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應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+出口退稅 請問填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表要填應(yīng)交增值稅,但是上期有留抵的情況下,是不是也要計(jì)算在內(nèi) 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額+上期留抵稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+出口退稅
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2020-02-25
有沒有詳細(xì)的外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程,從報(bào)關(guān)到退稅盡量詳細(xì)的
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2019-04-26
老師好,生產(chǎn)型退稅,出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要認(rèn)證嗎,深圳的企業(yè)
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2022-12-16
我想問一下,出口退稅一部分收了錢,另一部分未收對方也不再付款了,怎么處理應(yīng)收
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2019-03-12
假如當(dāng)期無內(nèi)銷,怎樣使退稅額最高?有效方法:推遲申報(bào)出口退稅時(shí)間,至進(jìn)項(xiàng)充足時(shí),再申報(bào)出口退稅。 請問:推遲退稅申報(bào),那岀口銷項(xiàng)發(fā)票何時(shí)開具?如果還是當(dāng)月出囗,當(dāng)月開具,那次月就要進(jìn)行增值稅申報(bào)。
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2024-05-15
請問貿(mào)易公司出口退稅,是只能退對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)部分的稅額嗎?
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2018-10-29
中小企業(yè)已經(jīng)免交公司部分的社保,那么還需要做管理費(fèi)用嗎
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2020-04-27
是貿(mào)易企業(yè)新辦的出口,在外貿(mào)企業(yè)退稅系統(tǒng)中需要錄入退稅機(jī)關(guān)代碼,是什么?
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2017-06-28
國際貨運(yùn)代理有限公司需要開通進(jìn)出口權(quán)嗎
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2019-09-19
分公司給總公司繳納的管理費(fèi) 獨(dú)立核算 總公司和分公司都是免稅企業(yè) 必須要開發(fā)票嗎? 免稅企業(yè)不開可以嗎?
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2021-04-26
我們出口退稅企業(yè),不小心把退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了,現(xiàn)在能退出來,可以用正常發(fā)票填上嗎
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2022-01-25
你好,我現(xiàn)在算認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)票,10月初我報(bào)7月和8月單證收齊的出口退稅,可以退稅的銷售額是2907041.91元,免稅的是52572.68元,9月出口銷售額是5816115.07元,內(nèi)銷是304562.66元,稅額是41824.99元,稅負(fù)是0.02,怎么算出進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證多好,出口退稅率和稅率都是13%
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2019-09-28
報(bào)關(guān)單已出,但是本月并不申報(bào)退稅,那增值稅納稅申報(bào)表需要填寫免抵退出口銷售額嗎?還有就是退稅申報(bào)表在退稅月再確認(rèn)收入?
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2018-01-03
非營業(yè)性醫(yī)療機(jī)構(gòu)如何申請?jiān)鲋刀惷舛?在還未申請到免稅這段時(shí)間要繳789三個(gè)月增值稅如何繳?如后續(xù)申請到免稅己繳部分又如何處理?
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2018-10-14
認(rèn)證用的發(fā)票做出口退稅用的怎么做賬
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2019-10-22
本月5號出口退稅已申請成功,本月財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)做哪些處理?
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2018-05-24
外貿(mào)出口退稅,在已申報(bào)數(shù)據(jù)中做了數(shù)據(jù)調(diào)整為紅字沖減,然后將這一票和其他關(guān)聯(lián)號一起預(yù)審,在系統(tǒng)中撤銷就顯示調(diào)整數(shù)據(jù)無法撤銷
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2019-03-30
另外想問下工作職責(zé)里出口退稅數(shù)據(jù)的excel整理及文件歸檔,這一項(xiàng)我需要做什么?需要什么憑證?會計(jì)軟件和稅務(wù)平臺我分別需要做什么呢?截止日期是什么時(shí)候?
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2020-06-30
出口退稅中的申請無紙化,一申請成功,在線申報(bào)時(shí)客戶端還是沒有顯示無紙化,點(diǎn)擊?之后下載插件下載,之后一直沒發(fā)安裝,這是怎么回事
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2020-04-15
該文件【SCYSB_320283_9132020006765173X4_201610_01.ZIP】解壓后發(fā)現(xiàn)正在處理上報(bào)文件[SCYSB_320283_9132020006765173X4_201610_01.ZIP]申報(bào)的商品代碼庫版本與本系統(tǒng)要求不符;,不能繼續(xù)申報(bào),請檢查后再試 申報(bào)出口退稅時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤,請問老師怎么處理
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2016-11-03
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