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公司年收入60萬、100萬、160萬、300萬、500萬應(yīng)分別征收多少稅費(fèi)
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2022-04-05
3%減按2%征收,減掉的1%是否做營業(yè)外收入?
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2021-04-12
小規(guī)模旅行社,可以同時(shí)選擇全額征收和差額征收嗎?比如開票開全額的,未開票的收入按差額征收?如果可以的話,申報(bào)表怎么填?
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2020-01-14
老師,個(gè)體戶查賬征收情況下,例如第一季度個(gè)人經(jīng)營所得稅繳納:(收入—成本)*5%,對嗎?5%稅率會變動?查賬征收與定率征收區(qū)別在哪?
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2023-07-31
差額征收是指啥?
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2018-07-17
上一年度多交了增值稅,所以金稅盤全額抵扣的分錄本年度要沖回,上一年度金稅盤全額抵扣的憑證分錄是 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用 請問老師本年度我應(yīng)該怎么做分錄
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2019-07-02
建筑行業(yè)由定率征收改為查賬征收,目前公司開出老項(xiàng)目發(fā)票,所得稅如何繳納?按照查賬方式繳納還是定率征收方式?
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2020-05-14
核定征收轉(zhuǎn)查賬征收方式,核定期間沒有成本費(fèi)用票據(jù),利潤需增,現(xiàn)在已經(jīng)變查賬征收。利潤需高怎么辦?,F(xiàn)在要辦注銷
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2020-03-19
?[文件作答題] 紅星公司為增值稅一般納稅人,材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。該公司2019年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1) 5月1日,向江漢公司購入A材料,買價(jià)為20萬元,增值稅稅率為13%,該企業(yè)已代墊運(yùn)費(fèi)3000元,增值稅稅率為9%。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張為期2個(gè)月的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項(xiàng),材料,尚未入庫 (2) 5月8日,上月已付款的在途B材料已,驗(yàn)收入庫,B材料成本為10萬元。 (3) 5月16日, 從光明公司采購C材料2000千克,買價(jià)為24萬元,增值稅稅率13%。該企業(yè)已代墊運(yùn)雜費(fèi)4000元,增值稅稅率為9%。貨款尚未支付,材料尚未收到。 (4)5月21日,從光明公司采購的C材料運(yùn)達(dá),驗(yàn)收入庫1900千克,短缺100千克,經(jīng)查屬于運(yùn)輸途中合理損耗,紅星公司將這批材料入庫。 (5) 5月25日,基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用C材料12萬元,車間一般性耗用C材料2萬元,在建工程領(lǐng)用C材料5萬元。 (6) 5月30日,從樂安公司購買的B材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫,但結(jié)算單據(jù)尚未到達(dá)企業(yè),企業(yè)以B材料暫估價(jià)款13萬元入賬。 要求:依次寫出上述(1)至(6)題的會計(jì)分錄。
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2020-06-15
就是勞務(wù)公司核定征收 和企業(yè)隨征 我公司現(xiàn)在是核定征收 2017年度和2018年度總共開票五千萬左右,核定征收企業(yè)所得稅是一百二十多萬 這樣合理嗎?
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2019-01-10
旅游業(yè)差額征收,做賬的收入是發(fā)票的收入還是發(fā)票收入減去發(fā)票上差額征收那部分之后的收入?
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2019-11-08
怎么知道自己是核定征收還是查賬征收,一次沒報(bào)過企業(yè)所得稅
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2018-12-25
2017年是核實(shí)征收,到2018年查帳征收,之前沒有建帳的,現(xiàn)在怎么處理
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2018-01-22
我們企業(yè)核定征收改為查帳征收,流程怎么走?我們是一般納稅人
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2018-03-12
老師我想說難道查定征收和查驗(yàn)征收對于憑證發(fā)票都不重要么
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2019-07-23
現(xiàn)在小規(guī)模個(gè)體戶,工程隊(duì),是核定征收還是查賬征收,稅務(wù)不給查
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2019-03-28
杳帳征收與核定征收兩個(gè)什么區(qū)別,建筑公司采取什么方式好些
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2019-04-25
個(gè)體戶在個(gè)人所得稅app里可以看到是查賬征收還是核定征收嗎?
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2022-03-30
小規(guī)模企業(yè)所得稅,核定的時(shí)查賬征收,可以更改嗎,改成核定征收,
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2018-09-21
你好股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅是按注冊資本征收還是按什么征收印花稅?
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2021-08-31