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第四季度的所得稅需要繳納500.但累計(jì)所得額虧損不用繳納所得稅,那我申報(bào)第四季度的時(shí)候稅款還需要繳納嗎?
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2017-01-12
老師!我們是小規(guī)模建筑行業(yè),核定的應(yīng)稅所得率是10%,假如本季度總開票不含稅金額是100萬,那么我們這個(gè)季度該繳納的企業(yè)所得稅是多少呢?
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2020-07-08
請(qǐng)問外企有什麼稅率優(yōu)惠
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2019-12-31
老師,企業(yè)所得稅季報(bào),表頭是本年累計(jì)金額,填整年的數(shù)據(jù)還是本季度的數(shù)據(jù)啊
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2020-01-12
現(xiàn)在的企業(yè)所得稅不是季度預(yù)交了嗎?比如9月份盈利了,填第三行利潤(rùn)總額1000,第八行彌補(bǔ)以前年度虧損額自動(dòng)跳出來1000.抵銷了。季度不預(yù)交企業(yè)所得稅?什么時(shí)候開始這樣的?
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2020-01-11
下個(gè)季度季報(bào)企業(yè)所得稅,沒得成本發(fā)票,稅務(wù)報(bào)的可以跟實(shí)際的不一樣嗎?還是先暫估個(gè)成本
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2017-03-17
高新技術(shù)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳時(shí)必須按照優(yōu)惠后的稅率填報(bào)嗎?應(yīng)該怎么填高新技術(shù)企業(yè)的所得稅呢?
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2019-03-26
企業(yè)賺錢后每個(gè)季度都要企業(yè)所得稅,請(qǐng)問利潤(rùn)分配是股東拿到賺到的錢,還需要交納個(gè)人所得稅嗎?
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2019-11-07
一個(gè)季度繳納的所得稅稅負(fù)是繳納的所得稅除最后一個(gè)月的收入還是當(dāng)個(gè)季度的收入?
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2019-10-15
第四季度預(yù)繳所得稅小微企業(yè)減免所得稅金額和匯算清繳小微企業(yè)減免所得稅額相差了1分錢 現(xiàn)在要補(bǔ)交所得稅1分錢 1分錢會(huì)減免嗎
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2022-03-24
老師,我本季所得稅計(jì)提與實(shí)繳有出入,因上季度有虧損,怎么做賬務(wù)處理
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2016-10-17
15年全年所得額240萬16年每季度按4分之一預(yù)繳納企業(yè)所得稅,16年稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)300萬,全年發(fā)生應(yīng)酬10萬,未超過扣除限額,10年每個(gè)季度預(yù)料多少企業(yè)所得稅?年終會(huì)算清繳補(bǔ)多少
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2016-06-23
第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)納稅所得額76萬,應(yīng)是要享受到小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,卻在填報(bào)第四季度時(shí)未勾選。造成多繳納了9萬,稅款已經(jīng)入庫,這要怎么處理,可以改的過來嗎
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2019-01-31
上一年度虧損三萬,如果2019年第一季度開票9萬,成本2萬,那2019年第一季度所得稅怎么交,小規(guī)模納稅人,小微企業(yè)
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2019-01-08
企業(yè)所得稅年度申報(bào)表中的103資產(chǎn)總額(填寫平均值),是四個(gè)季度的資產(chǎn)的平均數(shù)?還是最后一個(gè)季度的年末資產(chǎn)?
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2021-04-20
請(qǐng)問老師!一季度虧損2萬元,所得稅不用交,二季度盈利3萬元,所得稅是按3萬元交,還是按兩個(gè)季度共計(jì)盈利1萬元交
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2020-06-08
老師,我在202001年月申報(bào)2019年第四季度企業(yè)所得稅時(shí)把利潤(rùn)總額的數(shù)填寫成了凈利潤(rùn)的數(shù),有7000元的所得稅費(fèi)用,老師我想在這個(gè)一季度用以前年度損益調(diào)整調(diào)整過來,還是匯算清繳的時(shí)候再調(diào)整么
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2020-04-10
為什么申報(bào)一季度企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損欄是灰色的,要如何操作才能填數(shù)據(jù)?
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2022-04-08
老師,在19年申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),我忘記計(jì)提了,在20年1月費(fèi)才補(bǔ)提,通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,調(diào)整了,現(xiàn)在匯算清繳,需要申報(bào)2019年全年的財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問老師,這個(gè)報(bào)表是按照我漏提的報(bào)表申報(bào)?還是按照現(xiàn)在調(diào)整后的報(bào)表申報(bào)呢?第四季度的報(bào)表我已經(jīng)按照漏提的所得稅申報(bào)了
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2020-04-10
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我第四季度的所得稅季度預(yù)繳報(bào)表錯(cuò)了。...司18年底是虧損企業(yè),更改后的報(bào)表不需要繳納所得稅,像這種情況要怎么處理?是到柜臺(tái)更改企業(yè)所得稅報(bào)表還是等匯算清繳后再調(diào)?
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2019-03-21