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老師你好,我是個體戶開出23萬的普票,這個月應(yīng)該是免稅的,但是在增值稅主表里填未達(dá)起征點(diǎn)銷售額里,提示我超額,不能填寫,而且還有稅,為什么呢?不是說了一個季度不超30萬免稅的嗎?
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2020-01-10
4月1日起免增值稅,那開票的里面是不是要把稅率改成免稅呢?
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2022-03-28
老師請問小規(guī)格增值稅減免申報表要怎么填?我申報的時候比對不通過,后面修改成后面的數(shù)據(jù)就比對通過,但是減免稅申報表的第五列期末數(shù)據(jù)又有余額,這樣對嗎?
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2024-04-03
我公司從國外進(jìn)口貨物入保稅區(qū)(免增值稅),然后把這個貨物再賣給進(jìn)料加工的企業(yè)(免增值稅),對方報關(guān)單的上的金額和我公司入境的金額是一致的,假設(shè)這個貨物我公司從國外進(jìn)口是100,報關(guān)單上是100,然后我公司收到對方公司的貨款是102,請問一下這個102是不是都可以做免稅收入申報? 有兩個報關(guān)單,一個是入保稅區(qū)倉儲公司報關(guān)單,一個是客戶的報關(guān)單,這兩個境外發(fā)貨人都是國外的同一個客戶。從客戶的報關(guān)單看,他是從國外進(jìn)料加工
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2024-05-17
老師 產(chǎn)品免稅跟免增值稅不是一回事嗎
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2019-04-26
老師請教一下,這次疫情稅收優(yōu)惠政策,是按照行業(yè)享受的嗎?因?yàn)槲沂瞧渌罘?wù)業(yè),但是也有商品銷售收入是否都可以享受免征增值稅的政策。
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2020-02-24
老師,我現(xiàn)在計提7-9月的增值稅附加,公司季度銷售額未超過30萬元將免征教育附加和地方教育附加,我在計提的時候只計提城市建設(shè)稅就可以了嗎?
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2017-10-20
老師,小規(guī)模納稅人月銷售額10萬以下免征增值稅,是季報,那么一個季度是30萬,可以一個月就開30萬票嗎,其余兩個月不開票,這個沒什么問題吧
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2019-12-18
老師,小規(guī)模30萬免征增值稅部分,計入營業(yè)外收入,那對于核定征收的小規(guī)模,也是這樣處理嗎?核定征收企業(yè)所得稅是針對主營業(yè)務(wù)收入,還是所有收入?
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2020-05-20
1.個體工商戶查賬征收的,不超過多少可以免征個人所得稅? 2.定額征收的超過限定額度怎么交增值稅和個人所得稅(是超過部分交還是全額交)?
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2019-05-19
老師,麩皮是免增值稅的,免增值稅 的收入怎么才能叫做單獨(dú)核算
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2020-03-12
小規(guī)模企業(yè),30萬免征,是不是只有普票免征,專用發(fā)票30是不是不享受免征政策
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2020-06-16
我們單位屬于高職高專類全額撥款事業(yè)單位。想咨詢一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費(fèi),也就是非財政資金撥入的科研經(jīng)費(fèi),是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅
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2022-04-13
小規(guī)模正常收入超過27萬,房租收入5萬,現(xiàn)在政策是租賃收入不計入30萬免征額里,對應(yīng)的這個我應(yīng)該填報在增值稅申報表表一的銷售不動產(chǎn)收入嗎?
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2023-10-18
小規(guī)模納稅人計提的增值稅到月末銷售額未達(dá)到應(yīng)稅標(biāo)準(zhǔn),是免征的,提下的稅金結(jié)轉(zhuǎn)入那個科目,去年12月的余額,今年1月份才升級為一般納稅人的
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2017-02-06
老師,1、當(dāng)期的銷項都用進(jìn)項抵扣了,增值稅附征還用交嗎?附征是不是按當(dāng)月實(shí)際繳納的增值稅計算繳納的?2、還有月不超過10萬能免哪些附征?城建,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加都免嗎?實(shí)際賬務(wù)處理是什么?先計提,后做入營業(yè)外收入嗎?麻煩會計分錄,謝謝!
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2018-07-31
應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計算和應(yīng)稅行為(3%征收率)計稅銷售額計算都要填嗎,我們是小規(guī)模,收入都是無票收入,增值稅季報填完主表后再填這個附表怎么填呀
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2016-10-22
國稅2016第54號規(guī)定,提供物業(yè)管理的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來水水費(fèi),以扣除其對外支付的自來水水費(fèi)的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅。請問在實(shí)際操作中,這個扣除數(shù)是怎么查出來的?請用科目舉例說明下謝謝!
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2019-04-18
小規(guī)模公司季度銷售額是3萬(無票收入),未超過小微起征點(diǎn),申報增值稅時報表怎么填寫?
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2017-07-13
老師您好,小規(guī)模增值稅申報表中第一行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額是等于現(xiàn)金流量表季報的(銷售產(chǎn)成品、商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金)/1.03嗎?
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2019-10-17