅專用發(fā)票?!耙螅河?jì)算該商店11月份增值稅應(yīng)納稅額。
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2020-03-30
我單位收到一筆品牌使用費(fèi),要在10年內(nèi)計(jì)入收入,對(duì)方要發(fā)票,我單位代開發(fā)票時(shí)一次性繳納了全部的增值稅,這樣的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
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2019-12-13