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老師6月應(yīng)交的增值稅四千多七月繳納后為什么我這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候本期未交的那一項(xiàng)還有這個(gè)數(shù)據(jù),
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2019-12-12
老師好,一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人是把一般納稅人時(shí)的應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目余額全部轉(zhuǎn)到未交增值稅中嗎?
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2019-10-21
老師,小規(guī)模納稅人季度未達(dá)到起征點(diǎn),有在國(guó)稅代開(kāi)增值稅專用發(fā)票并預(yù)交了增值稅,那地稅的附加稅也要交嗎?
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2016-10-11
進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣,每月結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄哪個(gè)對(duì)?還是都對(duì)。 借 應(yīng)交-應(yīng)交銷項(xiàng) 貸應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交 應(yīng)交-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵 然后借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交 -未交 還是 借 應(yīng)交-應(yīng)交銷項(xiàng) 貸 應(yīng)交 -轉(zhuǎn)出未交 應(yīng)交-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交 貸應(yīng)交 未交增值稅 應(yīng)交-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵扣
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2022-01-06
增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2019-10-12
增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2019-10-12
去年10-12月未交增值稅算錯(cuò),少算300,因?yàn)槭切∫?guī)模免稅,不用交款,但減免的增值稅和附加費(fèi)一共4000多,都未做收益未交所得稅(新公司去年5月成立且盈利),現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)完畢了,有什么辦法補(bǔ)救嗎
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2020-07-23
每個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn),除了結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅之外,借:本年利潤(rùn) 貸:費(fèi)用,借:收入 貸:本年利潤(rùn),這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)之后,還要不要做借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn) 這一步呢?另外所得稅費(fèi)用完結(jié)轉(zhuǎn)嗎?在未分配利潤(rùn)后面再結(jié)轉(zhuǎn)?
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2021-05-25
增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2022-01-07
增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2022-07-10
增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2020-07-01
增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2020-07-05
增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2021-11-12
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅抵扣分錄怎么做,然后我的軟件里沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目只有已交稅金這個(gè)科目要怎么做。
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2018-01-22
企業(yè)(增值稅一般稅人)2019年10月份購(gòu)銷業(yè)務(wù)如下: (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批已驗(yàn)收入庫(kù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為23萬(wàn)元、2.99萬(wàn)元 2)購(gòu)進(jìn)原料鋼材20噸,已驗(yàn)收入庫(kù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為8萬(wàn)元、1.04萬(wàn)元。 (3)直接向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批淮的收購(gòu)憑證上注明的價(jià)款為42萬(wàn)元,稅款3.78萬(wàn)元。 (4)銷售產(chǎn)品一批,取得收入142萬(wàn)元(不含稅價(jià))。增值稅稅率為13%。 (5)上期未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為0.5萬(wàn)元。 根據(jù)上述資料,依據(jù)稅法規(guī)定,計(jì)算該企業(yè)本期應(yīng)納增值稅。
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2023-06-13
老師請(qǐng)問(wèn)如圖圈出來(lái)的部分是代表我還需要交的增值稅還是說(shuō)本月未抵扣完的增值稅?
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2024-02-19
老師,我們公司是一般納稅人,7月份交增值稅67500,8月份交增值稅702400,9月份未知,針對(duì)這種情況交企業(yè)所得稅有沒(méi)有什么優(yōu)惠政策
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2019-09-17
老師你好 我余額表中未交增值稅是-14994.52 應(yīng)交稅費(fèi):-2355.82 應(yīng)交增值稅是:25601.35 資產(chǎn)負(fù)債表中:應(yīng)交稅費(fèi)是:12638.70 差額出現(xiàn)在:其他流動(dòng)資產(chǎn):14992.52,是怎么回事呢
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2019-10-29
如預(yù)收房款110萬(wàn)元,開(kāi)具預(yù)收款發(fā)票110萬(wàn)元,做分錄: 借 銀行存款110萬(wàn) 貸 預(yù)收賬款100萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 7萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)交增值稅 3萬(wàn)
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2019-01-16
計(jì)提稅費(fèi)時(shí),是這樣的分錄,繳納時(shí)是:借:應(yīng)交稅費(fèi)(未交)貸:銀存那最后借方的應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目不用轉(zhuǎn)銷掉嗎
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2018-11-02