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我公司從國外進口貨物入保稅區(qū)(免增值稅),然后把這個貨物再賣給進料加工的企業(yè)(免增值稅),對方報關(guān)單的上的金額和我公司入境的金額是一致的,假設(shè)這個貨物我公司從國外進口是100,報關(guān)單上是100,然后我公司收到對方公司的貨款是102,請問一下這個102是不是都可以做免稅收入申報? 有兩個報關(guān)單,一個是入保稅區(qū)倉儲公司報關(guān)單,一個是客戶的報關(guān)單,這兩個境外發(fā)貨人都是國外的同一個客戶。從客戶的報關(guān)單看,他是從國外進料加工
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2024-05-17
我們單位屬于高職高專類全額撥款事業(yè)單位。想咨詢一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費,也就是非財政資金撥入的科研經(jīng)費,是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅
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2022-04-13
某 制藥廠為 增值稅一般納稅人, 201 9 年 8 月份 銷售 抗 生 素藥 品不 含 增值稅的銷 售額 為 100 萬元 , 銷售免稅 藥 品銷售額 為 50 萬元 , 當 月 購入生產(chǎn)用 原材 料一 批 , 取 得增值稅專用 發(fā)票 上注 明 稅款 6. 8 萬元 , 已知抗 生 素藥 品與免稅 藥 品無法劃分耗料 情況 , 抗 生 素藥 品 適 用稅 率為 13 % , 則 該 制藥 廠 當 月 應(yīng)納增值稅
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2022-03-28
某制藥廠為增值稅一般納稅人,2019年8月份銷售抗生素藥品不含增值稅的銷售額為100萬元,銷售免稅藥品銷售額為50萬元,當月購入生產(chǎn)用原材料一批取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款6.8萬元,已知抗生素藥品與免稅藥品無法劃分耗料情況,抗生素藥品適用稅率為13%,則該制藥廠當月應(yīng)納增值稅
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2023-03-17
小規(guī)模納稅人計提的增值稅到月末銷售額未達到應(yīng)稅標準,是免征的,提下的稅金結(jié)轉(zhuǎn)入那個科目,去年12月的余額,今年1月份才升級為一般納稅人的
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2017-02-06
小規(guī)模正常收入超過27萬,房租收入5萬,現(xiàn)在政策是租賃收入不計入30萬免征額里,對應(yīng)的這個我應(yīng)該填報在增值稅申報表表一的銷售不動產(chǎn)收入嗎?
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2023-10-18
小規(guī)模填增值稅附表,是填第一欄這個應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計算還是第二欄應(yīng)稅行為(3%征收率)計稅銷售額計算
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2018-10-15
老師你好,我是個體戶開出23萬的普票,這個月應(yīng)該是免稅的,但是在增值稅主表里填未達起征點銷售額里,提示我超額,不能填寫,而且還有稅,為什么呢?不是說了一個季度不超30萬免稅的嗎?
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2020-01-10
我們是小規(guī)模的跨進電商,本季度銷售額超過了起征點,但是我們在貨物進口的時候就已經(jīng)交了進口增值稅了,請問我現(xiàn)在應(yīng)該如何申報呢?還需要交稅嗎
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2019-07-12
應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計算和應(yīng)稅行為(3%征收率)計稅銷售額計算都要填嗎,我們是小規(guī)模,收入都是無票收入,增值稅季報填完主表后再填這個附表怎么填呀
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2016-10-22
國稅2016第54號規(guī)定,提供物業(yè)管理的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來水水費,以扣除其對外支付的自來水水費的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅。請問在實際操作中,這個扣除數(shù)是怎么查出來的?請用科目舉例說明下謝謝!
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2019-04-18
小規(guī)模公司季度銷售額是3萬(無票收入),未超過小微起征點,申報增值稅時報表怎么填寫?
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2017-07-13
境外服務(wù)免稅中提及的商務(wù)輔助服務(wù)以及鑒證咨詢服務(wù), 具體是指什麼服務(wù)?
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2017-06-23
請問國際物流免增值稅做好備案后,只限于國際物流運輸免增值稅?國內(nèi)的不免,是吧?
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2019-06-28
如果小規(guī)模納稅人,一個季度自己開票開了8萬,稅務(wù)局代開了2萬,那我可以免征增值稅嗎?
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2017-08-10
體育俱樂部(民非企業(yè))收到的2019全運會獎金(有文件,發(fā)放給運動員及教練員)可免征增值稅嗎
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2019-01-29
你好。我問一下。之前增值稅免征額我計入到了營業(yè)外收入。我現(xiàn)在匯算清繳怎么填寫表格呢
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2022-04-07
請問。小規(guī)模納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,開票總額在免征稅內(nèi),是不是也要繳納稅費的呢?
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2021-04-23
老師,不是說小微企業(yè)在9萬元以下免征增值稅嗎,那為什么系統(tǒng)的實操有要交1200元的稅呢
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2018-12-05
老師,如果增值稅小規(guī)模納稅人兼營營業(yè)稅的。它免交增值稅,銷售額和營業(yè)額是總和不超過3萬,還是只要增值稅不超過3萬??
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2016-02-29