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納稅申報(bào)表上的增值稅進(jìn)項(xiàng)是55份,在已做憑證里面記載進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13份。這是怎么回事?
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2017-06-07
請(qǐng)問,結(jié)轉(zhuǎn)后的增值稅,賬上比電子稅局的納稅申報(bào)表留抵?jǐn)?shù)少1分錢怎么辦?還是5月份少的,還需要調(diào)嗎?
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2020-01-13
四月份開出發(fā)票1080元,但稅率應(yīng)該是9%,誤開10%,五月申報(bào)時(shí)納稅申報(bào)表里取消了10%那一欄,沒辦法就按9%的稅率強(qiáng)行申報(bào)了增值稅,請(qǐng)問我做賬的時(shí)候是按發(fā)票10%計(jì)算收入,還是按9%計(jì)算收入
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2019-07-10
增值稅的納稅申報(bào)表,剪頭里的數(shù)為啥跟左邊的不一樣呀?
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2021-09-11
老師您好,就是我單位是房地產(chǎn)企業(yè)稅都扣了,如上這些,我們有預(yù)繳增值稅所以城建稅這些都是有繳的,但是增值稅申報(bào)表是0申報(bào),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅附表二有個(gè)不含稅金額多了幾塊錢,稅額填的都是對(duì)的,這個(gè)我應(yīng)該怎么處理比較合適 ?
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2020-04-23
小規(guī)模納稅人申報(bào)時(shí)為什么沒有增值稅申報(bào)表?是季度申報(bào)嗎?
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2018-12-14
老師小規(guī)模那是人在填寫增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候,是不是繳納的增值稅就是全部的收入里邊3%那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目的金額,給國(guó)家繳納增值稅呢?沒有抵扣
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2016-01-19
老師,賬面上的應(yīng)交增值稅和增值稅納稅申報(bào)表的留底余額不同,怎么調(diào)整啊。不能按照去找以前的錯(cuò)誤。因?yàn)榻ㄙ~的時(shí)候就沒有考慮期初增值稅余額
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2020-03-29
你好,請(qǐng)問一下,房地產(chǎn)新項(xiàng)目預(yù)繳增值稅后,增值稅申報(bào)表如何填報(bào)?
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2019-12-10
小規(guī)模季度不超過30萬(wàn),增值稅免征,增值稅減免稅申報(bào)表怎么填寫
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2019-04-08
你好,請(qǐng)問這個(gè)增值稅納稅申報(bào)表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)怎么填?
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2020-01-13
老師,請(qǐng)問增值稅緩繳政策,請(qǐng)問退回的增值稅在申報(bào)表哪欄反映呢?
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2022-04-15
請(qǐng)問老師:國(guó)稅要求送2015年的紙質(zhì)報(bào)表,增值稅申報(bào)表、利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表、所得稅申報(bào)表,請(qǐng)問是不是每張報(bào)表上蓋個(gè)章送去就行?不需要其他的簽字吧?
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2016-08-08
比如,2022年1月開發(fā)票繳納增值稅,2022年5月和6月確認(rèn)收入,那么確認(rèn)收入時(shí),增值稅申報(bào)表需要再次申報(bào)嗎,還是需要申報(bào)負(fù)數(shù)
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2022-03-25
老師,我們3月份是增值稅免稅的,然后3月份多開了發(fā)票,如果4月份沖掉,那我能不能在增值稅申報(bào)表的時(shí)候,現(xiàn)在就在未開票收入欄里填上負(fù)數(shù),然后這個(gè)月把發(fā)票沖掉呢
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2021-04-15
公司會(huì)發(fā)出一些樣品給客戶使用。 1.樣品需要繳納增值稅,即視同銷售,會(huì)計(jì)賬務(wù)中是否需要列明樣品收入? 2.樣品視同銷售在國(guó)稅增值稅申報(bào)表中,收入是否含樣品收入?
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2022-07-12
8月剛成立的小規(guī)模企業(yè),9月含稅收入含稅收入3000(不含稅收入2912.62 ) 填增值稅申報(bào)表附列資料的時(shí)候填在哪里
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2018-10-19
?老師 我1月份 開發(fā)票數(shù)是600萬(wàn) 但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就只有200萬(wàn)(專票+普票) 按照完工百分比確認(rèn)的收入是220萬(wàn) 那我增值稅納稅申報(bào)表表一的 銷售額是填寫哪個(gè)數(shù)據(jù)啊
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2022-02-11
公司一年內(nèi)的銷售發(fā)票明細(xì)能不能發(fā)給意向客戶看?一般是不是增值稅納稅申報(bào)表就可以,不過要這個(gè)的客戶看的很少,不清楚年銷售發(fā)票能不能發(fā)?
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2023-03-13
請(qǐng)問老師,我上個(gè)月申請(qǐng)的2020年的出口退稅已經(jīng)審批完成了,這個(gè)月填增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?
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2021-06-10