老師應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(已交稅金)是不是小規(guī)模企業(yè)采用的科目
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2018-12-13
確認(rèn)了營業(yè)外收入后,需要同時確認(rèn)應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅嗎?
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2020-07-07
老師,問下年末了,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 、進項稅、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交、減免、出口退稅都有余額。要怎么作分錄結(jié)轉(zhuǎn)?。?/span>
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2022-12-30
老師 公司實際沒收入 為什么外賬要虛做一個不開票收入 然后季末做個“政府補助”借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 110.1 貸:營業(yè)外收入-政府補助110.1
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2017-11-30
老師,我想問一下,個體工商戶適用于應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎
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2020-06-30
老師,請問一下增值稅季度未超30萬元,在結(jié)轉(zhuǎn)的時候是要借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入嗎
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2020-07-11
老師新接手公司的帳,發(fā)現(xiàn)前會計填報4月份增值稅申報表時把9%稅率的銷售額填入13%了,導(dǎo)致多記增值稅實際繳納多交增值稅656的增值稅,5月做賬將多交的增值稅計入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”,我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報表填在哪里?6月份沒有進項和銷項發(fā)生,那我還能在6月調(diào)整嗎?還是需在有進項和銷項發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款?
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2019-07-13
稅控設(shè)備減免稅款分錄1.借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸管理費用這就是最后一步分錄了吧?不需要再把減免稅款轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅了吧?2.增值稅申報表有減免稅款這一欄,對嗎?
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2017-06-15
新增的一般納稅人,交納稅款時,是借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款,還是 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款??交納是應(yīng)該在哪個科目里呀????
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2018-01-25
從公司購入甲材料3000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的買價為61000元,增值稅額103
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2015-12-20
增值稅副表三服務(wù),不動產(chǎn)扣除明細是什么意思,填數(shù)的話影響增值稅金額嗎
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2019-10-21
購入一臺不需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅發(fā)票上注明的設(shè)備價款為5500000 增值
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2021-06-30
您好想問您下關(guān)于貨運代理免征增值稅,不太明白國際貨運免征增值稅這塊
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2019-07-09
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年4月出租汽車,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額50萬元;提供汽車車身廣告位,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額60萬元;出租上月新購置房屋,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額100萬元。該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)計算銷項稅額為多少
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2020-05-06
老師你好,我報稅銷售額142182.96元,交增值稅4265.49元,在報到減免增值稅額明細表時,表格自動生成的(2符合條件的小型微利企業(yè)―406.68,3其中減半征稅―406.68)是什么意思
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2017-10-08
對方銷售方增值稅專用發(fā)票丟失了,開了一張丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單,我們購買方可以留著不交給我們的主管稅務(wù)機關(guān)有沒有關(guān)系?
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2019-06-25
問下,我公司實際進項20萬,銷項2萬,為了取得增值稅完稅證明,所以認(rèn)證勾選的時候我只勾選了進項1.9萬,交了增值稅1千。月末我這個賬上要怎么處理?
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2020-10-14
老板另開了個紅木家具店,開出增值稅專用發(fā)票,個稅為什么是1.8%呢?老板問呢,他去稅務(wù)局代開了7萬多專票,交了增值稅3%,個稅1.8%,這個個稅不明白
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2017-01-17
我公司是一般納稅人,本月只有銷項,沒有進項,那么次月就要繳納這月的增值稅,請問一下本月是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅呢?
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2017-12-22
老師,好,本月公司產(chǎn)生了稅控盤280元減免增值稅的業(yè)務(wù),月末結(jié)賬時,銷項稅減進項稅后的余額計入了 應(yīng)交稅費-未交增值稅的貸方科目,那么,月末科目余額表:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅余額掛了借方280元的稅費,應(yīng)交稅費-未交增值稅了貸方掛了一個數(shù)A,那么,下月初交稅時按照A-280元的余額來交稅,請問,月末,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借方掛的280元的余額,可以嗎?但到了年底,這筆280元會一直掛賬,可以嗎,其他應(yīng)交增值稅下的三級科目都可以互轉(zhuǎn)銷除,但就這280元,如何平賬?實際案例見上傳圖片
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2019-09-16
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