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在填小規(guī)模增值稅申報(bào)表,代開專票一欄填不進(jìn)去,說未達(dá)起征點(diǎn),這個(gè)要怎么填啊
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2019-01-14
老師。小規(guī)模的480稅盤費(fèi)能抵扣增值稅額嗎?這月代開百分之三的銷售發(fā)票,稅額1000
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2019-06-21
小規(guī)模納稅人銷售貨物、應(yīng)稅服務(wù)或應(yīng)稅行為時(shí),按照不含稅的銷售額和規(guī)定的增值稅征收率計(jì)算應(yīng)交納的增值稅,一般情況下,不得開具增值稅專用發(fā)票,但可以通過稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票,選項(xiàng)B錯(cuò)誤。 不是說小規(guī)模納稅人可以自行開專用發(fā)票嗎?
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2020-02-10
收到的境外合作客戶支付的代理服務(wù)費(fèi)怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表
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2024-06-13
某建材商店為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年3月銷售給某大型建材公司建材一批,收取全部現(xiàn)金為131200元,稅務(wù)機(jī)關(guān)代開專用發(fā)票;當(dāng)月貨物購進(jìn)時(shí)取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額為1 000元,已知增值稅稅率為13%,征收率為3%,則該建材商店本月應(yīng)納增值稅稅額為多少?
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2020-05-26
甲公司與乙公司均為增值稅一股納稅人。2022年6月1日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷合同,甲公司委托乙公司銷售 W 商品2000件,W 商品當(dāng)日發(fā)出,每件成本為70元。 合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對(duì)外銷售,甲公司按不含增值稅的銷售價(jià)格的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。除非這些商品在乙公司存放期間內(nèi)由于乙公司的責(zé)任發(fā)生段損或丟失,否則在 W 商品對(duì)外銷售之前,乙公司沒有義務(wù)向甲公司支付貨款。乙公司不承擔(dān)包銷責(zé)任,沒有售出的 W 南品須退回給甲公司,同時(shí),甲公司也有權(quán)要求收回 W 南品或?qū)⑵滗N售 給其他的客戶。 2022年6月乙公司實(shí)際對(duì)外銷售1000件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為 100000元,增值稅稅額為13000元。2022年6月30日,甲公司收到乙公司開具的代銷消單和代銷手續(xù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票(增值稅稅率為6%),以及扣除代銷手續(xù)恐后的貨款: 公司開具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票。 甲公司是委托方,乙公司是受托方,從乙公司的角度做分錄
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2023-12-27
老師好,我想問一下,代扣代繳的增值稅需要怎么申報(bào)?能在網(wǎng)上直接申報(bào)嗎?
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2022-05-12
打款給代理公司幫忙代付關(guān)說和增值稅,應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收啊
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2018-07-16
境外匯款代扣代繳增值稅、城建稅、教育附加、地方教育附加如何做會(huì)計(jì)分錄?
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2019-12-30
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的代課費(fèi)也應(yīng)該計(jì)入增值稅嗎?代課費(fèi)應(yīng)該計(jì)入勞務(wù)報(bào)酬納稅嗎?
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2019-11-05
支付境外委托研發(fā)費(fèi)用是否需要代收代繳增值稅,如果需要應(yīng)該如何申報(bào)?
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2018-12-28
小規(guī)模企業(yè)向境外付款時(shí),代扣代繳的源泉扣稅--增值稅。需要交納附加稅嗎?
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2018-03-28
企業(yè)收到的代扣代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi),需要交什么稅?增值稅?企業(yè)所得稅?
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2018-08-29
我支付給國(guó)外授權(quán)費(fèi),我們代扣代繳增值稅,和企業(yè)所得稅,附加稅有減免嗎?
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2022-12-05
是小規(guī)模服業(yè),季報(bào)增值 稅,這個(gè)季度沒有自開票,代稅局代開的咨詢費(fèi)發(fā)票不含 稅銷售額22815.54,這個(gè)怎么填啊,怎么跟課不講的不一樣中
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2017-04-11
小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局代開了增值稅專用發(fā)票之后稅款已經(jīng)繳納,但是后來代開的發(fā)票作廢了,稅款已經(jīng)扣了,應(yīng)該怎么進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理
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2017-05-05
增值稅專票跟增值稅普票有什么區(qū)別,我們公司沒有增值稅專票,對(duì)方一定要增值稅專票,還說開增值稅普票過不了,專票與普票的區(qū)別是什么呢?為什么對(duì)方一定要專票呢?
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2017-09-19
2019年4號(hào)公告第八條小規(guī)模納稅人月銷售未超過10萬元的,當(dāng)期因開具增值稅專用發(fā)票已經(jīng)繳納的稅款,在增值稅專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開具紅字專用發(fā)票后,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還。如果小規(guī)模納稅人按季度申報(bào),代開增值稅專用發(fā)票當(dāng)月銷售額超過10萬,但是當(dāng)季度銷售額未超過30萬元,現(xiàn)在對(duì)代開的專用發(fā)票開具紅字發(fā)票,已經(jīng)繳納的稅款是否可以申請(qǐng)退還?
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2019-03-11
普通增值稅發(fā)票和增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-29
增值稅發(fā)票和普通增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-27