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老師,我們17年購買貨物10萬,18年供應商走逃我們補繳了增值稅,并做了以前年度損益調整,現(xiàn)在我們想把這批積壓的庫存轉出,應該怎么做賬?我可以在今年做紅沖17年的進貨分錄、紅沖18年的補繳稅款以及調整損益的分錄,放到今年補水并調整損益,然后把已付貨款轉其他應收款,做壞賬處理嗎?
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2019-10-31
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整,其中這個以前年度損益調整指的是發(fā)生額嗎
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2022-05-09
老師我想問一下 公司報表顯示前年虧損30萬,去年報表盈利7萬,今年帳面盈利50萬(-30+7+50=27) 可是稅務匯算清繳所稅申報表里顯示彌補以前年度虧損數(shù)是-21萬,那我應該按27萬報表計提所得稅 還是應該按21計提
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2019-12-03
用以前年度損益調整要改以前年度的資產(chǎn)負債表嗎,如何不改和利潤表的本年利潤對不上,如何處理呢
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2017-08-14
做了以前年度損益調整后,資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關系對不上,要調期初數(shù)嗎,但是我們已經(jīng)出過審計報告了,調期初會跟審計報告不一致。
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2020-07-10
老師所得稅季報的利潤總額怎么填,籌建期的,調整了以前年度損益調整
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2019-04-13
以前年度損益調整這個科目 在現(xiàn)金流量表及股東權益變動表里面怎么反映呢
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2018-04-26
申報企業(yè)所得稅的時候利潤總額是3萬多,想要交個幾千的稅,但是利潤總額的數(shù)直接就出現(xiàn)在彌補以前年度虧損那里去了,導致無法交稅了。該怎么辦?
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2018-07-12
您好!在以前年度計提工資時,沒有包括個人承擔部分社保,繳納的時候又走了其他應收款,現(xiàn)存在借方余額,在補提人工時能不能直接走成本費用,不走以前年度損益調整,還是有其他更好的處理方法?謝謝!
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2019-07-31
關于匯算清繳,1、說“調表不調賬”,那么寫憑證是也是調賬呀?比如:利潤分配--未分配利潤,貸:以前年度損益調整:2、申請退稅要寫“專項申報”表,那么假如,匯算清繳的時候,納稅調增是200元,納稅調減是100元,相抵后納稅調增100元,這個調減的100元要寫“專項申報表”嗎?3、反過來,納稅調增是100元,納稅調減是200元,相抵后納稅調減100元,這個調減的100元要寫“專項申報表”嗎?
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2018-01-27
暫估成本跨年處理:沒有以前年度損益調整這個科目了, 直接轉到 利潤分配未分配利潤里嗎?
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2021-01-13
老師麻煩問一下第8行彌補以前年度虧損項怎么填?年初利潤分配未分配利潤都是負數(shù)?
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2019-10-22
少計了開發(fā)成本調整以前年度損益調整,老師你幫我看下這樣做對嗎?借:開發(fā)成本,貸:以前年度損益調整,借:以前年度損益調整,貸:利潤分配-未分配利潤
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2018-06-14
小規(guī)模納稅人有以前年度損益調整科目嗎
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2021-06-03
財務軟件沒有以前年度損益調整科目,要調未分配利潤的話需要怎么操作
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2019-01-11
你好,老師,調上年度財務費用 借:以前年度損益調整 貸:財務費用 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調整 對嗎
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2021-08-05
借:未分配利潤 貸:以前年度損益調整 這兩個科目要不要結轉?
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2017-07-09
老師好!去年12月的固定資產(chǎn)記入管理費用--設備,今年更正為:借:固定資產(chǎn)38706.9貸:以前年度損益調整38706.9 借:以前年度損益調整38706.9貸:利潤分配--未分配利潤38706.9 借:管理費用--累計折舊 貸:累計折舊7354.32這樣對嗎?還要考慮所得稅嗎
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2019-12-25
賬務不用調整的話負債表的未分配利潤和彌補以前年度虧損有差異,這個需不需要留存什么資料來備查呀
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2019-01-11
以前年度損益調整:借方增加3421.42元,貸方增加2984元,差額437.42元轉到2018年初未分配利潤的借方,2-3兩項本年利潤借方381.51元,兩項相加為818.93元。怎么做分錄呢?
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2019-01-06