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應(yīng)交增值稅余額4889.61 未繳增值稅余額是3769.29 財(cái)務(wù)總監(jiān)說不對,不可能有余額,老師, 應(yīng)該怎么改?
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2020-04-12
老師,上年未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,今年認(rèn)證,導(dǎo)致今年少交了增值稅,會強(qiáng)低今年增值稅稅負(fù)率嗎?
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2020-12-12
老師請問,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是每個(gè)月需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,還是一直在借方余額累計(jì)起???
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2019-07-12
小規(guī)模納稅人做應(yīng)收賬款時(shí),會計(jì)分錄: 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi),在應(yīng)交稅費(fèi)的二級科目是些未交增值稅還是寫應(yīng)交增值稅?
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2017-03-30
老師,您好。我收到專用發(fā)票,當(dāng)月未認(rèn)證。做賬時(shí)應(yīng)該做應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)賬稅額),還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)賬稅額)?
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2019-12-06
企業(yè)(增值稅一般稅人)2019年10月份購銷業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)生產(chǎn)原料一批已驗(yàn)收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為23萬元、2.99萬元 2)購進(jìn)原料鋼材20噸,已驗(yàn)收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為8萬元、1.04萬元。 (3)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批淮的收購憑證上注明的價(jià)款為42萬元,稅款3.78萬元。 (4)銷售產(chǎn)品一批,取得收入142萬元(不含稅價(jià))。增值稅稅率為13%。 (5)上期未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為0.5萬元。 根據(jù)上述資料,依據(jù)稅法規(guī)定,計(jì)算該企業(yè)本期應(yīng)納增值稅。
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2023-06-13
把步驟發(fā)個(gè)我 某小規(guī)模納稅人1-3月銷售給某商場-批貨物加稅合計(jì)50000元購入原材料時(shí),取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款10000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1600元;當(dāng)月將其公司廠房出租給租客使用,根據(jù)合同- -次性付清1-3月租金30000元,請計(jì)算當(dāng)季該小規(guī)模納稅人立交増値稅稅額。
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2018-08-16
房地產(chǎn)企業(yè)銷售已完工未進(jìn)行土增清算的房產(chǎn),現(xiàn)不用預(yù)交增值稅了,本月抵減后也不用交增值稅,土地增值稅預(yù)征為(預(yù)收款-應(yīng)預(yù)交的增值稅)*預(yù)征率。如果本月收款50萬元,應(yīng)預(yù)征的士地增值稅為(50萬-0)*0.015的結(jié)果嗎?謝謝!
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2022-04-07
老師您好 應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅沖銷應(yīng)交增值稅的分錄? 預(yù)交時(shí): 借:應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 沖銷預(yù)交增值稅的分錄的借方寫什么?
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2019-01-31
《4》、甲公司2014年5月份應(yīng)交增值稅額為( )萬元。 A、3.93 B、7.93 C、4.03 D、 1.33《5》、甲公司5月份應(yīng)交未交的增值稅額為( )萬元 A、0.03 B、5.93。 C、1.53 D、-1.17
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2022-04-15
老師,小規(guī)模納稅人季度未達(dá)到起征點(diǎn),有在國稅代開增值稅專用發(fā)票并預(yù)交了增值稅,那地稅的附加稅也要交嗎?
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2016-10-11
增值稅未申報(bào)或未比對
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2019-10-12
增值稅未申報(bào)或未比對
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2019-10-12
@群答疑郭老師 老師,計(jì)提增值稅計(jì)算方法是不是,未交增值稅=銷一進(jìn)一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+留抵?
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2018-05-25
若公司含個(gè)稅個(gè)人保險(xiǎn)公積金為十萬,個(gè)稅1萬,扣個(gè)人保險(xiǎn)費(fèi)2萬,計(jì)提分錄,借,管理費(fèi)用10貨,應(yīng)交稅費(fèi)1貸,其它應(yīng)付2貨,應(yīng)付職工薪酬7還是這樣做,借,管理費(fèi)10貸,應(yīng)付職工10再做一筆,借,應(yīng)付職工3貸,應(yīng)交稅費(fèi)1貨,其它應(yīng)付2哪個(gè)正確?
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2017-05-15
老師你好 我余額表中未交增值稅是-14994.52 應(yīng)交稅費(fèi):-2355.82 應(yīng)交增值稅是:25601.35 資產(chǎn)負(fù)債表中:應(yīng)交稅費(fèi)是:12638.70 差額出現(xiàn)在:其他流動(dòng)資產(chǎn):14992.52,是怎么回事呢
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2019-10-29
如預(yù)收房款110萬元,開具預(yù)收款發(fā)票110萬元,做分錄: 借 銀行存款110萬 貸 預(yù)收賬款100萬 應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 7萬 應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)交增值稅 3萬
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2019-01-16
老師請問如圖圈出來的部分是代表我還需要交的增值稅還是說本月未抵扣完的增值稅?
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2024-02-19
每個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn),除了結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅之外,借:本年利潤 貸:費(fèi)用,借:收入 貸:本年利潤,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)之后,還要不要做借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 這一步呢?另外所得稅費(fèi)用完結(jié)轉(zhuǎn)嗎?在未分配利潤后面再結(jié)轉(zhuǎn)?
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2021-05-25
22年按政策一般納稅人延期繳納增值稅,7月需要繳納稅款1萬,8月留抵5000元,此時(shí)賬上未交增值貸方1萬,等9月繳納7月稅款1萬時(shí),賬上未交增值稅借方有5000元,請問賬怎么處理?
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2023-11-19