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年底預(yù)估納稅調(diào)整與遞延所得稅,減值準(zhǔn)備金屬于暫時(shí)性差異,計(jì)提遞延所得稅已經(jīng)體現(xiàn),在預(yù)估納稅調(diào)整是是否需要進(jìn)行調(diào)增調(diào)減,預(yù)估納稅調(diào)整分錄
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2022-01-01
請問老師:在企業(yè)會計(jì)制度核算中,第一年按虧損額提了遞延所得稅資產(chǎn),第二年盈利4萬多,未沖回遞延所得稅資產(chǎn),第三年可以調(diào)整嗎?會計(jì)分錄?
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2022-03-07
請教老師,在什么情況下可以延遲確認(rèn)收入?比如8月初收到一筆分成款,按正常使9月申報(bào),但由于某些原因,老板想延期申報(bào)這筆收入,該如何操作?
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2022-09-02
問下老師,股份支付確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用 資本公積 , 這種情況下是屬于永久性還是暫時(shí)性差異認(rèn)定,屬于可抵扣嗎
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2021-07-06
公司應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收,會提壞賬準(zhǔn)備,根據(jù)本期計(jì)提的壞賬做遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅資產(chǎn),所涉及的所得稅費(fèi)用,影響所得稅的繳納額嗎?
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2018-07-08
您好!新租賃準(zhǔn)則下,原租期15年,目前已經(jīng)租賃5年,新簽補(bǔ)充合同將在原合同到期后免費(fèi)延期1年,賬務(wù)處理時(shí),是否按延期后的租期重新分配租金?
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2023-09-12
老師,問一下 根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局 關(guān)于明確生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2019年第87號),自2019年10月1日至2021年12月31日,允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)15%,抵減應(yīng)納稅額,本公告所稱生活性服務(wù)業(yè)納稅人,是指提供生活服務(wù)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。生活服務(wù)的具體范圍按照《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》(財(cái)稅〔2016〕36號印發(fā))執(zhí)行。如果您符合上述政策規(guī)定,可以通過填寫《適用15%加計(jì)抵減政策的聲明》,來確認(rèn)適用加計(jì)抵減政策 我們是酒類專賣店付不付合這個(gè)要求
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2021-07-06
公司是交通局下屬企業(yè),原名運(yùn)輸公司,屬于嚴(yán)重虧損企業(yè),有十多年沒有業(yè)務(wù),只是每年驗(yàn)營業(yè)執(zhí)照,沒有稅務(wù)登記,也沒有報(bào)過稅,現(xiàn)在因需要,局里想用這個(gè)執(zhí)照改一下名字,增加了出租客運(yùn)安全監(jiān)管業(yè)務(wù),車載廣告業(yè)務(wù),縣里用財(cái)政撥款,交通局通過政府采購夠勁一批車輛監(jiān)控設(shè)備,縣里對應(yīng)撥款對象是交通局,可是設(shè)備要由交通局劃撥到公司,現(xiàn)在設(shè)備已經(jīng)安裝到出租車和公交車上,請問我們需要走什么財(cái)務(wù)手續(xù)?具體分錄怎么做?這樣固定資產(chǎn)是不是公司不用提提折舊???
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2017-06-19
稅務(wù)總局溫馨提示:個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除政策、操作指引和申請表,您可到稅務(wù)總局和各省稅務(wù)局網(wǎng)站查詢并下載??傻剿趩挝惶峤恍畔⑥k理扣除,也可于2019年1月1日后通過手機(jī)APP“個(gè)人所得稅”或登錄各省電子稅務(wù)局填報(bào)信息給所在單位辦理扣除。如您,在領(lǐng)取2019年1月工資前因種種原因未及時(shí)申報(bào)扣除信息,可在以后月份向所在單位提交,稅務(wù)部門會予追補(bǔ)扣除。如有疑問,請撥打各省稅務(wù)局12366納稅服務(wù)熱線或到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)咨詢。以上是什么意思,有新政策嗎?
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2018-12-29
我知道形成可抵扣差異不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),我想知道為什么 這題形成可抵扣差異450 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)112.5 為什么不能確認(rèn)呢 這個(gè)112.5的分錄怎么寫 借:遞延所得稅資產(chǎn)112.5 貸:所得稅費(fèi)用 112.5 借:無形資產(chǎn) 貸:研發(fā)支出-資本化支出 1594359068424
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2020-07-14
專題9的第3問,問題1,調(diào)減的收入190,為什么不是去調(diào)減應(yīng)交所得稅科目190*0.25,而是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn),問題2,之前因?yàn)轭A(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)40,第二年發(fā)現(xiàn)不能確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債,那么是不是要把預(yù)計(jì)負(fù)債產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)40反沖?
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2021-05-08
遞延收益,如果采用凈額法 假如補(bǔ)助5萬買固定資產(chǎn),我做的一下分錄對么,借 銀行 5 貸 遞延 5 買來固資后 借固資 貸 銀行 借 遞延,貸 固資 以后每月折舊 借 費(fèi)用 貸折舊 ,這樣如果對,這樣假如賬上只有這一個(gè)固定資產(chǎn),那報(bào)表會不會出負(fù)數(shù),固定資產(chǎn)項(xiàng)目?
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2021-11-15
你好,請問20年運(yùn)輸行業(yè)、餐飲、酒店行業(yè)開增值稅普票免稅政策是否延長到21年1-3月??換句話說,我是做酒店行業(yè)的,21年1-3月有開專票有開普票超三十萬了,是不是只需要交專票這部分的稅額??
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2021-04-09
老師晚上好!我公司是小規(guī)模納稅人,2018年收到政府部門撥付的項(xiàng)目試點(diǎn)專項(xiàng)資金30萬元,記入遞延收益科目,現(xiàn)在通過了結(jié)題驗(yàn)收確認(rèn),可以將這筆資金轉(zhuǎn)為收入了,請問老師我是直接轉(zhuǎn)其他收益嗎?
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2021-01-18
老師,你好!稅務(wù)說我公司符合增值稅加計(jì)抵減政策,讓修改了增值稅報(bào)表,但我公司還有很多留底稅。那加急抵減的增值稅怎么做會計(jì)處理核實(shí)?可以這樣做嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減 貸:遞延收益
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2021-11-25
老師,你好,我想問下,我們是國企,政府有發(fā)文讓我們給租戶免半年租金,有些已經(jīng)交了租金,需要退,有些不要求退,就順延半年,有些還沒有交租金,我們已經(jīng)怎么處帳呢? 是先收了租金,才收到文件免租
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2022-12-12
并入銷售額的延期付款付息購方能一次性稅前扣除嗎
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2015-10-09
老師,我是江蘇省的請問中級延考的準(zhǔn)考證怎么不能打
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2021-11-10
老師,因延遲申報(bào)罰款了100元,這個(gè)是不是不能稅前扣除?
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2020-05-07
老師,請問所得稅延遲交,季末要提所得稅費(fèi)用,做分錄嗎?
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2020-07-04