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兩人合伙,這個月毛利潤13712。個人墊付其他費用605加油費750加保養(yǎng)200加停車費1320,個人支付3500,每個月工資1750一個月能拿多少錢回
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2019-02-01
老師,廣告公司一個月開了7000的加油票,我可以一次性入賬么,公司名字沒有車,我能不能去 借:管理費用-車輛使用費 貸:應付職工職工薪酬-職工福利費 這樣做報個稅的時候這部分需要加進去么。
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2023-03-24
甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月撥付原材料60000元,委托外單位配套加工,以轉賬支票支付加工 ,取得受托方開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明加工費20000元增值稅稅額2600元材料加工完畢按實際成本驗收入庫。甲公司本年5月對取得的增值稅專用發(fā)票進行了認證。對甲公司上述業(yè)務進行賬務
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2022-03-31
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工材料一批屬于應稅消費品,原材料成本為兩萬元支付,加工費為7000元不含增值稅,消費稅稅率10%,材料加工完成后并已驗收入庫,將直接用于銷售,售價不高于受托方計稅價格,雙方均為增值稅一般納稅人,企業(yè)適用的增值稅稅率為13%折,委托加工物資收回后入賬價值是多少
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2022-03-01
15日,收回之前委托乙公司加工的N半成品一批,委托加工時發(fā)出原材料的實際成本為 15萬元;加工過程中支付加工費2萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.26 萬元;裝卸費0.8萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.048萬元:受托方代 收代繳消費稅4.5萬元。甲公司收回該委托加工物資后準備維續(xù)加工生產應稅消費品,該批 N半成品的計劃成本為20萬元。 想問一下這樣的分錄怎么做啊
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2023-10-07
"15日,收回之前委托乙公司加工的N半成品一批,委托加工時發(fā)出原材料的實際成本為 15萬元;加工過程中支付加工費2萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.26 萬元;裝卸費0.8萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.048萬元:受托方代 收代繳消費稅4.5萬元。甲公司收回該委托加工物資后準備維續(xù)加工生產應稅消費品,該批 N半成品的計劃成本為20萬元。 想問一下這樣的分錄怎么做啊 那金額是怎么計算的啊"
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2023-03-16
老師 我問一下我們屬于建筑業(yè)的 但是他有一加工廠 找個賬怎么做啊 加工廠的東西直接供給項目上的 他們把加工廠的費用全部分攤到各個項目,還有就是我們進的材料都直接有購買方給的銷售清單 公司也沒有設庫存 我是直接全部工程施工嗎 不用分原材料什么的嗎??
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2016-06-02
為什么不是資產加費用等于負債加所有者權益加收入減利潤 而是資產加費用等于負債加所有者權益加收入
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2019-04-16
公司每月有四五十個訂單,生產禮盒的,有的來料加工,有的根據樣品加工,加工工藝各不相同,要核算成本具體怎么操作
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2021-02-23
老師,員工工資7000,專項附加扣除2000,我計提工資的時候,直接借管理費用7000,貸應付職工薪酬7000就可以了是嗎
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2022-03-10
我們公司有些材料是實際上不需要外加工的,,但公司注冊時時需要外加工的,這怎么弄委托加工的發(fā)票
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2017-04-25
一個加工企業(yè),他加工的零件銷售出去如果是主營業(yè)務收入,那他提供的加工勞務屬于主營業(yè)務收入嗎?
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2018-08-15
16年3月買了2臺加工設備用年限法計提折舊,我現在可以用年數總和法加速折舊嗎?如果能,我應該怎么做,請老師詳細點,謝謝
1/1839
2016-05-14
請問我們是商貿型一般納稅人企業(yè),買了原材料半成品之后在老板的另外一家公司加工成成品出售,因為是老板的另外一家公司所以并沒有收取加工費,也沒有加工費增值稅專用發(fā)票,只有原材料的增值稅專用發(fā)票??梢灾苯拥挚劬涂梢詥??
1/832
2020-05-25
委托加工企業(yè),上個月銷售發(fā)發(fā)票大于庫存數原材料暫估了,接下來怎么分錄到庫存呢加工費這兒怎么做呢
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2017-05-11
我把一些黃金給加工工廠加工,因為有些黃金有磅差,所以加工收回來的黃金和給出去的黃金有差額,要怎么做分錄呢
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2017-10-11
你好,我自己買部分材料去外面加工廠加工包包,例如拉鏈,大部分是加工廠出的,我購進材料和發(fā)給工廠,分錄怎樣做啊
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2023-03-13
M工廠委托A木器廠加工產品包裝用木箱,發(fā)出材料32 000元,支付加工費7 200元和增值稅額936元。支付給承運部門的往返含稅運雜費872元。計算M工廠應負擔的增值稅額。
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2020-10-08
本月應付職工工資 借方應該記減少 貸方記增加 所以借方應該是應付職工薪酬 工資 貸方生產成本 制造費用管理費用等 為什么這樣不對
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2019-06-26
高新技術企業(yè)研發(fā)費用加計扣除減免稅額=加計研發(fā)費用*25%還是=加計研發(fā)費用*15%
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2019-10-10