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內(nèi)賬,付增值稅是借:應(yīng)交稅金-增值稅.貸:銀行存款,月未要不要結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)一直是負(fù)數(shù)的哦
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2015-10-11
老師,上年未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,今年認(rèn)證,導(dǎo)致今年少交了增值稅,會(huì)降低今年增值稅稅負(fù)率嗎?
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2020-12-12
老師,你好!執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到未交增值明細(xì)科目嗎?謝謝!
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2021-02-23
老師,一般人應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目一直借方有余額,就是之前所交的稅的,金額越來越大,怎么樣才能把它做平
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2023-03-06
進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣,每月結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄哪個(gè)對?還是都對。 借 應(yīng)交-應(yīng)交銷項(xiàng) 貸應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交 應(yīng)交-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵 然后借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交 -未交 還是 借 應(yīng)交-應(yīng)交銷項(xiàng) 貸 應(yīng)交 -轉(zhuǎn)出未交 應(yīng)交-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交 貸應(yīng)交 未交增值稅 應(yīng)交-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵扣
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2022-01-06
增值稅未申報(bào)或未比對
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2019-10-12
增值稅未申報(bào)或未比對
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2019-10-12
老師,我們公司是一般納稅人,7月份交增值稅67500,8月份交增值稅702400,9月份未知,針對這種情況交企業(yè)所得稅有沒有什么優(yōu)惠政策
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2019-09-17
增值稅未申報(bào)或未對比
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2022-01-07
增值稅未申報(bào)或未對比
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2022-07-10
增值稅未申報(bào)或未比對
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2020-07-01
增值稅未申報(bào)或未比對
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2020-07-05
增值稅未申報(bào)或未對比
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2021-11-12
每個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn),除了結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅之外,借:本年利潤 貸:費(fèi)用,借:收入 貸:本年利潤,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)之后,還要不要做借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 這一步呢?另外所得稅費(fèi)用完結(jié)轉(zhuǎn)嗎?在未分配利潤后面再結(jié)轉(zhuǎn)?
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2021-05-25
小規(guī)模,18年應(yīng)交稅額-未交增值稅沒有轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,調(diào)整分錄怎么寫?
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2019-03-28
賬上的應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅比申報(bào)表的期末留底數(shù)少 一般是什么原因
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2019-01-09
若公司含個(gè)稅個(gè)人保險(xiǎn)公積金為十萬,個(gè)稅1萬,扣個(gè)人保險(xiǎn)費(fèi)2萬,計(jì)提分錄,借,管理費(fèi)用10貨,應(yīng)交稅費(fèi)1貸,其它應(yīng)付2貨,應(yīng)付職工薪酬7還是這樣做,借,管理費(fèi)10貸,應(yīng)付職工10再做一筆,借,應(yīng)付職工3貸,應(yīng)交稅費(fèi)1貨,其它應(yīng)付2哪個(gè)正確?
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2017-05-15
一般納稅人的增值稅納稅申報(bào)表上面期初未交稅額(多交為負(fù)數(shù))和期末未繳稅額(多交為負(fù)數(shù))是怎么計(jì)算出來的?
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2015-12-04
小規(guī)模納稅人開票的時(shí)候是不是:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 那繳稅的時(shí)候分錄是怎么樣的
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2020-10-21
為什么要把預(yù)繳的增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅,另外如果一定要轉(zhuǎn)為什么不是所有的銷項(xiàng)呢
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2019-03-20